Có phải xuất hóa đơn không?

banhdacua

Member
Hội viên mới
chào các bạn ! Các bạn cho mình hỏi: bên mình không làm đại lý với nước ngoài (chỉ là giao dịch với nhau qua email). Nước ngoài nhờ bên mình thu hộ khách hàng tại Việt Nam 1 số iền, mỗi lần bên mình thu hộ như vậy thì họ sẽ khấu trừ cho cty mình là USD 10. Vậy lúc hạch toán , số tiền 10 USD này mình cho vào thu nhập khác 711 hay là phần doanh thu 511? và mình muốn hỏi là có phải tính VAT đầu ra cho khoản 10 USD đó ko?
Mình đã hạch toán như sau:
1/ Thu hộ nước ngoài : nợ 1111/ có 3388-chi tiết đầu nước ngoài USD 1000
2/ Thanh toán số tiền thu hộ:
Nợ 3388 USD 1.000
Có 711 USD 10
Có 112 USD 990

Các bạn giúp mình nhé!
 
Ðề: Có phải xuất hóa đơn không?

Vẫn phải xuất hóa đơn bình thường bạn nhé.Nếu trong đăng ký kinh doanh của bạn có đăng ký mục này thì bạn đưa vào 511:thumbup:
 
Ðề: Có phải xuất hóa đơn không?

Dạ thưa pác, bác có phát sinh thu nhập thì bạn vẫn xuất hóa đơn ạ. Nếu họ không lấy thì bạn để nguyên cuốn không xé.

Bác Van xin ơi! Thế nếu trường hợp của bạn đó là cơ sở không có tư cách pháp nhân, không xuất được HĐ GTGT thì làm sao ạ?:confuse1: Trường hợp này nều viết hóa đơn thì viết như thế nào ạ, không có HĐ kinh tế thì căn cứ vào đâu? :confuse1:, em thấy trng con 32/2007/TT-BTC chỉ quy định nếu là đại lý thì khi nhân tiền hoa hồng phải xuất HĐ để nhận, nhưng trường hợp này cũng không phải là đại lý, mà chỉ thu hộ họ tiền và họ cho lại mình một ít mà thôi!
 
Ðề: Có phải xuất hóa đơn không?

Thế thì thu nhập từ việc thu hộ căn vào đâu, không phải căn cú vào hợp đồng à ? .Không có hợp đồng quy định họ sao để lại cho mình chứ, thưởng à ?
trường hợp số tiền nhỏ chẵng sao, số tiền lớn thì khi thuế nói cái này đâu ra , nói là họ cho à?

Bác coi lại bài viết của người hỏi, người ta đã nói rõ là không có hợp đồng chỉ thỏa thuận qua mail mà thôi, việc thu hộ họ mà họ cho mình chút thù lao thì hạch toán vào TK 711 mà không cần phải xuất HĐ, đây không phải là hoa hồng nhé pác.:cheers1:
 
Ðề: Có phải xuất hóa đơn không?

Hợp đồng thỏa thuận qua email cũng được chứ có gì đâu, vẫn cho phép mà rồng, xem lại bài trước .Nếu là môi giới thì lúc đó là doanh thu rồi chứ không phải thu nhập chứ rồng vì công ty bạn này đăng ký kinh doanh mà .Còn phát sinh thu nhập khác ngoài đăng ký kinh doanh đưa vào TK 711 .

Vansi ơi !!
Thường mấy việc có chi hoa hồng như thế này thì luôn có biên bản thoả thuận giữa 2 bên đó. Không thể cam kết wa mail được đâu !?
 
Ðề: Có phải xuất hóa đơn không?

Ừ, đúng rồi, không cam kết qua email được .Nhưng khỏan thu nhập này phải có cái gì đó khẵng định khi thuế hỏi thì trả lời chứ .Thuế hỏi không trả lời được thì sao nhỉ ?

Nếu Thuế hỏi thì lôi cái thoả thuận giữa 2 bên ra.
Còn không có thoả thuậ thì No Ok !
Có khả năng bị phạt đó.
 
Ðề: Có phải xuất hóa đơn không?

Lôi thỏa thuận , thỏa thuận gì, chỉ có email, thế email là hợp đồng rồi, được không, nếu gửi qua email vẫn được

Vậy nếu lỡ Cty đó giả mạo Email rồi sao ?
Email cũng không thể lấy làm căn cứ pháp lý giữa 2 bên được.
 
Ðề: Có phải xuất hóa đơn không?

Sao lại không căn cứ được, người ta cũng chấp nhận làm hợp đồng bằng fax và email đó thôi, trường hợp quan hệ quốc tế đó.Việc phát hiện email giả nào hay không , có nhiều thông tin để xác định nưa, lẽ nhiên email phải có chữ ký ,manhy78 đọc bài việc làm hợp đồng qua mail , fax đấy.

Cám ơn mọi người đã cùng thảo luận vấn đề này của cty em, em đã hạch toán số tièn bên nước ngoài "cho" cty em vào TK 711 rồi, (các lô hàng này phát sinh trong tháng 03+04+05/08) . Bây giờ em phải làm sao? xuất 1 hoá đơn chung cho tất cả phần thu nhập này trong tháng 06/2008 có được ko? (bây giờ tổng thu nhập mà họ "cho" cty em là USD 100 ). Giúp em cách giải quyết với!!!

Mời các anh chị cho thêm thông tin, vì em thấy có người bảo vào TK 711, có người bảo cho vào 511????
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ừ, đúng rồi, không cam kết qua email được .Nhưng khỏan thu nhập này phải có cái gì đó khẵng định khi thuế hỏi thì trả lời chứ .Thuế hỏi không trả lời được thì sao nhỉ ?

Đầu nước ngoài đã gửi bảng kê chi tiết bên em phải thu hộ + số tiền bên em tự khấu trừ khi thanh toán. Khi em chuyển tiền qua ngân hàng, mọi chứng từ đều đầy đủ. ==> đã thoả mãn được với thuế chưa ah? giám đốc em nói cũng ko phải xuất hoá đơn số thu nhập này.....
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Có phải xuất hóa đơn không?

chao ban
mình đã đọc đề của bạn mình thấy là nêu như Cty bạn không có chức danh kinh doanh về việc thu tiền hộ thì không cần po xuất hóa đơn đâu?mà hạch toán như bạn là đúng rồi.
 
Ðề: Có phải xuất hóa đơn không?

Trường hợp này xem như khoản thu nhập khác ( vì không phải là đại lý thì không phải Dthu ) và không xuất hóa đơn .chúc bạn thành công
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn làm đúng rồi đó . không xuất hóa đơn
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Có phải xuất hóa đơn không?

Nói gì thì nói giữa hai bên nhất thiết phải có hợp đồng với nhau. Trên cơ sở đó bạn ghi nhận khoản thu đó vào doanh thu trong tháng và kê khai thuế bình thường. Thân.
 
Ðề: Có phải xuất hóa đơn không?

Tôi chưa hỉu trường hợp này lắm. bác thì nói phải xuất hóa đơn, bác nói không phải xuất hóa đơn
Túm cái " wần" lại là trường hợp nào thì đúng ah?em cũng đang muốn hỉu
 
Ðề: Có phải xuất hóa đơn không?

Mình xin có mấy ý kiến thế này:
-Thứ nhất:Chúng ta phải phải thừa nhận rằng việc DN thu tiền hộ này là việc cung cấp dịch vụ--> khoản thù lao mà bên nước ngoài trả cho DN phải được coi là một khoản thu nhập của DN--> vẫn phải viết HĐ đầu ra. Nếu trong đăng ký KD của DN có đăng ký loại dịch vụ này thì ghi vào TK 511, nếu ko có thì đưa vào thu nhập khác TK711.
-Thứ 2: Mình chắc chắn rằng bên thuế sẽ không quan tâm đến việc khoản thu nhập đó được tạo ra từ đâu mà cái quan tâm lớn nhất của họ là : DN bạn có kê khai và nộp thuế cho khoản thu nhập đó không thôi.Nếu DN bạn đã viết HĐ,kê khai và nộp thuế thì ok không phải suy nghĩ.
-Thứ 3:Bạn cũng không cần phải quan tâm về việc có hợp đồng thực hiện DV được ký kết giữa 2 bên bằng văn bản thì mới được công nhận vì:

Tại khoản 1 điều 74 luật thương mại ban hành ngày 27-6-2005 có ghi rõ:"Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể"

Như vậy sao cứ nhất thiết bắt phải có hợp đồng bằng văn bản
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Có phải xuất hóa đơn không?

Tôi chưa hỉu trường hợp này lắm. bác thì nói phải xuất hóa đơn, bác nói không phải xuất hóa đơn
Túm cái " wần" lại là trường hợp nào thì đúng ah?em cũng đang muốn hỉu

Theo quy định về quản lý hoá đơn thì cứ >100.000 đ là phải lập hoá đơn.
Mà 10USD là khoảng 170.000 đ -> phải lập hoá đơn.
Dịch vụ thu hộ này thuộc diện chịu thuế VAT và vì là xuất khẩu nên được tính 0%.

Chứng từ:
- Hợp đồng (email).
- Hoá đơn GTGT.
- Chứng từ thanh toán qua NH.
(Không cần tờ khai Hải quan vì đây là dịch vụ không phải là hàng hoá xuất khẩu).
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top