có phải điều chỉnh thuế đã kê khai ko khi chuyển thừa tiền?

Kiemanhh

New Member
Hội viên mới
Nhờ các anh chị xem xét giúp em!
Bên e thuê gia công!
Bên nhận gia công xuất HĐ cho bên em giá trị 100đ
Khi nhận hàng, thấy hỏng 10đ,( có biên bản xác nhận)
Bên nhận gia công chấp nhận thanh toán 90đ
E chót kê thuế T10 đúng như giá trị trên HĐ bên nhận gia công xuất cho!
Éo le một lỗi, bên e chót chuyển khoản đúng giá trị trên hóa đơn là 100đ.
Vì vậy bên em phải đòi lại 10đ chuyển thừa kia.
Theo anh, e có phải điều chỉnh thuế đã kê khai ko,
Trong trường hợp này xử lý thế nào là ổn thỏa nhất! Mong các anh chị giúp đỡ!!!
 
Ðề: Help me!!!

Nhờ các anh chị xem xét giúp em!
Bên e thuê gia công!
Bên nhận gia công xuất HĐ cho bên em giá trị 100đ
Khi nhận hàng, thấy hỏng 10đ,( có biên bản xác nhận)
Bên nhận gia công chấp nhận thanh toán 90đ
E chót kê thuế T10 đúng như giá trị trên HĐ bên nhận gia công xuất cho!
Éo le một lỗi, bên e chót chuyển khoản đúng giá trị trên hóa đơn là 100đ.
Vì vậy bên em phải đòi lại 10đ chuyển thừa kia.
Theo anh, e có phải điều chỉnh thuế đã kê khai ko,
Trong trường hợp này xử lý thế nào là ổn thỏa nhất! Mong các anh chị giúp đỡ!!!

Điều chỉnh cái gì. Sao mà điều chỉnh được nữa. HĐ họ xuất là 100 thì em khai y như vậy là đúng rồi.
Nếu em muốn điều chỉnh thì cũng không có căn cứ để điều chỉnh, trừ khi bên kia hủy HĐ và xuất lại HĐ mới với giá là 90
Còn phần 10đ thì đòi lại là đương nhiên vì theo biên bản thỏa thuận thì bên em chỉ phải trả 90đ nên đòi lại 10đ là chuyện đương nhiên.
Mà em cũng không nói rõ là khi bên nhận gia công làm hỏng 10 sản phẩm thì phương án bồi thường là như thế nào.

Thường theo hợp đồng gia công thì NVL bên thuê gia công sẽ chịu, bên nhận gia công chỉ tính tiền gia công mà thôi. Vì vậy khi làm hỏng sản phẩm thì không những họ không được tính tiền gia công cho 10 sản phẩm ấy mà họ còn phải bồi thường số NVL mà họ đã làm hỏng.
Vậy phương án giải quyết sẽ như sau.

- Coi như họ đã hoàn thành hợp đồng gia công và bên em chấp nhận trả tiền gia công theo hợp đồng là 100đ.
Nhưng họ sẽ bồi thường lại cho bên em 10 sản phẩm bị hỏng. Vậy coi như bên họ mua 10 sản phẩm đó. Bên em coi như bán 10 sản phẩm đó cho họ và xuất hóa đơn 10 sản phẩm ==> ghi nhận doanh thu y như đã bán hàng.

- Nếu bên em không tính tiền bồi thường NVL bị hỏng mà chỉ giải quyết theo biên bản thỏa thuận là không trả tiền phần 10 sản phẩm hỏng ấy thì yêu cầu bên họ hủy hóa đơn đã xuất và xuất lại hóa đơn khác với số tiền là 90 đ thôi. ==> Xong

- Nếu thấy khó khăn vì hóa đơn đã kê khai và bên kia cũng khó hủy hóa đơn để xuất hóa đơn mới thì giải quyết theo hướng dẫn của TT 32 là bên em chấp nhận hóa đơn 100 đ ấy rồi xuất trả lại cho họ hóa đơn 10 đ.

Em tham khảo thử các cách giải quyết của anh thử xem.
Chúc thành công hehehhe:sifone::sifone:
 
Ðề: Help me!!!

Cách giải quyết này của Bao Công tương đối ổn đấy chứ, bạn Kiemanhh dựa vào tình hình thực tế phát sinh của DN mình mà lựa chọn phương án giải quyết cho phù hợp nhé. Thân
 
Ðề: Help me!!!

Cảm ơn Bác Bao công và Bác Đại Bàng nhiều!
Rất mong được mọi người giúp đỡ khi có khó khăn!Chúc mọi điều tốt lành đến với mọi người!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top