Hóa đơn GTGT thì kê khai vào tờ khai thuế rồi. Nhưng hóa đơn bán hàng thông thừơng có kê khai vào mục Hàng mua vào khong chịu thuế GTGT không? (có kê khai vào tờ khai thuế GTGT không?)
1. Căn cứ lập bảng kê (mua vào):
Căn cứ để lập bảng kê là các hoá đơn GTGT, chứng từ, biên lai nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu của HHDV mua vào trong kỳ tính thuế bao gồm cả hoá đơn GTGT đặc thù như tem vé, hoá đơn nhận lại hàng do người mua trả lại hàng, chứng từ nộp thay thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài. Các hoá đơn bán hàng thông thường (không phải hoá đơn GTGT), hoá đơn bất hợp pháp và hoá đơn quá 3 tháng chưa kê khai thì không ghi vào bảng kê này.
híc, Cty em chị kế toán trưởng bắt kê khai vào báo cáo thuế hết, như vậy có a/h j ko?Kê khai vào làm gì, tất cả những hoá đơn ấy trứơc đây không cấm kê vào bản hàng hoá mua vào, nhưng tốt nhất không kê, chủ động hơn nhỉ ?
Không được kê khai các hoá đơn thông thường(không phải HĐ gtgt)vào bảng kê khai thuế
Kê khai vào làm gì, tất cả những hoá đơn ấy trứơc đây không cấm kê vào bản hàng hoá mua vào, nhưng tốt nhất không kê, chủ động hơn nhỉ ?
bạn vẫn kê khai trên phần mền kế toán bình thường , còn trên tờ khai thuế thì không ược kê khai HĐ thông thường.
hoá đơn bán hàng thông thường không được khấu trừ thuế GTGT.không kê khai vào tờ khai thuế GTGT
Pác Voi Còi nói rõ hơn đc ko? vì từ trước đến jờ những hoá đơn thông thường em vẫn kê khai vào báo cáo thuế,
Trước đây thì kê nhưng sau này bỏ mất tiêu rồi, không cần kê nữa
Pác Voi Còi nói rõ hơn đc ko? vì từ trước đến jờ những hoá đơn thông thường em vẫn kê khai vào báo cáo thuế,
Vậy à anh vansi. Thế mà tháng nào em cũng vẫn kê vào liệu có sao ko a?
Tiện đây co em hỏi chuta các anh chị nhá.
Trong bảng ke hàng hoá mua vào có 3 chỉ tiêu. Vậy cho em hỏi hoá đơn tiền điện thoại, nước... dùng trong công ty kinh doanh thì kê khai vào chỉ tiêu nào 1 hay 3?
Chỗ em khi đến nộp toè khai tháng mỗi lần gặp một chị nhận toè khai khác nhau thì có hướng dẫn khác nhau. Có chị bắt đưa tất nên chỉ tiêu 1. lần sau có chị lại bắt đưa về chỉ tiêu 3 thì mới nhận. Em không rõ chỗ này lắm giúp em với. Em thường đưa hoá đơn điện thoại tiếp khách vào chỉ tiêu 3 (HH dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế). Như vậy có đúng không ạ?
Bác coi vòi này mới qua có 01 đêm mà đã thay đổi rồi, cái câu bác bôi đỏ ở bài trên hôm nay bị Bộ tài chính sửa đổi rồi ah bác coi vòi.Kê vào là đúng rồi đấy, bạn xem tài liệu hướng dẫn kê khai thuế GTGT của TCT tại www.gdt.gov.vn
Mấy ông bà này mệt wá. Hd thông thường ko kê vào. Giờ lỡ kê rồi có phải điều chỉnh hok?
Mệt thật anh nhỉ ! Có nhiu đó cứ cãi hoài. hok kê là hok kê thế thui, còn anh lỡ kê rùi thì thui hok điều chỉnh vì nó hok ảnh hưởng gì đến số thuế phải nộp cả. Có kê chắc cũng hok bị phạt j đâu => ai thích kê thì kê, ai hok kê thì thui.
vấn đề này mình hỏi mấy bác thuế,mấy bác bảo không được kê khai,nếu có văn bản nào qui định khác bạn có thể send cho mình tên văn bản đó dc ko?
Trước đây thì kê nhưng sau này bỏ mất tiêu rồi, không cần kê nữa
Ở bài #3 bác đã trích đoạn"Các HĐ bán hàng thông thường(Không phải HĐ gtgt),Hoá đơn bất hợp pháp và HĐ quá 3 tháng chưa kê khai thì không ghi vào bản kê này".Vậy TCT nói vậy mình kê làm gì
Trong bảng kê hàng hoá mua vào có 3 chỉ tiêu. Vậy cho em hỏi hoá đơn tiền điện thoại, nước... dùng trong công ty kinh doanh thì kê khai vào chỉ tiêu nào 1 hay 3? <--- Tuỳ vào ngành nghề đăng ký KD của cty bạn mà bạn kê vào HH/DV chịu thuế hay ko chịu thuế.
Nếu hàng hoá cty bạn SXKD là hàng hoá chịu thuế GTGT (Thuế suất 0%, 5%, 10% theo TT 129/2008/TT-BTC) thì những chi phí này chỉ dùng riêng SXKD HH/DV chịu thuế (Ghi vào mục 1. của Mẫu 01-2/GTGT)
Nếu hàng hoá cty bạn SXKD là hàng hoá ko chịu thuế GTGT (hàng hoá ko chịu thuế GTGT bạn tham khảo TT 129/2007/TT-BTC) (Ghi vào mục 2. của Mẫu 01-2/GTGT)
Nếu hàng hoá cty bạn SXKD vừa có hàng hoá chịu thuế GTGT vừa có hàng hoá ko chịu thuế GTGT thì bạn phân bổ theo mẫu 01-4A/GTGT rồi kê khai vào mục 3. của Mẫu 01-2/GTGT.
Thế bạn phân bổ số thuế GTGT được khấu trừ như thế nào ở phụ lục 01-4A/GTGT.Như vậy kê khai sai cái đó có sao không ạ?
Cty em sản xúât và KD hàng HH chịu thuế GTGT nhưng em toàn kê vào mục 3 của Mẫu 01-2/GTGT.