Có hóa đơn đầu ra mà không có hóa đơn đầu vào

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

thanhtruc

Member
Hội viên mới
Mình mới vào làm tại 1 cty phát hiện một số hàng hóa bán ra từ T02/07 mà ko có chứng từ hóa đơn đầu vào. Trường hợp này thì mình phải xử lý như thế nào? ( cách ghi nhận hàng hóa, xác định doanh thu, chi phí)
Hơn nữa, có một số hóa đơn bị sai (số tiền, mã số thuế,...) nhưng đã khai báo thuế rồi thì mình phải làm sao?Điều chỉnh thế nào, có được ghi nhận chi phí không?
Cám ơn sự giúp đỡ của các bạn nhiều!
 
Ðề: Có hóa đơn đầu ra mà không có hóa đơn đầu vào

- Bạn xem lại tồn kho đầu kỳ xem có hàng đó ko, nếu ko có là gay go đấy, cái này có thể quy vào tội bán hóa đơn. Mình ko rõ về mức phạt nhưng tội này là có thể "thăng đường" được rồi đấy.
- Hóa đơn của bạn nếu sai số thì làm điều chỉnh tăng hoặc giảm ở BC thuế tháng này, ghi sai tên, địa chỉ, MST nếu ko làm BB huỷ và khách hàng ko cấp lại được thì tốt nhất làm điều chỉnh giảm tất.
Nhưng nếu là mình thì mình thì những cái hoá đơn ghi sai hoặc tên hoặc địa chỉ, MST thì mình cứ để thế, lý do: để sau này các bạn bên Thuế có cái mà bắt tội, tội này nhẹ.:sifone:
 
Ðề: Có hóa đơn đầu ra mà không có hóa đơn đầu vào

Mình mới vào làm tại 1 cty phát hiện một số hàng hóa bán ra từ T02/07 mà ko có chứng từ hóa đơn đầu vào. Trường hợp này thì mình phải xử lý như thế nào? ( cách ghi nhận hàng hóa, xác định doanh thu, chi phí)
Hơn nữa, có một số hóa đơn bị sai (số tiền, mã số thuế,...) nhưng đã khai báo thuế rồi thì mình phải làm sao?Điều chỉnh thế nào, có được ghi nhận chi phí không?
Cám ơn sự giúp đỡ của các bạn nhiều!

Phân tích TH của bạn nhé!
Không có HĐ đầu vào mà lại có HĐ đầu ra==>Xuất Khống!Xử phạt bạn tham khảo Điều 16 - NĐ89/2002 -NĐ-CP về HĐ chứng từ.
Một số HĐ bị sai : Sai MST thì có thể làm BB điều chỉnh MST.(nếu có thể ll đc với nhà CC), không thì cũng phải làm điều chỉnh giảm VAT thôi.
Sai Tiền mà đã khai thuế=>làm tờ khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT theo mẫu01/KHBS của TT60- xem HD cụ thể CV3267 để điều chỉnh.
thân!
 
Ðề: Có hóa đơn đầu ra mà không có hóa đơn đầu vào

Theo minh TH của bạn vẫn còn cách XL
- Bạn xem lại mặt hàng này đầu kỳ còn hay ko? nếu còn thì bạn xuất bình thương.
- Nếu đến hiện nay mặt hàng này vẩn còn mà tại mõi thời điểm có thể âm thì bạn có thể nhập hàng trước hóa đơn về sau.
- Nếu hàng âm thật sự thì bạn có thể lập HD bán lẻ cho mặt hàng này nhập kho, để nó ko âm kho, khi QT thuế thì loại trừ ra.
- Sai tiền mà đã khai thuế thì làm như bạn van_KTTC nhé
Còn các bạn thì sao?
 
Ðề: Có hóa đơn đầu ra mà không có hóa đơn đầu vào

Đầu vào không có hóa đơn, chỉ có đầu ra bạn làm thế này:
1. Nhập tạm số hàng không có hóa đơn để có đầu vào cho hóa đơn đầu ra.
2. Tháng sau lấy hóa đơn đầu vào của tháng trước nộp tạm.
3. Bị phạt là :"mua hàng lấy hóa đơn sau".
4. Hạch toán:
* Khi mua hàng không hóa đơn: Nợ 156/có 331
* Khi có hóa đơn: Nợ 331,133/có 111,112
 
Ðề: Có hóa đơn đầu ra mà không có hóa đơn đầu vào

Đầu vào không có hóa đơn, chỉ có đầu ra bạn làm thế này:
1. Nhập tạm số hàng không có hóa đơn để có đầu vào cho hóa đơn đầu ra.
2. Tháng sau lấy hóa đơn đầu vào của tháng trước nộp tạm.
3. Bị phạt là :"mua hàng lấy hóa đơn sau".
4. Hạch toán:
* Khi mua hàng không hóa đơn: Nợ 156/có 331
* Khi có hóa đơn: Nợ 331,133/có 111,112

Vì thời điểm phát sinh vụ việc này từ T02/2007, bây giờ là tháng 11 rồi (mà cũng không có hóa đơn chứ không phải là hóa đơn về trễ)nên mình thấy chỉ có cách là lấy hóa đơn bán lẻ nhập hàng. Rồi cuối năm QT thì loại chi phí giá vốn này ra.

Các bạn có ai có ý kiến hay hơn ko ? giúp mình với!
 
Ðề: Có hóa đơn đầu ra mà không có hóa đơn đầu vào

[Nhưng nếu là mình thì mình thì những cái hoá đơn ghi sai hoặc tên hoặc địa chỉ, MST thì mình cứ để thế, lý do: để sau này các bạn bên Thuế có cái mà bắt tội, tội này nhẹ.:sifone:-(/QUOTE]

Bạn không nên nói vậy, nếu thấy kê khai thuế sai thì phải điều chỉnh cho đúng chứ.
 
Ðề: Có hóa đơn đầu ra mà không có hóa đơn đầu vào

- Bạn xem lại tồn kho đầu kỳ xem có hàng đó ko, nếu ko có là gay go đấy, cái này có thể quy vào tội bán hóa đơn. Mình ko rõ về mức phạt nhưng tội này là có thể "thăng đường" được rồi đấy.
- Hóa đơn của bạn nếu sai số thì làm điều chỉnh tăng hoặc giảm ở BC thuế tháng này, ghi sai tên, địa chỉ, MST nếu ko làm BB huỷ và khách hàng ko cấp lại được thì tốt nhất làm điều chỉnh giảm tất.
Nhưng nếu là mình thì mình thì những cái hoá đơn ghi sai hoặc tên hoặc địa chỉ, MST thì mình cứ để thế, lý do: để sau này các bạn bên Thuế có cái mà bắt tội, tội này nhẹ.:sifone:

Mình ko đồng ý với titbup, nếu kê khai thuế sai thì phải điều chỉnh chứ. Lúc cơ quan thuế phát hiện ra thì chỉ mời đại diện pháp luật của doanh nghiệp (tức sếp của mình), lúc đó bạn sẽ phải giải trình với sếp nữa. rắc rối lém ...
 
Ðề: Có hóa đơn đầu ra mà không có hóa đơn đầu vào

Túm lại là thế này nhé
Có đầu ra, ko có đầu vào => âm kho, cũng ko có HD hàng bổ sung
Bạn phải lấy hóa đơn lẽ thui,
- để hàng ko âm
- khi quyết toán loại chi phí ra ( do ko có HD hợp pháp)
Thân
 
Ðề: Có hóa đơn đầu ra mà không có hóa đơn đầu vào

Mình ko đồng ý với titbup, nếu kê khai thuế sai thì phải điều chỉnh chứ. Lúc cơ quan thuế phát hiện ra thì chỉ mời đại diện pháp luật của doanh nghiệp (tức sếp của mình), lúc đó bạn sẽ phải giải trình với sếp nữa. rắc rối lém ...

Còn lâu lắm Thuế nó mới sờ đến cái đó bạn ơi, mà họ phát hiện ra thì họ sẽ điều chỉnh lại, nếu ko phát hiện thì mình được, mình điều chỉnh luôn thì mình mất luôn. Cái này là theo ý mình thì mình sẽ làm thế, nếu có phải giải thích với Sếp thì cũng giải thích thế.
 
Ðề: Có hóa đơn đầu ra mà không có hóa đơn đầu vào

Còn lâu lắm Thuế nó mới sờ đến cái đó bạn ơi, mà họ phát hiện ra thì họ sẽ điều chỉnh lại, nếu ko phát hiện thì mình được, mình điều chỉnh luôn thì mình mất luôn. Cái này là theo ý mình thì mình sẽ làm thế, nếu có phải giải thích với Sếp thì cũng giải thích thế.

Xúi bậy không!
À! tiện thể gặp câu này của bạn, mình phân tích chen ngang chủ đề một chút!sorry.
Đọc ngay luật quản lý thuế số 78 và Thông tư 61, và cả NĐ98-2007 nữa nhá!Khi trường hợp DN phát hiện và tự điều chỉnh thì sẽ thế nào???bị phạt nặng hay nhẹ hơn khi bị cơ quan thuế động đến.Phát hiện sai tháng nào điều chỉnh ngay tại thời điểm phát hiện ra sai sót.
Khi nào đọc xong NĐ và TT thì chúng ta bàn tiếp.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top