có được khấu trừ VAT đầu vào không?

Trongkttv

Member
Hội viên mới
Công ty mình mua hàng từ tháng 3/2009. Vì chưa thanh toán tiền nợ cũ cho người bán nên họ chưa xuất hoá đơn cho Cty mình. Đến 12/2009 Cty mình trả tiền cho bên bán, họ mới xuất hoá đơn cho Cty mình.

Mọi người cho mình hỏi: Trường hợp này mình có được khấu trừ thuế VAT của những hoá đơn đó không? Quy định ở văn bản nào?
 
Ðề: có được khấu trừ VAT đầu vào không?

Công ty mình mua hàng từ tháng 3/2009. Vì chưa thanh toán tiền nợ cũ cho người bán nên họ chưa xuất hoá đơn cho Cty mình. Đến 12/2009 Cty mình trả tiền cho bên bán, họ mới xuất hoá đơn cho Cty mình.

Mọi người cho mình hỏi: Trường hợp này mình có được khấu trừ thuế VAT của những hoá đơn đó không? Quy định ở văn bản nào?
Bạn cho mình hỏi cái chỗ màu đỏ ấy.Thời điểm bên bán xuất HĐ là khi nào?Nếu bên bán Xuất vào thời điểm T12 thì bạn vẫn KK bình thường.Nhưng nếu trường hợp HĐ đó có giá trị trên 20tr mà Cty bạn lại TT bằng TM thì phần thuế này không đc khấu trừ.
Nếu bên bán xuất hoá đơn từ hồi T3 nhưng giờ mới trả thì bên bạn cũng không đc khấu trừ đối với phần thuế trên vì thời hạn KK đối với HĐ GTGT tối đa là 6 tháng kể từ tháng phát sinh.
Thân chào!
 
Thuế GTGT đầu vào

Chào cả nhà!
Bên em có mang vật tư đi gia công 2 lần cách nhau mấy ngày nhưng bên đó lại xuất cùng một ngày 2 hóa đơn với số tiền trên 20tr, bên em đã thanh toán bằng tiền mặt 14tr số còn lại chưa thanh toán. Nếu bây giờ bên em thanh toán nốt số tiền còn lại qua ngân hàng thì có được khấu trừ thuế trên số tiền còn lại không hay là không được khấu trừ tiền thuế của 2 hóa đơn đó. Em đang cần gấp để báo cáo thuế mong cả nhà chỉ bảo.
Cảm ơn cả nhà!
 
Ðề: Thuế GTGT đầu vào

Chào cả nhà!
Bên em có mang vật tư đi gia công 2 lần cách nhau mấy ngày nhưng bên đó lại xuất cùng một ngày 2 hóa đơn với số tiền trên 20tr, bên em đã thanh toán bằng tiền mặt 14tr số còn lại chưa thanh toán. Nếu bây giờ bên em thanh toán nốt số tiền còn lại qua ngân hàng thì có được khấu trừ thuế trên số tiền còn lại không hay là không được khấu trừ tiền thuế của 2 hóa đơn đó. Em đang cần gấp để báo cáo thuế mong cả nhà chỉ bảo.
Cảm ơn cả nhà!

Miễn như chứng minh khoản tiền đó ta đã thanh toán qua ngân hàng thì vẫn kê khai khấu trừ bình thường.
 
Ðề: Thuế GTGT đầu vào

Chào cả nhà!
Bên em có mang vật tư đi gia công 2 lần cách nhau mấy ngày nhưng bên đó lại xuất cùng một ngày 2 hóa đơn với số tiền trên 20tr, bên em đã thanh toán bằng tiền mặt 14tr số còn lại chưa thanh toán. Nếu bây giờ bên em thanh toán nốt số tiền còn lại qua ngân hàng thì có được khấu trừ thuế trên số tiền còn lại không hay là không được khấu trừ tiền thuế của 2 hóa đơn đó. Em đang cần gấp để báo cáo thuế mong cả nhà chỉ bảo.
Cảm ơn cả nhà!

bạn thoả thuận với bên họ đưa lại tiền để bạn chuyển khoản. nếu ko thoả thuận đc, mà bạn chuyển khoản nốt số tiền còn lại thì bạn chỉ được khấu trừ trên số tiền bạn chuyển khoản thôi.
 
Ðề: có được khấu trừ VAT đầu vào không?

Công ty mình mua hàng từ tháng 3/2009. Vì chưa thanh toán tiền nợ cũ cho người bán nên họ chưa xuất hoá đơn cho Cty mình. Đến 12/2009 Cty mình trả tiền cho bên bán, họ mới xuất hoá đơn cho Cty mình.

Mọi người cho mình hỏi: Trường hợp này mình có được khấu trừ thuế VAT của những hoá đơn đó không? Quy định ở văn bản nào?

Chưa nói rõ là số tiền bao nhiêu,thanh tóan tiền mặt hay ngân hàng thì làm sao kết luận.
Chỉ thấy thông tư 129 nói vậy.
1.3. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định như sau:
a) Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.
Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.
Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua trên hai mươi triệu đồng, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng
.
 
Thuế GTGT được khấu trừ

Cty mình lỡ mua hàng có giá trị trên 20tr nhưng không chuyển khoản thanh toán mà thanh toán bằng tiền mặt. Mình mới làm kế toán về khai báo thuế nên không biết lỡ làm kê khai tờ hóa đơn đó để khấu trừ thuế, sau này mình làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ của tờ hóa đơn đó nhưng cơ quan thuế không chấp nhận bắt mình phải nộp số thuế GTGT đó vào kho bạc, còn số thuế GTGT mình lỡ kê khai thì tiếp tục để khấu trừ. Vậy theo luật thuế GTGT thì có đúng không vậy các bạn. Mong người người chỉ giúp mình với .:nguguc:
 
Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ

Cty mình lỡ mua hàng có giá trị trên 20tr nhưng không chuyển khoản thanh toán mà thanh toán bằng tiền mặt. Mình mới làm kế toán về khai báo thuế nên không biết lỡ làm kê khai tờ hóa đơn đó để khấu trừ thuế, sau này mình làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ của tờ hóa đơn đó nhưng cơ quan thuế không chấp nhận bắt mình phải nộp số thuế GTGT đó vào kho bạc, còn số thuế GTGT mình lỡ kê khai thì tiếp tục để khấu trừ. Vậy theo luật thuế GTGT thì có đúng không vậy các bạn. Mong người người chỉ giúp mình với .:nguguc:

Khi bổ sung điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ, nếu số thuế sau khi điều chỉnh giảm vẫn kòn được khấu trừ thì không phải nộp thêm hay nộp phạt gì hết, nếu số thuế sau khi điều chỉnh giảm phải nộp thêm thì bạn phải nộp khoản nộp thêm đó ngay và nộp lãi chậm nộp.
Thí dụ:
Công ty C vào tháng 11/2009 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2009 làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ từ 200 triệu xuống còn 100 triệu đồng (giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ 100 triệu) thì người nộp thuế không phải nộp số thuế GTGT 100 triệu và không phải tính phạt chậm nộp, mà điều chỉnh giảm số GTGT không được khấu trừ của tháng 1/2009 vào tờ khai thuế GTGT của tháng 11/2009 (tháng lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh).
Hồ sơ Công ty C nộp cho cơ quan thuế:
- Tờ khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS của kỳ kê khai thuế GTGT điều chỉnh tháng 1/2009
- Tờ khai thuế GTGT bổ sung tháng 1/2009 (giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ 100 triệu đồng)
- Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2009 và các phụ lục kèm theo (nếu có)
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có)
Cơ quan thuế quét mã vạch hoặc nhập dữ liệu:
Trong trường hợp này Cơ quan thuế không nhập dữ liệu hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS và dữ liệu ghi bộ điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ trên tờ khai thuế GTGT bổ sung của tháng 1/2009 mà chỉ nhập dữ liệu của tờ khai thuế GTGT tháng 11/2009 (trong đó có điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của tháng 1/2009 là 100 triệu)
 
Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ

thuế GTGT năm 2009 được khấu trừ vẫn còn thì mình tiếp tục để sang năm 2010 khấu trừ tiếp bt như mọi tháng trong năm các bạn nhỉ????:nguguc:
 
Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ

thuế GTGT năm 2009 được khấu trừ vẫn còn thì mình tiếp tục để sang năm 2010 khấu trừ tiếp bt như mọi tháng trong năm các bạn nhỉ????:nguguc:

chính xác , chưa khấu trừ hết mà vẫn đủ điều kiện khấu trừ và chưa muốn làm hồ sơ xin hoàn thuế thì chuyển 2010 và những năm kế tiếp.
 
Sót thuế GTGT

Cả nhà chỉ giúp e cái vụ ni với.
Bữa ni kiểm tra lại e thấy có một Hoá đơn điện thoại từ tháng 8 mà chưa kê khai chi hết. Bi giờ cho e hỏi e để cái hoá đơn đó khai vào tháng 1/2010 có được ko hay phải làm điều chỉnh gì khác để nộp trong năm. Hôm nay 30/12/2009 rùi......................:runcamcap::runcamcap::runcamcap:
 
Ðề: Sót thuế GTGT

Cả nhà chỉ giúp e cái vụ ni với.
Bữa ni kiểm tra lại e thấy có một Hoá đơn điện thoại từ tháng 8 mà chưa kê khai chi hết. Bi giờ cho e hỏi e để cái hoá đơn đó khai vào tháng 1/2010 có được ko hay phải làm điều chỉnh gì khác để nộp trong năm. Hôm nay 30/12/2009 rùi......................:runcamcap::runcamcap::runcamcap:
TT 129
c.8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót.
Ví dụ 19: Cơ sở kinh doanh A có 01 hoá đơn GTGT mua vào lập ngày 10/2/2009. Trong kỳ kê khai thuế tháng 2/2009, kế toán của cơ sở kinh doanh bỏ sót không kê khai hoá đơn này thì cơ sở kinh doanh A được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng 7/2009.
- Trường hợp của em là HĐ tháng 8->1 là đúng 6 tháng nên có thể khai vào T1
 
Ðề: Sót thuế GTGT

hóa đơn có thể kê chậm 6 tháng, theo trường hợp của bạn thì không thể kê khai để được khấu trừ rồi...như thế không ảnh hưởng gì hết..nếu bạn không kê khai hóa đơn đó để khấu trừ thì cơ quan thuế còn mừng nữa là..bạn đừng lo quá..
:cogidau::cogidau::cogidau:

chúc làm việc tốt !
 
Ðề: có được khấu trừ VAT đầu vào không?

Công ty mình mua hàng từ tháng 3/2009. Vì chưa thanh toán tiền nợ cũ cho người bán nên họ chưa xuất hoá đơn cho Cty mình. Đến 12/2009 Cty mình trả tiền cho bên bán, họ mới xuất hoá đơn cho Cty mình.

Mọi người cho mình hỏi: Trường hợp này mình có được khấu trừ thuế VAT của những hoá đơn đó không? Quy định ở văn bản nào?

Bạn ko có nói là đã bán ra hay chưa, mà bạn có xuất HĐ ra hay chưa? nếu xuất là bị âm rồi. Sẻ bị phạt về cái tội mua hàng không có hóa đơn. Trường hợp này đâu có phải là trả chậm, trả góp j đâu phải ko/ đ0âu có hợp đồng trả chậm đâu. Có HĐ đầu vào tháng 12 thì khấu trừ trong tháng 12 vậy. việc này bình thường mà. cứ coi như là mua hàng trong T12
 
Ðề: có được khấu trừ VAT đầu vào không?

Tờ hoá đơn đó từ tháng 8 đến tháng 12 này bạn vẫn có thể kê khai bình thường được , vì chưa hết hạn 6 tháng mà, ko cần phải làm điều chỉnh gì đâu.:k5429592:
 
Ðề: có được khấu trừ VAT đầu vào không?

Tờ hoá đơn đó từ tháng 8 đến tháng 12 này bạn vẫn có thể kê khai bình thường được , vì chưa hết hạn 6 tháng mà, ko cần phải làm điều chỉnh gì đâu.:k5429592:

Vậy mình khai vào tháng 1 cũng được hả? Vì mình sợ vụ này liên quan đến 2 năm. HD từ năm 2009 giờ qua 2010 rùi. :15::15::15:
 
Ðề: Sót thuế GTGT

hóa đơn có thể kê chậm 6 tháng, theo trường hợp của bạn thì không thể kê khai để được khấu trừ rồi...như thế không ảnh hưởng gì hết..nếu bạn không kê khai hóa đơn đó để khấu trừ thì cơ quan thuế còn mừng nữa là..bạn đừng lo quá..
:cogidau::cogidau::cogidau:

chúc làm việc tốt !

Trường hợp của mình vì sao ko thể kê khai để khấu trừ thuế vậy? Vẫn trong thời hạn 6 tháng mà?:muongita::muongita::muongita:
 
Ðề: Sót thuế GTGT

Trường hợp của mình vì sao ko thể kê khai để khấu trừ thuế vậy? Vẫn trong thời hạn 6 tháng mà?:muongita::muongita::muongita:

mà bạn nộp tờ khai ở tp hay ở tỉnh vậy. Chị mình làm kt trên tp chị mình được cơ quan thuế nói là hóa đơn chỉ có thể nộp chậm 3 tháng.
còn mình ở tỉnh thì cơ quan thuế nói là cố thể nộp chậm sáu tháng.
tùy theo nơi bạn nộp tờ khai nữa.
Sang quí 1 của năm sau mới quyết tóan của quý 4 năm trước vậy bạn có thể yên tâm rồi .:xinloinhe::xinloinhe:
 
Ðề: Sót thuế GTGT

mà bạn nộp tờ khai ở tp hay ở tỉnh vậy. Chị mình làm kt trên tp chị mình được cơ quan thuế nói là hóa đơn chỉ có thể nộp chậm 3 tháng.
còn mình ở tỉnh thì cơ quan thuế nói là cố thể nộp chậm sáu tháng.
tùy theo nơi bạn nộp tờ khai nữa.
Sang quí 1 của năm sau mới quyết tóan của quý 4 năm trước vậy bạn có thể yên tâm rồi .:xinloinhe::xinloinhe:


Sang quí 1 của năm sau mới quyết tóan của quý 4 năm trước vậy bạn có thể yên tâm rồi
Mình ko hiểu chổ ni?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top