Các pac giup e vấn đề này nhé.Chuyện là thế này Cty cũ đã giải thể rồi, nó thành lập 1 Cty mới và chuyển tất cả TSCD, nguyên vật liệu sang cty mới. Kế toán Cty mới xử lý thế này:
Nợ 211
Nơ 152
Nợ 133
Có 331: khoảng 700 tr (Cty cũ).
Thực tế là không có công nợ gi hết. Nó được xem như TS,vốn của Cty mới.
Khi e tiếp nhận bàn giao, e kiểm tra thấy công nợ này đã treo cả năm nay mà chưa được xử lý.
Các pac chỉ e cách xử lý 331 này nhé. Nói chung ko quan tâm cty cũ hạch toán thế nào(vì nó đã giãi thể rồi).
E tính đưa vào 711---> đồng nghĩa với việc đóng thuế TNDN trên 700tr này. Không biết như vậy có đúng ko???
Nợ 211
Nơ 152
Nợ 133
Có 331: khoảng 700 tr (Cty cũ).
Thực tế là không có công nợ gi hết. Nó được xem như TS,vốn của Cty mới.
Khi e tiếp nhận bàn giao, e kiểm tra thấy công nợ này đã treo cả năm nay mà chưa được xử lý.
Các pac chỉ e cách xử lý 331 này nhé. Nói chung ko quan tâm cty cũ hạch toán thế nào(vì nó đã giãi thể rồi).
E tính đưa vào 711---> đồng nghĩa với việc đóng thuế TNDN trên 700tr này. Không biết như vậy có đúng ko???