Mọi người cho em hỏi với ạ. Em vừa rà soát lại thì phát hiện quên loại chi phí nộp phạt do mất hoá đơn vào phần chi phí ko được tính thuế, e đã làm điều chỉnh lại tờ khai thuế TNDN 2016. nhưng e cứ bị vướng mắt phần kết chuyển phần lỗ thực tế của DN sang 2017.
Dn e lỗ 10tr thực tế. Lỗ theo thuế chỉ 7tr.
Các a/c cho e hỏi: vậy đầu năm 2017 e kết chuyển lỗ sang, N4211 C4212 là 10tr hay 7tr
Dn e lỗ 10tr thực tế. Lỗ theo thuế chỉ 7tr.
Các a/c cho e hỏi: vậy đầu năm 2017 e kết chuyển lỗ sang, N4211 C4212 là 10tr hay 7tr