Cho vào TK nào

sapakova

Member
Hội viên mới
Mọi người ơi ! cho tớ hỏi là công ty tớ nhận thầu lắp đặt điện và nước cho 1 công trình trị giá gần 20tr ( vì công ty tớ là công ty cp xl điện nước mà)
vậy khi tập hợp chi phí và hoàn thành tớ làm như sau :
Nợ Tk 622
có Tk 334
Nợ TK 154
có TK 622
KHi công trình hoàn thành bàn giao
Nợ TK 211
có TK 154
Xđ giá vốn
Nợ 632
có 211
Như vậy có đúng ko ạh
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cho vào TK nào

Mọi người ơi ! cho tớ hỏi là công ty tớ nhận thầu lắp đặt điện và nước cho 1 công trình trị giá gần 20tr ( vì công ty tớ là công ty cp xl điện nước mà)
vậy khi tập hợp chi phí và hoàn thành tớ làm như sau :
Nợ Tk 622
có Tk 334
Nợ TK 154
có TK 622
KHi công trình hoàn thành bàn giao
Nợ TK 211
có TK 154
Xđ giá vốn
Nợ 632
có 154
Như vậy có đúng ko ạh
Mình cũng không rành là đưa SP của cty bạn vào TK nào nhưng mình nghĩ đưa vào 211 có đúng ko nhỉ? Theo mình thì vẫn là N155/C154 chứ, và XĐ giá vốn của bạn sao lại N632/C154 nhỉ? Nếu DN mình thì N632/C155 cơ bạn ạ.
 
Ðề: Cho vào TK nào

Cái này bạn đưa qua TK 211 là sai rùi, khi công trình hoàn thành và bàn giao cho khách hàng lun thì bạn cho vào 632 lun chứ.
 
Ðề: Cho vào TK nào

Cái này bạn đưa qua TK 211 là sai rùi, khi công trình hoàn thành và bàn giao cho khách hàng lun thì bạn cho vào 632 lun chứ.

nếu vậy thì là định khoản
Nợ 632
có 154
Phải ko bạn
 
Ðề: Cho vào TK nào

nếu vậy thì là định khoản
Nợ 632
có 154
Phải ko bạn
uh, nếu nhu bạn Thoa góp ý vậy thì ĐK N632/C154 luôn được, tức là tính hết vào giá vốn và xuất luôn, ko có dở dang, ko có tồn kho.
 
Ðề: Cho vào TK nào

Cty cua bạn là đv nhận thầu thì bạn HT như sau:
1- Nợ TK 622, 642, 133..../ Có TK 111, 112, 131, 152, 153...: Các CP đã bỏ ra.
2- Nợ TK 632/ Có TK 622, 642 ... : Kết chuyển CP vào giá vốn.
3- Nợ 111, 112, 131/ Có 511, 331 : Doanh thu BH
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cho vào TK nào

KHi công trình hoàn thành bàn giao
Nợ TK 211
có TK 154
Xđ giá vốn
Nợ 632
có 211
Như vậy có đúng ko ạh
Theo sự hiểu biết của mình thì đoạn này thấy thế nào ý ,bạn có thể tham khảo như sau
Bạn vẫn tập hợp 621 622 623 627 rùi kết chuyển về 154 bình thường
Khi hoàn thành và bàn giao
N 632
C 154
 
Ðề: Cho vào TK nào

Mọi người ơi ! cho tớ hỏi là công ty tớ nhận thầu lắp đặt điện và nước cho 1 công trình trị giá gần 20tr ( vì công ty tớ là công ty cp xl điện nước mà)
vậy khi tập hợp chi phí và hoàn thành tớ làm như sau :
Nợ Tk 622
có Tk 334
Nợ TK 154
có TK 622
KHi công trình hoàn thành bàn giao
Nợ TK 211
có TK 154
Xđ giá vốn
Nợ 632
có 211
Như vậy có đúng ko ạh

Do bạn nói là "nhận thầu lắp đặt điện và nước" nên theo mình hiểu sẽ chủ yếu là tiền nhân công lắp đặt (không c.cấp NVL). Cách h.toán nhw sau
1. Tập hợp CP phát sinh
- Lương nhân công lắp đặt ctr: N622/C334; N334/C111... (nếu có BH thì p.ánh trên 338 nhé)
- NVL phụ (nếu có): N621-NVLp/C152, 111... (nếu mua trực tiếp, có thuế thì nhớ p.ánh)
- CP mua ngoài, KH TSCĐ (máy móc thi công, nếu có): N627 (hoặc 154)/C214, 111...
2. K.chuyển các CP p.sinh sang 154
N154/C621, 622, 627
3. Khi hoàn thành ctr, bàn giao cho chủ ĐT
- N632/C154
- N131
C511
C3331
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top