Ðề: cho em hỏi về sổ kế toán
hàng tháng công ty em phải làm sổ kế toán để quản lý vật tư , em muốn hỏi là T2 em có 1 vật tư xuất nhưng chi có hđ bán , đến T3 mới có Hđ đỏ mua vật tư đó , khí em làm số kế toán của T2 thì bị - mất cái vật tư đó , a chị giúp em với , để - vật tư đó có được ko , có cách nào cho nó hết - ko ạ
trường hợp của bạn xem như là hàng về nhưng hoá đơn chưa về.
Khi hàng về nhập kho bạn ghi theo giá tạm nhập: nợ 152, có 331.
giá tạm nhập này bạn có nhiều cách để định giá. khi ghi theo giá tạm nhập và nhập kho rồi thì bạn vẫn xuất bán bình thường.
Tháng sau khi hoá đơn về thì so sánh giữa giá tạm nhập và giá trên hóa đơn để điều chỉnh giá tạm nhập về giá hóa đơn.
Nếu giá tạm nhập = giá hóa đơn: nợ 152, nợ 133, có 331
nếu giá tạm nhập < giá hóa đơn: nợ 152 (giá hóa đơn - giá tạm nhập), nợ 133, có 331
nếu giá tạm nhập > giá hóa đơn: dùng phương pháp ghi âm:gồm 2 bước:
B1: Xóa bút toán đã ghi: Nợ 152, có 331(ghi âm số lượng nhập với giá tạm nhập)
B2: ghi lại bút toán đúng: nợ 152, nợ 133, có 331(theo hóa đơn)
Bạn cứ làm theo các bước như vậy thì logic với nhau và không có trường hợp bị thừa hay thiếu gì đâu bạn nhé!