Chào cả nhà!
Mình có 1 thắc mắc muốn hỏi các bạn đây.
Công ty mình về lĩnh vực xây dựng, mua vật tư thi công các công trình( ví dụ là SƠN). Công ty mình mua tại 1 công ty và họ chiết khấu cho bên mình theo 2 mức 10% và 17% tuỳ vào 2 loại sản phẩm sơn. Nhưng bên mình mua từ tháng 5 đến tận tháng 9 mình mới có thông báo là chiêt khấu. Trong khi đó mình đã xuất hết sơn cho các công trình theo giá trên phiếu rồi. Mà bên họ gảm trừ cũng không chính xác có loại thì 0.99%, 0.166%... có nghĩa là chiết khấu làm tròn số rồi trừ luôn trên công nợ để thanh toán. VÌ vậy mình rất thụ động trong khoản theo dõi công nợ phải trả này. Các bạn cho mình kinh nghiệm mới và hạch toán như thế nào cho đơn giản. Đưa tổng số tiền chiết khấu này thành 1 tổng tiền chiết khấu thanh toán được không. Hay vẫn định khoản chiết khấu thương mại. Nếu thế thì mình ghi giảm 621 àh? huhuhu
Mình có 1 thắc mắc muốn hỏi các bạn đây.
Công ty mình về lĩnh vực xây dựng, mua vật tư thi công các công trình( ví dụ là SƠN). Công ty mình mua tại 1 công ty và họ chiết khấu cho bên mình theo 2 mức 10% và 17% tuỳ vào 2 loại sản phẩm sơn. Nhưng bên mình mua từ tháng 5 đến tận tháng 9 mình mới có thông báo là chiêt khấu. Trong khi đó mình đã xuất hết sơn cho các công trình theo giá trên phiếu rồi. Mà bên họ gảm trừ cũng không chính xác có loại thì 0.99%, 0.166%... có nghĩa là chiết khấu làm tròn số rồi trừ luôn trên công nợ để thanh toán. VÌ vậy mình rất thụ động trong khoản theo dõi công nợ phải trả này. Các bạn cho mình kinh nghiệm mới và hạch toán như thế nào cho đơn giản. Đưa tổng số tiền chiết khấu này thành 1 tổng tiền chiết khấu thanh toán được không. Hay vẫn định khoản chiết khấu thương mại. Nếu thế thì mình ghi giảm 621 àh? huhuhu