CHI PHI TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

Do Thanh Ha

New Member
Hội viên mới
Công ty mình mua máy in và các phụ kiện đi kèm máy in tổng giá trị hoá đơn chưa thuế vat là 25.170.000 trong ngày 20/12/10. Vậy cho mình hỏi giờ mình có thể đưa khoản này vào chi phí trả trước ngắn hạn 142 và phân bổ dần vào 12 tháng được ko?
Nếu làm như vậy thì kê khoản này vào mục nào trong bảng cđ kế toán?
Cảm ơn mọi người nhiều
 
Công ty mình mua máy in và các phụ kiện đi kèm máy in tổng giá trị hoá đơn chưa thuế vat là 25.170.000 trong ngày 20/12/10. Vậy cho mình hỏi giờ mình có thể đưa khoản này vào chi phí trả trước ngắn hạn 142 và phân bổ dần vào 12 tháng được ko?
Nếu làm như vậy thì kê khoản này vào mục nào trong bảng cđ kế toán?
Cảm ơn mọi người nhiều

Sao bạn ko nghĩ nó là TSCĐ rùi đem khấu hao ???
Thân :daica:
 
Ðề: CHI PHI TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

Máy in này đã đảm bảo 4 điều kiện để cấu thành TSCĐ. Bạn đưa vào 214, còn tài sản nào <10trieu thì đưa vào 142 or 242.
 
Ðề: CHI PHI TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

Công ty mình mua máy in và các phụ kiện đi kèm máy in tổng giá trị hoá đơn chưa thuế vat là 25.170.000 trong ngày 20/12/10. Vậy cho mình hỏi giờ mình có thể đưa khoản này vào chi phí trả trước ngắn hạn 142 và phân bổ dần vào 12 tháng được ko?
Nếu làm như vậy thì kê khoản này vào mục nào trong bảng cđ kế toán?
Cảm ơn mọi người nhiều

Bạn cho vào TK 214 như " dhthanh8x " là đúng rồi đó! Cho vào TK 214 phải khấu hao trong suốt thời gian sử dụng của tài sản đó. Những tài sản nào < 10tr mới cho vào 142 ( 242 ) và phân bổ trong từng tháng sử dụng
 
Ðề: CHI PHI TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

còn bên mình mua máy vi tính khoảng 15tr mình không đưa vào 211 mà đưa vào 242 để phân bổ,không biết có được không bạn?mặc dù đủ đk hình thành TSCD :giá trị >10tr
tgsd>1 năm
nhưng mình thấy giá trị không nhiều nên đưa vào 242 phân bổ.theo các bạn thì máy vi tính phân bổ 1 năm hay 2 năm là hợp lý?
 
Ðề: CHI PHI TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

còn bên mình mua máy vi tính khoảng 15tr mình không đưa vào 211 mà đưa vào 242 để phân bổ,không biết có được không bạn?mặc dù đủ đk hình thành TSCD :giá trị >10tr
tgsd>1 năm
nhưng mình thấy giá trị không nhiều nên đưa vào 242 phân bổ.theo các bạn thì máy vi tính phân bổ 1 năm hay 2 năm là hợp lý?

Nếu tài sản đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ mà bạn không đưa vào 211 thì không đúng quy định của chuẩn mực kế toán tài sản cố định.
Nếu là TSCĐ thì theo quy định TT203, máy tính có khung thời gian khấu hao từ 3-8 năm, đằng này bạn đưa vào phân bổ 1 hoặc 2 năm thì khi quyết toán sẽ tạo ra một khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán.
 
Ðề: CHI PHI TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

còn bên mình mua máy vi tính khoảng 15tr mình không đưa vào 211 mà đưa vào 242 để phân bổ,không biết có được không bạn?mặc dù đủ đk hình thành TSCD :giá trị >10tr
tgsd>1 năm
nhưng mình thấy giá trị không nhiều nên đưa vào 242 phân bổ.theo các bạn thì máy vi tính phân bổ 1 năm hay 2 năm là hợp lý?

Máy tính bạn cho vào 242 để HT sao được. Nó có giá trị không lớn nhưng cứ theo quy tắc mà HT thôi. Thời gian sử dụng máy tính dài bạn phân bổ 1 hay 2 năm đâu có hợp lý được??? Bạn nên chuyển sang HT vào 211 mà khấu hao cho từng năm sử dụng của máy tính
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top