Xin chào các anh chị,
Em có 1 vấn đề muốn tham khảo ý kiến của anh chị, mong các anh chị giúp em với, sắp nộp báo cáo tài chính rồi ak.
Công ty em là dạng công ty siêu nhỏ, vốn điều lệ chỉ có 100tr thôi ah. Năm đầu do mua sắm nhiều mà lại không có doanh thu nên quỹ tiền mặt bị âm ( trên sổ sách thôi ak), vì thế kế toán làm bút toán vay mượn, đến năm nay số tiền vay là 300 tr rồi, cuối năm 2013 TK 111 lại âm nữa, giờ em vay thêm có đc không ah???
Còn về Tk 142, kế toán cũ để treo như vậy, tháng nào có doanh thu mới phân bổ, cho em hỏi phân bổ như vậy có hợp lý không? và phải phân bổ với số tiền như thế nào ah???
Em cảm ơn các anh chị nhiều!!
Em có 1 vấn đề muốn tham khảo ý kiến của anh chị, mong các anh chị giúp em với, sắp nộp báo cáo tài chính rồi ak.
Công ty em là dạng công ty siêu nhỏ, vốn điều lệ chỉ có 100tr thôi ah. Năm đầu do mua sắm nhiều mà lại không có doanh thu nên quỹ tiền mặt bị âm ( trên sổ sách thôi ak), vì thế kế toán làm bút toán vay mượn, đến năm nay số tiền vay là 300 tr rồi, cuối năm 2013 TK 111 lại âm nữa, giờ em vay thêm có đc không ah???
Còn về Tk 142, kế toán cũ để treo như vậy, tháng nào có doanh thu mới phân bổ, cho em hỏi phân bổ như vậy có hợp lý không? và phải phân bổ với số tiền như thế nào ah???
Em cảm ơn các anh chị nhiều!!