Công ty em mới thành lập từ tháng 5 năm 2009, như vậy tất cả các khoản chi phí em đều treo ở 242 hết, vì chưa phát sinh doanh thu nên không được ghi nhận chi phí (theo các bác nhà thuế nói như thế). Như vậy trong tờ khai thuế TNDN doanh nghiệp tạm tính của quý II em sẽ không ghi gì hết. Như vậy có đúng không ạ? và nếu em treo trên tài khoản 242 như vậy thì em phải phân bổ như thế nào cho hợp lý? Giúp em với, em là "ma" mới nên lơ tơ mơ vụ này lắm!!!!! Thanks cả nhà nha!!!!!!