Chi phí tạm ứng định khoản thế nào?

grass

New Member
Hội viên mới
Các bác ơi cho em hỏi, đầu tháng công ty em tạm ứng tiền cho nhân viên đi công tác(ĐK:N141/C111). Khi nhân viên về tổng hợp chi phí không hết số tiền tạm ứng thì sẽ hoàn ứng (ĐK:N 111/C 141). Vậy nếu chi phí hết số tạm ứng thì định khoản như thế nào? Các bác giúp em với.
 
Ðề: Tạm ứng

Các bác ơi cho em hỏi, đầu tháng công ty em tạm ứng tiền cho nhân viên đi công tác(ĐK:N141/C111). Khi nhân viên về tổng hợp chi phí không hết số tiền tạm ứng thì sẽ hoàn ứng (ĐK:N 111/C 141). Vậy nếu chi phí hết số tạm ứng thì định khoản như thế nào? Các bác giúp em với.

Số chi hết đã có hóa đơn rùi mà, đi công tác thì cho vào 642 đi bạn
N642
N111
C141
 
Ðề: Tạm ứng

còn cái chi phí hết số tạm ứng căn cứ vào chứng từ gi
No:156,152,641,642....
No:1331
Co:111 số tiền thực chi đẻ mua HH,NVL...
 
Ðề: Tạm ứng

1. Khi tạm ứng tiền mặt hoặc vật tư cho người lao động trong đơn vị, ghi:
Nợ TK 141 - Tạm ứng
Có các TK 111, 112, 152,. . .
2. Khi thực hiện xong công việc được giao, người nhận tạm ứng lập Bảng thanh toán tạm ứng kèm theo các chứng từ gốc đã được ký duyệt để quyết toán khoản tạm ứng, ghi:
Nợ các TK 152, 153, 156, 241, 331, 621, 623, 627, 642,. . .
Có TK 141 - Tạm ứng
 
Ðề: Tạm ứng

còn cái chi phí hết số tạm ứng căn cứ vào chứng từ gi
No:156,152,641,642....
No:1331
Co:111 số tiền thực chi đẻ mua HH,NVL...
chi bằng tiền tạm ứng mà, ở đây là tạm ứng đi công tác nên chắc ko có 156 hay 152 đâu nhỉ.
Khi nhân viên đi tạm ứng về sẽ có biên bản quyết toán tạm ứng, liệt kê những chi phí với kế toán và có giải trình hợp lý. kế toán sẽ căn cứ vào hóa đơn hoặc chứng từ mà nhân viên mang về để hạch toán
 
Ðề: Tạm ứng

Số chi hết đã có hóa đơn rùi mà, đi công tác thì cho vào 642 đi bạn
N642
N111
C141

Bạn ấy đã nói là chi phí hết chỗ tạm ứng vậy thì còn thừa nữa đâu mờ Phán cho Nợ 111 nữa làm gì???

Công tác mờ có HD có thuế đoàng hoàng thì
Nợ 642, nợ 133/ Có 141

Phần có 141 này đã vừa đúng số tạm ứng rùi nên HT thế thui bạn à!
 
Ðề: Tạm ứng

Nếu Sử dụng hết số tiền tạm ứng đó thì DK là:
Nợ 627, 641, 642
Có 141:sorrynha:

:game:
 
Ðề: Tạm ứng

đúng rồi. hết tạm ứng rồi thì thui bạn ạ
còn công tác phí thì tùy theo tình hình sản xuất công ty mà mình hạch toán đưa vào chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp
bên cty mình cũng hạch toán giống bạn van.anh ấy
 
Ðề: Tạm ứng

nếu là đi công tác thì

nợ tk 642
nợ tk 133 (nếu có)
có tk 141 số tiền đã tạm ứng
 
Ðề: Chi phí tạm ứng định khoản thế nào?

tiện em hỏi chút nhé: nếu chi quá tạm ứng mà viet phiéu chi tiếp để trả cho người đi công tác thì sao
-----------------------------------------------------------------------------------------
ví dụ em co nghiệp vụ như này nhé : anh p thanh toanbs tạm ứng theo hoá đơn chi tiếp khách là 15 .000.000 đ thuế 1.500.000 đ
nhưng anh P được tạm ứng có 15.000.000 ,dn viết phiếu chi trả ngay số tiền còn thiếu cho anh P định khoản hộ em nhé
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chi phí tạm ứng định khoản thế nào?

tiện em hỏi chút nhé: nếu chi quá tạm ứng mà viet phiéu chi tiếp để trả cho người đi công tác thì sao
-----------------------------------------------------------------------------------------
ví dụ em co nghiệp vụ như này nhé : anh p thanh toanbs tạm ứng theo hoá đơn chi tiếp khách là 15 .000.000 đ thuế 1.500.000 đ
nhưng anh P được tạm ứng có 15.000.000 ,dn viết phiếu chi trả ngay số tiền còn thiếu cho anh P định khoản hộ em nhé

ở trong VD của bạn thì khi tạm ứg:
-Nợ 141 (P) / Có Tk 111 15tr
thanh toán theo HĐ chi tiếp khách thì:
Nợ 642 15tr
Nợ 133 1.5tr
Có 141(P) 15tr
Có 111 1.5tr

Đó là bút toán gộp ko mún gộp , bạn có thể tách ra Có 141(P) 16.5tr

Sau đó bổ sung thêm Nợ 141(P) / có 111 1.5tr

Mình nghĩ thế [bạn nghĩ sao??
 
Ðề: Chi phí tạm ứng định khoản thế nào?

các anh chị ơi, nhân tiện chủ đề này anh chị định khoản giúp em nghiệp vụ này với ạ. em mới học nên chẳng hiểu gì cả:
chi tiền mặt để tạm ứng cho cán bộ đi mua hàng là 1800. Sau đó cán bộ đã thanh toán bằng giá trị mặt hàng B là 1100(trong đó thuế GTGT là 100). Số tiền còn lại cán bộ nộp lại bằng tiền mặt
 
Ðề: Chi phí tạm ứng định khoản thế nào?

Khi chi tiền tạm ứng ĐK:
N141
C111
Khi đi công tác về: chi hết số tiền tạm ứng ĐK
N642
N133(nếu có)
C141
Ta cứ ĐK bình thường.Theo lý thuyết mình học thì cứ thế mà ĐK.Có gì học hỏi mọi người thêm.
-----------------------------------------------------------------------------------------
các anh chị ơi, nhân tiện chủ đề này anh chị định khoản giúp em nghiệp vụ này với ạ. em mới học nên chẳng hiểu gì cả:
chi tiền mặt để tạm ứng cho cán bộ đi mua hàng là 1800. Sau đó cán bộ đã thanh toán bằng giá trị mặt hàng B là 1100(trong đó thuế GTGT là 100). Số tiền còn lại cán bộ nộp lại bằng tiền mặt

Chi tiền tạm ứng:
N141: 1800
C111: 1800
Mua hàng hóa B và hoàn lại số tiền thừa.
N156:1000
N133:100
N111:700
C141: 1800
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chi phí tạm ứng định khoản thế nào?

Các bác ơi cho em hỏi, đầu tháng công ty em tạm ứng tiền cho nhân viên đi công tác(ĐK:N141/C111). Khi nhân viên về tổng hợp chi phí không hết số tiền tạm ứng thì sẽ hoàn ứng (ĐK:N 111/C 141). Vậy nếu chi phí hết số tạm ứng thì định khoản như thế nào? Các bác giúp em với.

nếu chi phí hết thì không cần định khoản gì đâu bạn ơi, nếu thiếu thì mình tạm ứng thêm là nợ 141/ có 111
 
Ðề: Chi phí tạm ứng định khoản thế nào?

Tùy Trường hợp nha bạn:
Khoản tạm ứng Chỉ sử dụng cho nhân viên đi công tác, Nhân viên về trả lại NVL Thì định khoản khác. Còn nếu không mới tính vào chi phí. Tóm lại, Có thể định khoản ngắn gọn như sau:
Nợ 152, 153, 156, 641, 642...
Nợ 133
Có 141
 
Ðề: Chi phí tạm ứng định khoản thế nào?

Các bác ơi cho em hỏi, đầu tháng công ty em tạm ứng tiền cho nhân viên đi công tác(ĐK:N141/C111). Khi nhân viên về tổng hợp chi phí không hết số tiền tạm ứng thì sẽ hoàn ứng (ĐK:N 111/C 141). Vậy nếu chi phí hết số tạm ứng thì định khoản như thế nào? Các bác giúp em với.

theo mình thì định khoản là vì đã chi hết tạm ứng rồi
Nợ 642
Nợ 133
Có 141
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top