Chi phí điện, nước, điện thoại!

Ðề: Cách HT lương Giám đốc cty nước ngoài???

Trích trước cái gì bác Sĩ

Mình thấy có 2 cách hạch toán chi phí điện nước tuỳ vào từng trường hợp:
1. Trong tháng có phát sinh chi phí nhưng chưa nhận đc hoá đơn: N642/C335: số tạm tính căn cứ vào số phát sinh nhg tháng trc đó.
2. Nhận đc hoá đơn nhưng chưa thanh toán: N642,N133/C331: theo hoá đơn.

Các Bác thấy thế nào ạ?:chuyengivay:
 
Ðề: Cách HT lương Giám đốc cty nước ngoài???

Anh đưa ra tình huống này chú thử nghĩ sao:

Cty dịch vụ cung cấp thoại cho nước ngoài, CP thoại này mua từ đối tác và là CP lớn nhất (chiếm 70% tổng CP). Thông thường CP tháng này thì sau ngày 10 tháng kế tiếp mới có bill. Yêu cầu ngày 5 hàng tháng phải có BCTC (BS và P&L) để BGĐ đánh giá hiệu quả KD.

Theo chú thì phải làm sao? HT CP đó vào đâu?

Với dạng báo cáo theo kiểu nội bộ này thì bác muốn hạch toán vào đâu chẳng được, liên quan gì tới nguyên tắc với không nguyên tắc :mua:, còn cái mà từ đâu tờ giờ tranh luận là đang nói theo nguyên tắc quan à :jfbq00191070412ahu0
 
Ðề: Cách HT lương Giám đốc cty nước ngoài???

Với dạng báo cáo theo kiểu nội bộ này thì bác muốn hạch toán vào đâu chẳng được, liên quan gì tới nguyên tắc với không nguyên tắc :mua:, còn cái mà từ đâu tờ giờ tranh luận là đang nói theo nguyên tắc quan à :jfbq00191070412ahu0

Nguyên tắc cái gì? Thế cuối cùng có HT vào TK 335 hay không? Hay HT vào TK 331?

Báo cáo nội bộ nhưng HT kế toán phải đúng.
 
Ðề: Cách HT lương Giám đốc cty nước ngoài???

Nếu thế thì càng khổ bác, nếu thời điểm 31/12/2008 bác trích trước nhưng sang tới 01/01/2009 bác mới chi thì theo quy định tại thông tư 134/2007/TT-BTC không tính vào chi phí hợp lý các khoản trích trước mà thực tế chưa chi. có phải khổ không? 31/12/2008 bác trích là chi phí của 2008 nhưng sang tháng 1 năm 2009 bác mới chi do vậy chi phí trích trước năm 2008 kia thì năm 2008 bác chưa chi bác phải loại ra khi tính thuế TNDN => tự mình làm khổ mình, em tính không nói ra để các bác tự làm rồi tự chịu, nhưng ngứa tay quá nên viết ra thôi!:jfbq00191070412ahu0

Trong tháng 12/08 mình nhận đc hoá đơn mua máy vi tính (TSCD) nhưng sang cuối tháng 1/2009 mới thanh toán. Vậy theo bạn Dragon489 thì mình ko hạch toán chi phí này vào BC T12 mà đợi đến tháng 1 hạch toán hoặc khi nào thanh toán mới hạch toán à? TS này mua về mình đưa vào sử dụng ngay rồi bạn ạ.
 
Ðề: Cách HT lương Giám đốc cty nước ngoài???

Trong tháng 12/08 mình nhận đc hoá đơn mua máy vi tính (TSCD) nhưng sang cuối tháng 1/2009 mới thanh toán. Vậy theo bạn Dragon489 thì mình ko hạch toán chi phí này vào BC T12 mà đợi đến tháng 1 hạch toán hoặc khi nào thanh toán mới hạch toán à? TS này mua về mình đưa vào sử dụng ngay rồi bạn ạ.

Cái đó đưa công nợ vào 331 chứ vào đâu?:lasao: không lẽ bạn hạch toán sang 335, Tôi viết cho bạn từ đầu tới giờ rồi bạn đã hiểu TK 335 như thế nào chưa? bạn không đọc kỹ bài tôi viết à :mua: Đọc lại kỹ các bài viết khác trước khi hỏi như thế nhé bạn? Bạn hỏi người khác mà kiểu đó không ai trả lời cho bạn cả, he he :jfbq00191070412ahu0
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cách HT lương Giám đốc cty nước ngoài???

Nguyên tắc cái gì? Thế cuối cùng có HT vào TK 335 hay không? Hay HT vào TK 331?

Báo cáo nội bộ nhưng HT kế toán phải đúng.

Vâng cái giả sử của quan thì quan muốn làm gì thì làm, em miễn bình loạn ở đây, cái này làm sao chắc bác cũng tự hiểu mà không cần hỏi. Còn đưa vào TK 335 hay 331 thì tùy bác :demtien:
 
Ðề: Cách HT lương Giám đốc cty nước ngoài???

Cái đó đưa công nợ vào 331 chứ vào đâu?:lasao: không lẽ bạn hạch toán sang 335, Tôi viết cho bạn từ đầu tới giờ rồi bạn đã hiểu TK 335 như thế nào chưa? bạn không đọc kỹ bài tôi viết à :mua: Đọc lại kỹ các bài viết khác trước khi hỏi như thế nhé bạn? Bạn hỏi người khác mà kiểu đó không ai trả lời cho bạn cả, he he :jfbq00191070412ahu0

Ở bài 26 mình đã đưa ý kiến về cái này rồi mà.
Mình muốn hỏi ở đây là khi hạch toán TS này vào 331 và phân bổ Khấu hao cho T12. Nhưng thực tế T1 mới thanh toán thì chi phí trên 331 bị loại ra khi xác định thuế TNDN năm 2008 à?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Cách HT lương Giám đốc cty nước ngoài???

Ở bài 26 mình đã đưa ý kiến về cái này rồi mà.
Mình muốn hỏi ở đây là khi hạch toán TS này vào 331 và phân bổ Khấu hao cho T12. Nhưng thực tế T1 mới thanh toán thì chi phí trên 331 bị loại ra khi xác định thuế TNDN năm 2008 à?

Trời! bạn có hiểu thế nào là trích trước không? Cái của bạn là bạn đã nhận được hóa đơn chứng từ rồi, chỉ chưa trả người ta tiền thì loại cái gì của bạn đây, bạn đưa nó vào 331 chứ có đưa vào 335 đâu mà loại với không loại :jfbq00191070412ahu0
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top