Chênh lệch tỉ giá

tambt

New Member
Hội viên mới
Có A chị nào giúp E với, E đang rất cần vì từ lúc có phát sinh tới giờ E chưa biết hạch toán nghiệp vụ này như thế nào cả?
Cty E là CTy vừa SX vừa Thương mại, Khi nhận đơn đặt hàng ( Cty A), Cty E ( Cty B)thuê 1 CTy khác gia công( CTy C) , khi gia công xong Cty C xuất Hóa đơn trị giá vừa tiền việt vừa tiền USD.
Trường hợp 1:
VD có 1 hóa đơn : Số lượng X Đơn giá ( usd) = Tiền
1520 X 3 = 4.560 usd . Tỷ giá: 16.152/usd
Tổng tiền: =4.560 usd = 7.365.120VND
Khi E viết ủy nhiệm chi :Bán đô cho NH thanh toán cho mã hàng...số tiền 4.560usd tỷ giá : 16.082/usd ( vì CTy có 2 tài khoản : 1 TK đô/ 1TK việt)
Trường hợp 2:
Khi xuất hàng CTy E nhận được tiền từ cty A số tiền hoàn toàn bằng USD( vì làm cho Cty nước ngoài)
Vậy E hạch toán như sau đã đúng chưa?
Trường hợp1:Khi HD về: Nợ 154/Co331: 4.560 usd/7.365.120VND
khi chi trả : Nợ 331/Có 112: 4.560 * 16.082
Trường hợp 2: Khi nhận tiền về từ Cty A : Nợ 112/ Có 131: 30.000 usd
Nhưng E vẫn chưa thấy bút toán chênh lệch thể hiện trên cách hạch toán trên . Có anh chị nào giúp đỡ E nhanh nhanh với .
 
Ðề: Chênh lệch tỉ giá

+ Nhận tiền về thì ghi nhận theo tỷ giá thực tế => có chênh lệch với tỷ giá ghi nhận nợ thì bạn ghi nhận trực tiếp vào 515 hay 635, chưa cho tỷ giá thì bảo mình giúp kiểu gì? trong trường hợp này giả sử bạn bán 1 mặt hàng giá 01USD thì:
* Khi bán USD: N1121/C1122: theo tỷ giá kế toán
Trả tiền cho C: N331/C1121: VNĐ nhé !!! :sifone:
* Khi bán hàng cho A, ghi nhận DT(bỏ qua phần giá vốn nhé)
N131: 1.1USD(TG:16.152)
C511: 1
C333: 0.1
+ Khi khách hàng trả tiền, Tỷ giá >16.152 - VD: 16.153 thì:
N112: 1.1*16.153
C131: 1.1 * 16.152
C515: 1.1*0.001
+ Khi khách hàng trả tiền, Tỷ giá <16.152 - VD: 16.150 thì:
N112: 1.1 * 16.150
N635: 1.1 * 0.002
C131: 1.1 * 16.152
:-O15: phù viết mỏi cả tay :sifone:
 
Ðề: Chênh lệch tỉ giá

1)
Đôi với ngoại tệ tại Quỹ hay gửi NH thì khi xuất ra tỷ giá hối đoái được xác định dựa trên cơ sở tính giá thực tế của ngoại tệ nhập vào theo các PP thích hợp như :NTXT,NSXT, thực tế đích danh(tt NVL)
Tỷ giá 16.082/usd là tỷ giá liên NH tại thời điểm TT hay tỷ giá thực tế xuất quỹ theo PP cty đã chon ?
Bạn DK
Khi hd ve ban ht the la dung
Khi tra no ban phai hach toán chênh lêch vào N 635/hay C515(tuỳ theo lỗ hay lãi về tỷ giá)
a) N 331:4560*16152
N 635:4560*15152-4560*16082
C 1122: 4560*16082
b) N 007-USD tai NH: $4560
2) Khi nhận tiền thanh toán Dv bằng NT: e phải xđ tỷ giá tai thời điểm PS(tỷ giá liên NH ngày hôm đó)
N 1122:30000*TG TT
N635/C515:Chênh lệch
C131:Tỷ giá đơn vị áp dụng
b)N 007: USD tai NH : $30000
3) Cuối năm Tc DN phải đánh giá lại NT theo tỷ giá hối đoái bq liên NH tai ngày 31/12
Nếu lãi ghi
N 1112,1122
C 413 CL
Nếu lỗ ghi ngược lại
Và xử lý lỗ & laix về tỷ giá
KC sang ĐTHDTC néu lai(N413/C515)
CpTC nếu lỗ(N635/C413)
M hoc cũng lâu rồi về Nt là như vậy nhưng Cthể bây giờ có thay đổi bạn tham khảo thêm
 
Ðề: Chênh lệch tỉ giá

1)
Và xử lý lỗ & laix về tỷ giá
KC sang ĐTHDTC néu lai(N413/C515)
CpTC nếu lỗ(N635/C413)
Nếu đã nói đến đây rồi thì tại sao bạn ko nói luôn: Khoản chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ này ko được đưa vào doanh thu hay chi phí khi quyết toán thuế TNDN, như vậy là đủ :sifone:.
 
Ðề: Chênh lệch tỉ giá

Tỷ giá Trường hợp 1 ( 16.152/usd ) là tỷ giá mà người ta viết trong hóa đơn đỏ .
Tỷ giá 16.082 là tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm viết UNC và chi tiền
Vậy ở đây có phải E phải hạch toán lãi 70 cent đúng không ? Nợ 112/có 413
* Khi nhận tiền về cũng vậy : 30.000 usd này sẽ nhân với tỷ giá liên ngân hàng của ngày hôm đó ( là ngày báo có), tiền này sẽ chi dần thì thế nào ? E vẫn chưa hiểu lắm
 
Ðề: Chênh lệch tỉ giá

Nợ 112/có 413
TK 413 chỉ dùng khi đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối kỳ thui bạn ah (còn gọi là chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện) or dùng trong mấy cty xây dựng ... :sifone:
 
Ðề: Chênh lệch tỉ giá

Cảm ơn ban!
Có lẽ nên viết vậy là đủ.
Để m điện cho Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thay đổi lại các chỉ tiêu trên "BCKQKD" nhé.Ko hiểu sao ông ấy lại ghi biểu mẫu:Ln thuần = LN gộp + (DTTC-CPTC)-(CPBH+CPQLDN) & bắt DN & kế toán phải thực hiện.Đúng là ông này chẳng ra làm sao cả.
 
Ðề: Chênh lệch tỉ giá

Thế là câu hỏi trên của E vẫn chưa rõ ,Bác Kimmandang và Bác Kimhoang 1977 chưa trả lời E
 
Ðề: Chênh lệch tỉ giá

Có vẻ như bạn vẫn chưa hiểu về PP tính giá NT xuất.
Trường hợp 1
1) Khi ghi nhận nợ với nhà CC
N TK HTK: SLNT* tỷ giá thực tế(Tỷ giá liên NH ngày hôm đó)
C TK 331:.................nt.............................
2) Khi thanh toán với nhà CC
a)
Nợ TK 331: SLNT*tyr giá lúc ghi nhận nợ
N 635/C515: Chênh lệch(SLNT*tyr giá xuất+/-SLNT*ty giá ghi nhận nợ)
C 1122: SLNT*tỷ giá xuất
b)
Đồng thời ghi đơn C TK 007: Chi tiết theo nguyên tệ & tại NH hay quỹ(C 007:USD tại NH: $4560)
M ghi là TK HTK(hàng tồn kho) vì nếu cty bạn là cty thương mại thì phải dùng TK 156 chứ ko phải 154.
Tỷ giá xuất căn cứ theo PP tính giá NT xuất của DN(thực tế , nhập trước xuất trước, trung bình)Các PP trên tuỳ theo thực tế tình hinh thực tế của đơn vị mà lựa chọn PP thích hợp giống như hạch toán NVL xuất)
Trường hợp 2
Khi cty e xuất hoá đơn cho KH
N 131: SLNT*tyr giá thực tế(TG liên NH ngày hôm đó)
C TK HTK(156x):.............nt......................
2) Khi KH thanh toán
N 1112: SLNT*tỷ giá thực tế(nếu nhận bằng tiền)
N 1122:.............nt......(nếu TT qua NH)
N 635/C515: CL
C 131: SLNT*ty giá tai thời điểm KH ghi nhận Nợ
Cuối kỳ kế toán mới đánh giá NT & sủ dung TK 413.Bạn coi ko kỹ nên mới định khoản vậy
Về hạch toán NT có NT sau:
+ Đối với N TK 1112,1122, các TK DT,Cp, TS hình thành có gốc NT thì sử dụng tỷ giá thực tế(liên NH tại thời điểm PS)
+ Đối với N 131, C 331, C 1112,1122,C TK DT, N TK CP thì sử dụng tỷ giá xuất theo các PP đơn vị sử dụng.
+Đối với NT thu được do bán hàng hoặc thu được các khoản phải thu thì tỷ giá áp dụng là tỷ giá thực tế (Liên NH tại thời điểm PS)
+ Khi ghi nhận các các khoản vay(C331,342) thì áp dụng tỷ giá thực tế
bạn phải mở sổ theo dõi NT chi tiết theo nguyên tệ & tại ngân hàng hay quỹ
Cuối kỳ mới xác định & đánh giá lỗ hay lãi về tỷ giá & sd TK 413 sau đó kết chuyển sang DTHDDTC hay CPTC
Bạn phải tìm tài liệu coi kỹ về phần NT





;

Ban coi lại nhé & có thể liên hỏi qua yahoohoac mail: ducthangkth@yahoo.com.vn
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chênh lệch tỉ giá

Tớ ko bit trả lời bạn bi giờ đã muộn chưa nhưng vẫn muốn trà lờ, heheh.

1) Đối với KH mình mang hàng đi cho họ GC cho mình

- Khi KH nhận gia công cho minh xuất HĐ, kế toán sẽ hạch toán nhận nợ:

N622 , 154 ( Cái này tùy đặc điểm của cty. Nếu tính giá thành luôn thì đưa vào 154 còn nếu còn các chi phí khác thì đưa vào Tk622 vì nếu là gia công thì NVL mìnnh đã CCấp hết để KH gia công nen đó chì đơn thuần là CP nhân công) - Quy đổi theo tỷ giá KH ghi trên HĐ - Tỳ giá ghi sổ ( Tỷ giá liên NH tại ngày phát hảnh HĐ)
N133 - Quy đổi theo tỷ giá KH ghi trên HĐ

C331- Quy đổi theo tỷ giá KH ghi trên HĐ

- Khi thanh toán, Tùy theo trong HĐồng quy định, thường là thanh toán theo tỷ giá mua bán chuyển khoàn tại thời điểm thanh toán, khi đó mình thanh toán vào ngày nào sẽ lên mạng coi tỷ giá ngày đó rồi lấy tiền hàng (usd) * tủ giá này để thanh toán, Lúc này CL tỷ giá sẽ xuất hiện.

N331 - Tỷ giá LNH tại ngày phát hành HĐ - Tỷ giá thực tế PS
N 635 - Nếu lỗ TG (TG LNH < TG Mua bán)

C 1121 - Tỷ giá mua bán NT tại ngày thanh toán- Mình dùng TK tiền VND để thanh toán nhé)
C 515- Nếu lãi TG (TG LNH > TG Mua bán)

- Chú ý: Chỉ quy đổ tỷ giá đối với tiền hàng thôi nha, vì tiền thuế mình đã khai thuế rồi và không đánh giá chênh lệch TK này nên khi thanh toán không quy đổi TG nữa mà thanh toán bằng đúng tiền thuế ghi trên HD nha
VD trên HD ghi:

Tiền hàng: 1000usd
Tiền thuế: 100usd # 1.608.200đ
Tồn tiền : 1100usd

Khi thanh toán mình chỉ quy đổi tỷ giá mua ban NT để thanh toán 1000usd còn 100 usd dù tỷ giá cao hay thấp hơn thì vẫn giữ nguyên 1.608.200đ.

2) Đối với KH mình nhận GC từ họ

Ngày 01/10/X Khi giao hàng cho KH xong, mình xuất HD cho KH mình nhận GC

N131 :- Tỳ giá LNH tại ngày 01/10 _Tỷ giá thực tế PS (V
C 511 :Tỳ giá LNH tại ngày 01/10 _Tỷ giá thực tế PS
C333.11 :Tỳ giá LNH tại ngày 01/10 _Tỷ giá thực tế PS

Ngày 12/10/X KHi nhận tiền từ KH bằng tiền USD, KT hạch toán.
N112.2 : Tỳ giá LNH tại ngày 12/10
N635: Lỗ TG
C131 : Tỳ giá LNH tại ngày 01/10
C515: Lãi TG

Nói chung là thế, muốn tìm hiểu kỹ thì ráng đọc hết CMKT 10 nhe, phai đọc thôn tư hướng đẫn áy không thì đọc xong CM lại phán " Hiểu chết liền" nua thì mệt, hihihihi:smilielol5:
 
Ðề: Chênh lệch tỉ giá

Cảm ơn ban!
Có lẽ nên viết vậy là đủ.
Để m điện cho Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thay đổi lại các chỉ tiêu trên "BCKQKD" nhé.Ko hiểu sao ông ấy lại ghi biểu mẫu:Ln thuần = LN gộp + (DTTC-CPTC)-(CPBH+CPQLDN) & bắt DN & kế toán phải thực hiện.Đúng là ông này chẳng ra làm sao cả.

Không phải LN thuần nha. Là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ( LN trước thuế). LN thuần là LN sau thuế rùi.:smash:

Tỷ giá Trường hợp 1 ( 16.152/usd ) là tỷ giá mà người ta viết trong hóa đơn đỏ .
Tỷ giá 16.082 là tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm viết UNC và chi tiền
Vậy ở đây có phải E phải hạch toán lãi 70 cent đúng không ? Nợ 112/có 413
* Khi nhận tiền về cũng vậy : 30.000 usd này sẽ nhân với tỷ giá liên ngân hàng của ngày hôm đó ( là ngày báo có), tiền này sẽ chi dần thì thế nào ? E vẫn chưa hiểu lắm

Trường hợp này lỗ chứ không phải lãi đâu bạn nhé. Khoản lỗ, lãi do chênh lệch tỷ giá này, cty bạn muốn chi vào đâu là tùy vào GĐ chứ, sao lại hỏi bọn tui.:smash:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chênh lệch tỉ giá

Tơ thây các bác cứ bình luận và phân tích loạn cào cào cả lên có cái chênh lệc tỷ giá thôi, cách hạch toán thôi, bản chất của cái thằng chênh lệch tỉ giá phát sinh tại thời điểm thanh toán và thời điểm cho nợ các bác cứ phang theo tỉ giá hai thời điểm đó rùi đưa cái chênh lệch đó vào đâu tùy theo cái yêu cầu của người được hưởng:hurray: Mà hình như cái này có cái topic nào đó ở quanh ta hay nhà hàng xóm bàn rất kỹ rùi mà!!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chênh lệch tỉ giá

Tơ thây các bác cứ bình luận và phân tích loạn cào cào cả lên có cái chênh lệc tỷ giá thôi, cách hạch toán thôi, bản chất của cái thằng chênh lệch tỉ giá phát sinh tại thời điểm thanh toán và thời điểm cho nợ các bác cứ phang theo tỉ giá hai thời điểm đó rùi đưa cái chênh lệch đó vào đâu tùy theo cái yêu cầu của người được hưởng:hurray: Mà hình như cái này có cái topic nào đó ở quanh ta hay nhà hàng xóm bàn rất kỹ rùi mà!!

Đúng là ở quanh ta hay hàng xóm gì đó có rùi nhưng bản thân ta chưa có heheheh
Nên làm phát cho bằng chị bằng em cũng đúng mà hihihi

tambt nói:
* Khi nhận tiền về cũng vậy : 30.000 usd này sẽ nhân với tỷ giá liên ngân hàng của ngày hôm đó ( là ngày báo có), tiền này sẽ chi dần thì thế nào ? E vẫn chưa hiểu lắm

Chi ngày nào thì lại nhân tỷ giá liên ngân hàng ngày ấy thôi. Rồi chênh lệch thì hạch toán vào 635 hay 515 tùy trường hợp lỗ hay lãi
Thế nhá
 
Ðề: Chênh lệch tỉ giá

Bài này cũ rùi mà các pác!!!! tính xào lên lại ah:smilielol5:
 
Ðề: Chênh lệch tỉ giá

Nếu đã nói đến đây rồi thì tại sao bạn ko nói luôn: Khoản chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ này ko được đưa vào doanh thu hay chi phí khi quyết toán thuế TNDN, như vậy là đủ :sifone:.

cụ này nói chả hiểu, đã là 515 ĐNHTC và 635 CPHDTC thì làm sao lại ko đưa vào DT, CP khi QT nhẩy, à ý ông lá 413 thôi chứ gì
 
Ðề: Chênh lệch tỉ giá

cụ này nói chả hiểu, đã là 515 ĐNHTC và 635 CPHDTC thì làm sao lại ko đưa vào DT, CP khi QT nhẩy, à ý ông lá 413 thôi chứ gì

Cụ dê già rùi nên lẫn ah!!!
Chênh lệch tỷ giá có 2 lọai:
* Đánh giá chênh lệch lại tỷ giá cuối kỳ còn gọi là chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện => đưa vào 413 => đưa qua 515 & 635 => loại ra khi quyết toán thuế TNDN.
* Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện thì đưa thẳng vào 515 or 635 => đưa vào CP hay thu nhập khi quyết toán thuế:cheers2:
 
Ðề: Chênh lệch tỉ giá

vẫn chưa hiểu maitrinh ơi giả thích dùm anh tý nhá, hay tối nay chúng mình cafe tôi xong mt chỉ decu nhé, thật đấy chưa hiểu tỷ giá đã thực hiện và chưa thực hiện la 2 như thế nào
 
Ðề: Chênh lệch tỉ giá

vẫn chưa hiểu maitrinh ơi giả thích dùm anh tý nhá, hay tối nay chúng mình cafe tôi xong mt chỉ decu nhé, thật đấy chưa hiểu tỷ giá đã thực hiện và chưa thực hiện la 2 như thế nào

anh về đọc lại chuẩn mực kế toán và thông tư hướng dẫn về chênh lệch tỷ giá hối đoái đi nhé, trước khi đi thả dê thì cũng cần bít một tí chứ nhỉ ... hihihihihihihii :smash:
 
Ðề: Chênh lệch tỉ giá

Có A chị nào giúp E với, E đang rất cần vì từ lúc có phát sinh tới giờ E chưa biết hạch toán nghiệp vụ này như thế nào cả?
Cty E là CTy vừa SX vừa Thương mại, Khi nhận đơn đặt hàng ( Cty A), Cty E ( Cty B)thuê 1 CTy khác gia công( CTy C) , khi gia công xong Cty C xuất Hóa đơn trị giá vừa tiền việt vừa tiền USD.
Trường hợp 1:
VD có 1 hóa đơn : Số lượng X Đơn giá ( usd) = Tiền
1520 X 3 = 4.560 usd . Tỷ giá: 16.152/usd
Tổng tiền: =4.560 usd = 7.365.120VND
Khi E viết ủy nhiệm chi :Bán đô cho NH thanh toán cho mã hàng...số tiền 4.560usd tỷ giá : 16.082/usd ( vì CTy có 2 tài khoản : 1 TK đô/ 1TK việt)
Trường hợp 2:
Khi xuất hàng CTy E nhận được tiền từ cty A số tiền hoàn toàn bằng USD( vì làm cho Cty nước ngoài)
Vậy E hạch toán như sau đã đúng chưa?
Trường hợp1:Khi HD về: Nợ 154/Co331: 4.560 usd/7.365.120VND
khi chi trả : Nợ 331/Có 112: 4.560 * 16.082
Trường hợp 2: Khi nhận tiền về từ Cty A : Nợ 112/ Có 131: 30.000 usd
Nhưng E vẫn chưa thấy bút toán chênh lệch thể hiện trên cách hạch toán trên . Có anh chị nào giúp đỡ E nhanh nhanh với .

4.560usd mà bạn trả người ta từng kia mà không thấy họ đòi nợ à? mà tự bạn làm rối lên làm gì, có ngay tài khoản đô mà không tận dụng, mình khong có đô sẵn thì mua đô của ngân hàng thanh toán, vừa nhanh mà thanh toán có phải đỡ rắc rối chuyển đổi làm cái chi chi??
 
Ðề: Chênh lệch tỉ giá

Oạch, cái này cũ cũ tự dưng khai quật nó lên thế mà hay, kiểu này khối chàng và nàng thi nhau đi khai để bán đấu giá he he:smilielol5::smilielol5::smilielol5:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top