Cả nhà ơi, làm ơn giúp minh với. Cty mình thành lập T7/2009. 13/10 thanh toán tiền trước cho khách nước ngoài: mình ĐK: nợ TK 331/có TK 112: 29.000.000, 26/10 nhận tờ khai mình ĐK: Nợ 1561/có 331: 28.000.000. như vậy cty lỗ 1tr.mình ĐK nợ 635/có 331: 1.000.000. đến hết năm ko nhập thêm lô nào nữa vậy cuối năm mình định khoản bút toán chênh lệch tỉ giá thế nào: có phải nợ 635/có 413: 1.000.000 ko ah?giúp mình gấp với nhe.thanks