Chênh lệch giữa tờ khai và hoá đơn!

Mèo Mướp

Member
Hội viên được tín nhiệm
Hi, chào mọi người ! Em có vấn đề này mong mọi người quan tâm chỉ giáo nhé !

Cụ tỉ là như này ạ:

Trên tờ khai xuất khẩu thì có trị giá là 15 chẳng hạn bao gồm mặt hàng a=5, mặt hàng b=5. Đáng lẽ ra thì tổng trị giá trên tờ khai chỉ là 10 nhưng vì 1 có khoản chi phí nữa mà bên em thu thêm bên bán 5 nữa.....HIc nhẽ ra chú mà đi khai HQ phải chia ngược lại đơn giá mặt hàng a & b để tổng thành 15 thì hợp lý nhưng chú ý lại khai như vậy.
Bác KT cũ công ty em viết HD thì nguyên xi tem 2 mặt hàng => Tổng là 10.

Như vậy Tờ khai thì chi tiết là 10, tổng lại là 15 và khách hàng chuyển trả cũng là 15 luôn.Còn HD chi tiết 10 và tổng cũng 10.

Em mún hỏi là như thế thì bị sao??? Vì HD chênh với TKhai mà

Chỉ em với nhá. Nếu bị phạt thì phạt nhiu? phạt DN hay Kt hay gi????
 
Ðề: Chênh lệch giữa tờ khai và hoá đơn!

- TH1: bạn có thể làm biên bản hủy hóa đơn và ưu cầu bên bán xuất lại hóa đơn mới, giá trị hàng hóa phải ghi đúng theo tờ khai.
- TH2: bạn có thể ưu cầu bên bán làm 1 biên bản điều chỉnh lại giá trị hàng xuất, kèm theo trị giá ghi trên HĐ.
Như vậy căn cứ vào giá trị trên hóa đơn là 10, bên bán đã thanh toán là 15, thì khoản chênh lệch là 5 sẽ không được tính vào chi phí hợp lý, khi QT thuế TNDN.
Theo TT60/2007 thì mức phạt chậm nộp là 0.05%/Ngày cho các loại thuế:
* Số tiền phạt chậm nộp = số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x 0,05%

=> bạn tự xác định mức phạt khi làm 01/KHBS lun !!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chênh lệch giữa tờ khai và hoá đơn!

- TH1: bạn có thể làm biên bản hủy hóa đơn và ưu cầu bên bán xuất lại hóa đơn mới, giá trị hàng hóa phải ghi đúng theo tờ khai.
- TH2: bạn có thể ưu cầu bên bán làm 1 biên bản điều chỉnh lại giá trị hàng xuất, kèm theo trị giá ghi trên HĐ.
Như vậy căn cứ vào giá trị trên hóa đơn là 10, bên bán đã thanh toán là 15, thì khoản chênh lệch là 5 sẽ không được tính vào chi phí hợp lý, khi QT thuế TNDN.
Theo TT60/2007 thì mức phạt chậm nộp là 0.05%/Ngày cho các loại thuế:
* Số tiền phạt chậm nộp = số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x 0,05%

=> bạn tự xác định mức phạt khi làm 01/KHBS lun !!
Bạn ơi đây là bên mình xuất khẩu hàng hoá mà ( thuế suất 0%)

Chênh lệch ở đây là chênh lệch tờ khai xuất khẩu + HD bán ra 2 cái đều là do bên mình làm mà !!!!!!!!!!!!!
 
Ðề: Chênh lệch giữa tờ khai và hoá đơn!

Hi, chào mọi người ! Em có vấn đề này mong mọi người quan tâm chỉ giáo nhé !

Cụ tỉ là như này ạ:

Trên tờ khai xuất khẩu thì có trị giá là 15 chẳng hạn bao gồm mặt hàng a=5, mặt hàng b=5. Đáng lẽ ra thì tổng trị giá trên tờ khai chỉ là 10 nhưng vì 1 có khoản chi phí nữa mà bên em thu thêm bên bán 5 nữa.....HIc nhẽ ra chú mà đi khai HQ phải chia ngược lại đơn giá mặt hàng a & b để tổng thành 15 thì hợp lý nhưng chú ý lại khai như vậy.
Bác KT cũ công ty em viết HD thì nguyên xi tem 2 mặt hàng => Tổng là 10.

Như vậy Tờ khai thì chi tiết là 10, tổng lại là 15 và khách hàng chuyển trả cũng là 15 luôn.Còn HD chi tiết 10 và tổng cũng 10.

Em mún hỏi là như thế thì bị sao??? Vì HD chênh với TKhai mà

Chỉ em với nhá. Nếu bị phạt thì phạt nhiu? phạt DN hay Kt hay gi????

thế thì tớ thấy chỉ có mỗi tổng của tờ khai là cộng sai thôi, chi tiết trên tờ khai là 10 cơ mà. khách hàng chuyển trả 15 tức là thừa 5.
giờ bạn phải huỷ hoá đơn đó và xuất cái khác là 15, làm lại tờ khai hải quan cho đúng (vì trên tờ khai cũ đã cộng sai tiền mà)
không bít có bị phạt j ko :thodai::thodai:
 
Ðề: Chênh lệch giữa tờ khai và hoá đơn!

thế thì tớ thấy chỉ có mỗi tổng của tờ khai là cộng sai thôi, chi tiết trên tờ khai là 10 cơ mà. khách hàng chuyển trả 15 tức là thừa 5.
giờ bạn phải huỷ hoá đơn đó và xuất cái khác là 15, làm lại tờ khai hải quan cho đúng (vì trên tờ khai cũ đã cộng sai tiền mà)
không bít có bị phạt j ko :thodai::thodai:
Chị ui Tờ khai + Hoá Đơn từ năm 2007 đó !
Chỉnh sửa lại là phương án ko thể.........!

Hic ! ko bít là bị sao đây. có ai biểu em ko nè!
 
Ðề: Chênh lệch giữa tờ khai và hoá đơn!

Chị ui Tờ khai + Hoá Đơn từ năm 2007 đó !
Chỉnh sửa lại là phương án ko thể.........!

Hic ! ko bít là bị sao đây. có ai biểu em ko nè!

Lập thêm cái phụ lục hợp đồng bổ sung mức phụ thu 5. Không hiểu sao hóa đơn xuất chênh lệch với tờ khai mà bộ phận HQ vẫn im lặng đến thế. Cái quan trọng là doanh thu nghi nhận 10 hay 15, nếu là 15 thì ko sao, kòn nếu 10 thì bây giờ làm tờ khai điều chỉnh 01/KHBS điều chỉnh tăng số thuế TNDN phải nộp, đồng thời xác định nộp phạt chậm nộp kể từ ngày Luật Quản Lý thuế có hiệu lực thi hành.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chênh lệch giữa tờ khai và hoá đơn!

:nongqua: Mọi người lang thang đâu hít mừ ko ai vô giúp mình thía này ??? :daukhowa:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Làm cụ tỉ như nào sư thầy nói rõ hơn đi ạ. Muội mới vô nghề, sai sót này của người cũ lận . Đang lúng túng quá trời !
-----------------------------------------------------------------------------------------
Lập thêm cái phụ lục hợp đồng bổ sung mức phụ thu 5. Không hiểu sao hóa đơn xuất chênh lệch với tờ khai mà bộ phận HQ vẫn im lặng đến thế. Cái quan trọng là doanh thu nghi nhận 10 hay 15, nếu là 15 thì ko sao, kòn nếu 10 thì bây giờ làm tờ khai điều chỉnh 01/KHBS điều chỉnh tăng số thuế TNDN phải nộp, đồng thời xác định nộp phạt chậm nộp kể từ ngày Luật Quản Lý thuế có hiệu lực thi hành.
Ghi nhận doanh thu có 10 thui à!

Từ 2007 giờ bổ sung vẫn được ạ???? Khổ thân quá em chưa có khai bổ sung bao giờ.

Hu hu
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chênh lệch giữa tờ khai và hoá đơn!

Tèo có ý kiến

Hải quan nào dám ý kiến trong trường hợp này.
Để nguyên đi đừng sửa linh tinh.
Trong lĩnh vực XK người ta chỉ quan tâm đến invoicer thôi còn tờ hóa đơn đỏ chỉ là tờ giấy lộn.
HĐ đỏ chỉ có tác dụng khi hoàn thuế.
Không hủy hiếc gì nhé.

Nghe thằng Tí con bà dì dượng bảy ở dưới quê nó bảo thế. Không biết có đúng không.
Nghe sao nói zdậy. Nhà quê mà
 
Ðề: Chênh lệch giữa tờ khai và hoá đơn!

em được biết như thế này
Nếu phần hoá đơn GTGT so với tờ khai hàng XK có chênh lệch phải có văn bản giải trình cụ thể lý do kèm với các
chứng từ thanh toán
 
Ðề: Chênh lệch giữa tờ khai và hoá đơn!

Quan trọng hơn là kê khai doanh thu xuất khẩu đó theo tờ khai hay theo hoá đơn van.anh ạh, nếu theo tờ khai thì còn có thể giải trình được chứ theo hoá đơn thì :gucnga: (vì doanh thu trên hoá đơn < doanh thu trên tờ khai)
 
Ðề: Chênh lệch giữa tờ khai và hoá đơn!

Quan trọng hơn là kê khai doanh thu xuất khẩu đó theo tờ khai hay theo hoá đơn van.anh ạh, nếu theo tờ khai thì còn có thể giải trình được chứ theo hoá đơn thì :gucnga: (vì doanh thu trên hoá đơn < doanh thu trên tờ khai)
Theo HD đó Trang à..........ghi nhận 10 thui. TỪ 2007 lận bị sao ta??????
 
Ðề: Chênh lệch giữa tờ khai và hoá đơn!

Theo HD đó Trang à..........ghi nhận 10 thui. TỪ 2007 lận bị sao ta??????

trường hợp này Trang thua rồi van.anh àh, không tìm được cách giải quyết nào cả :chay: [you] có ý kiến gì khác chia sẻ cho Trang và van.anh không?
 
Ðề: Chênh lệch giữa tờ khai và hoá đơn!

trường hợp này Trang thua rồi van.anh àh, không tìm được cách giải quyết nào cả :chay: [you] có ý kiến gì khác chia sẻ cho Trang và van.anh không?
Thực sự là ko có cách giải quyết sao????????? :daukhowa:
 
Ðề: Chênh lệch giữa tờ khai và hoá đơn!

Thực sự là ko có cách giải quyết sao????????? :daukhowa:

theo tớ thấy thì chỉ có mỗi tổng lại trên tờ khai là sai thôi, còn chi tiết trên tờ khai vẫn đúng là 10. vậy tính tổng tiền trên tờ khai là sai... --> sai tờ khai rồi
khách hàng chuyển trả 15 thì là chuyển thừa...^_^
rắc rối quá nhỉ, mà lại từ 2007, không có cách nào để sửa nữa.
rồi còn liên quan đến sổ sách ghi nhận doanh thu là bn? nếu vẫn ghi nhận theo hóa đơn thì phần kh chuyển thừa vẫn treo trên tk công nợ phải trả lại khách hàng, vài năm nữa thì ghi qua thu nhập khác.
còn tổng trên tờ khai sai thì chịu rồi, giải trình có hợp lý không? :quaylung::quaylung:
 
Ðề: Chênh lệch giữa tờ khai và hoá đơn!

theo tớ thấy thì chỉ có mỗi tổng lại trên tờ khai là sai thôi, còn chi tiết trên tờ khai vẫn đúng là 10. vậy tính tổng tiền trên tờ khai là sai... --> sai tờ khai rồi
khách hàng chuyển trả 15 thì là chuyển thừa...^_^
rắc rối quá nhỉ, mà lại từ 2007, không có cách nào để sửa nữa.
rồi còn liên quan đến sổ sách ghi nhận doanh thu là bn? nếu vẫn ghi nhận theo hóa đơn thì phần kh chuyển thừa vẫn treo trên tk công nợ phải trả lại khách hàng, vài năm nữa thì ghi qua thu nhập khác.
còn tổng trên tờ khai sai thì chịu rồi, giải trình có hợp lý không? :quaylung::quaylung:
hi ! Thanks chị nha. Chắc chỉ còn cách có vậy nhỉ? Chắc cũng ko có bị phạt hay gì .........Mong là vậy..
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top