Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Nhưng thực tế bạn đâu có thu tiền mặt đâu, viết phiếu thu thì số dư trên sổ của TK 111 khác với quỹ thực tế của bạn à? :sweatdrop:

Quỹ thực tế thì mình dễ điều chỉnh thôi. Nhưng bạn thấy mình làm như thế có hợp lý ko vậy ?
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Quỹ thực tế thì mình dễ điều chỉnh thôi. Nhưng bạn thấy mình làm như thế có hợp lý ko vậy ?

Mình thấy không ổn đâu. Theo bạn nói thì quỹ thực tế dễ điều chỉnh à, bạn làm cách nào vậy? Nếu trong TH kế toán tiền mặt và thủ quỹ là 2 người khác nhau, đến cuối tháng kiểm quỹ thì làm thế nào? Làm sao 2 nhân viên này dám ký vào biên bản kiểm quỹ khi nó không khớp với nhau?
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Tớ thấy lại loạn cào cào rùi, cái tiền KH thanh toán cho mình qua ngân hàng kia thiếu mấy đồng thì cứ hạch toán đúng theo số tiền KH đã thanh toán vào TK 112, mấy đồng lặt vặt KH ko có tiền lẻ để chuyển thì hạch toán vào Nợ TK 811, rùi Có TK 131, còn nếu thanh toán tiền mặt thì quá dễ, mấy đồng lẻ tích lâu lâu lại rùi cà phê!!!!! he he:ibbanana::ibbanana::ibbanana:
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Quỹ thực tế thì mình dễ điều chỉnh thôi. Nhưng bạn thấy mình làm như thế có hợp lý ko vậy ?

*Bạn hoàn toàn có thể làm vậy nếu bỏ tiền túi bù vào!!!!

Số tiền chênh lệch khi kiểm quỹ thì đưa vào 1381 hay 3381 => xác định nguyên nhân để giải quyết => đi đâu cũng về La Mã thui :ibbanana::ibbanana:
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

*Bạn hoàn toàn có thể làm vậy nếu bỏ tiền túi bù vào!!!!

Số tiền chênh lệch khi kiểm quỹ thì đưa vào 1381 hay 3381 => xác định nguyên nhân để giải quyết => đi đâu cũng về La Mã thui :ibbanana::ibbanana:

Khi chệch lệch số lẻ của quỹ tiền mặt:
VD: thực tế 12.500.
báo cáo 12.482
thì hạch toán :N111/C711 : 18
Vậy đúng ko vậy?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Khi chệch lệch số lẻ của quỹ tiền mặt:
VD: thực tế 12.500.
báo cáo 11.482
thì hạch toán :N111/C711 : 18
Vậy đúng ko vậy?
Tiền dư thừa thế này thì bỏ túi đê báo cáo với sếp làm gì? Ghi sổ sách làm gì? :hysterical:
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Khi chệch lệch số lẻ của quỹ tiền mặt:
VD: thực tế 12.500.
báo cáo 12.482
thì hạch toán :N111/C711 : 18
Vậy đúng ko vậy?

Lý thuyết là thế.
Thực tế thì hạch toán như sau: Có 111/ Nợ 7 ..món
Dễ làm dễ hiểu và dễ nuốt.
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Trùi, anh ui, ko đủ cục kẹo nữa mà.

Chính vì nó nhỏ nên quên nó đi là hay nhất, không cần định khỏan gì cho mệt và xấu cả sổ đi.
Còn nhiều thì .. hè hè Cho dĩa nướng đê
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Lý thuyết là thế.
Thực tế thì hạch toán như sau: Có 111/ Nợ 7 ..món
Dễ làm dễ hiểu và dễ nuốt.

He he lão Bao khoái 7 món quá, nhưng nếu KH mà thanh toán kiểu này thì chỉ có chết mình chứ làm gì có TK 7.. nữa bác nói em thèm!
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Chính vì nó nhỏ nên quên nó đi là hay nhất, không cần định khỏan gì cho mệt và xấu cả sổ đi.
Còn nhiều thì .. hè hè Cho dĩa nướng đê

Nhưng công ty em bắt hạch toán như zậy đó, ko biết là có đúng ko vì số dư tiền mặt cuối năm phải tròn số.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Nhưng công ty em bắt hạch toán như zậy đó, ko biết là có đúng ko vì số sư tiền mặt cuối năm phải tròn số.

Điểm 10 cho chất lượng.
Hòan toàn đúng với những gì đã học trong sách vở.
Tặng huân chương chiến công hạng .. siêu phàm.
Còn về thực tế phát sinh thì là 1 kế toán cũng cần biết những cái không thuộc về sách vở.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Điểm 10 cho chất lượng.
Hòan toàn đúng với những gì đã học trong sách vở.
Tặng huân chương chiến công hạng .. siêu phàm.
Còn về thực tế phát sinh thì là 1 kế toán cũng cần biết những cái không thuộc về sách vở.

Vậy là cố gắng làm phiếu thu chi sao cho tròn số hử, ko cần hạch toán 711, như zậy thì thấy giả giả thế nào đó.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Vậy là cố gắng làm phiếu thu chi sao cho tròn số hử, ko cần hạch toán 711, như zậy thì thấy giả giả thế nào đó.
Giống anh Bao rồi, lại spam.
Hehehe

Không cần làm nên không thấy giả giả
Hạch toán từ lúc mới phát sinh nghiệp vụ cho khớp sổ với quĩ là ổn.
Còn hạch toán thế nào thì ..... Hỏi bác KID hoặc EVA
Cái này ko spam
Chúc thành công heheh
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Vậy là cố gắng làm phiếu thu chi sao cho tròn số hử, ko cần hạch toán 711, như zậy thì thấy giả giả thế nào đó.
Giống anh Bao rồi, lại spam.
Hehehe

Bà chị ơi! Trường hợp này giả là thật và thật là giả ổn thoả hết, không có sao nào đâu ạh, hihi bệnh nghề nghiệp của em chút xíu:ibbanana::ibbanana::ibbanana:
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Bà chị ơi! Trường hợp này giả là thật và thật là giả ổn thoả hết, không có sao nào đâu ạh, hihi bệnh nghề nghiệp của em chút xíu:ibbanana::ibbanana::ibbanana:

Nhưng nếu hạch tóan thì 711 là ok phải ko.
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

*Bạn hoàn toàn có thể làm vậy nếu bỏ tiền túi bù vào!!!!

Số tiền chênh lệch khi kiểm quỹ thì đưa vào 1381 hay 3381 => xác định nguyên nhân để giải quyết => đi đâu cũng về La Mã thui :ibbanana::ibbanana:

Tại lấn cấn giữa 711 và 3381 nên ko biết là sử dụng thế nào
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Tại lấn cấn giữa 711 và 3381 nên ko biết là sử dụng thế nào

Trường hợp chênh lệch sau khi kiểm quĩ thì mới giải quyết như KID.
Còn trường hợp này giải quyết ngay từ mới phát sinh mà.
Mà cái nào rồi cũng về 911 nhỉ.
Vậy nhá
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Nhưng nếu hạch tóan thì 711 là ok phải ko.

Dạ quá ok theo lý thuyết là vậy còn trong thực tế thì em khoái đưa vào TK cà phê và nhậu thôi!:iagree::iagree::iagree:, mấy cái đó nhiều thì bồi dưỡng cho anh em cho có sức phục vụ cty :ibbanana::ibbanana::ibbanana:
 
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Dạ quá ok theo lý thuyết là vậy còn trong thực tế thì em khoái đưa vào TK cà phê và nhậu thôi!:iagree::iagree::iagree:, mấy cái đó nhiều thì bồi dưỡng cho anh em cho có sức phục vụ cty :ibbanana::ibbanana::ibbanana:

Khi mất tiền thì cty có cho ko hay là móc tiền túi ra đền
Vậy tại sao khi mất tiền thì phải bồi thường mà thừa tiền lại hạch toán. Vậy nên ko dại gì mà hạch toán cả phải ko mấy pác
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mấy cái trường hợp này cũng đơn giản thôi mà:
Khi KH thanh toán hạch toán
Nợ TK 112
Nợ TK 811(nếu KH trả tiền thiếu mấy đồng kia)
Có TK 131
Có TK 711(khách hàng trả thừa)

Đảm bảo cân hết!

các bác bảo là thiếu đưa 811 rồi loại khỏi chi phí hợp lý khi tính thuế TN. Vậy khi thừa đưa 711 và có tính vào doanh thu tính thuế TN ko hay cũng loại ra luôn ?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chênh lệch giữa hóa đơn và chứng từ ngân hàng

Khi mất tiền thì cty có cho ko hay là móc tiền túi ra đền
Vậy tại sao khi mất tiền thì phải bồi thường mà thừa tiền lại hạch toán. Vậy nên ko dại gì mà hạch toán cả phải ko mấy pác
-----------------------------------------------------------------------------------------


các bác bảo là thiếu đưa 811 rồi loại khỏi chi phí hợp lý khi tính thuế TN. Vậy khi thừa đưa 711 và có tính vào doanh thu tính thuế TN ko hay cũng loại ra luôn ?

Mấy cái chênh lệch vài đồng này tớ loại ra hết. 1 năm chênh lệc khoảng 100 đ thuế TNDN 28 đông làm gì. Chẳng ai quan tâm mấy cái này đâu. Thế nhé:cheers1:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top