Xin chào các bạn.Xin các bạn chỉ giúp phần lập BCLCTT cho phát sinh sau:
Cty mình có làm ăn với một cty A, hàng tháng cty mình mua NVL của cty A, sau đó sản xuất ra thành phẩm và bán lại cho Cty A .Sau mỗi tháng cty mình tiến hành đối chiếu số phải thu và phải trả để cấn trừ công nợ với cty A, số tiền chênh lệch sẽ do cty mình trả cty A hoặc ngược lại .Số chênh lệch khi thực hiện giao dịch tiền này đã được cty minh phản ảnh trên BCLCTT.Các bạn cho mình hỏi số tiền hai bên cấn trừ có được phản ảnh trên BCLCTT không?Nếu ko thì phải xử lý như thế nào?vì trên phần mềm sẽ nhặt bên có TK 131 và nợ TK 331.
Cảm ơn các bạn
Cty mình có làm ăn với một cty A, hàng tháng cty mình mua NVL của cty A, sau đó sản xuất ra thành phẩm và bán lại cho Cty A .Sau mỗi tháng cty mình tiến hành đối chiếu số phải thu và phải trả để cấn trừ công nợ với cty A, số tiền chênh lệch sẽ do cty mình trả cty A hoặc ngược lại .Số chênh lệch khi thực hiện giao dịch tiền này đã được cty minh phản ảnh trên BCLCTT.Các bạn cho mình hỏi số tiền hai bên cấn trừ có được phản ảnh trên BCLCTT không?Nếu ko thì phải xử lý như thế nào?vì trên phần mềm sẽ nhặt bên có TK 131 và nợ TK 331.
Cảm ơn các bạn