Cty tôi là công ty cổ phần thành lập 01/01/2009, vốn đăng ký 6 tỷ có 4 cổ đông sáng lập
+ Ông A góp 2 tỷ bằng tiền mặt (nợ 111/có 411)
+ Ông B góp 2 tỷ bằng tiền mặt (nợ 111/có 411)
+ Ông C góp 1 tỷ bằng tiền mặt (nợ 111/có 411)
+ Ông D góp 1 tỷ Trong đó tiền mặt là 500tr, và 1 tô tô trị giá theo hội đồng đánh giá là 500tr-khấu hao 5 năm từ ngày 01/01/2009:hạch toán như sau:
Nợ 111: 500
Nợ 211: 500
Có 411: 1 tỷ
Đến ngày 31/12/2010 Ông D xin rút toàn bộ vốn góp về và đã được chấp thuận.
Tôi hạch toán:
1- Ghi nhận giá trị hao mòn:
Nợ TK214: 100tr
Có TK211: 100tr
2- Ghi nhận giá trị còn lại:
Nợ TK411 400tr
Có TK211: 400tr
3- Số còn lại của TSCĐ và số 500tr góp bằng tiền mặt nay trả lại:
Nợ Tk 411: 500+400=900
Có TK 111: 900
Như vậy có đúng không? Tôi đang không biết làm như vậy có đúng không? Mong các bạn giúp đỡ. Nếu phải sửa thì bây giờ làm thế nào? Vì đã nộp BCTC rồi. Tôi đang cần gấp. Xin các bạn chỉ cách hạch toán và cách điều chỉnh.
+ Ông A góp 2 tỷ bằng tiền mặt (nợ 111/có 411)
+ Ông B góp 2 tỷ bằng tiền mặt (nợ 111/có 411)
+ Ông C góp 1 tỷ bằng tiền mặt (nợ 111/có 411)
+ Ông D góp 1 tỷ Trong đó tiền mặt là 500tr, và 1 tô tô trị giá theo hội đồng đánh giá là 500tr-khấu hao 5 năm từ ngày 01/01/2009:hạch toán như sau:
Nợ 111: 500
Nợ 211: 500
Có 411: 1 tỷ
Đến ngày 31/12/2010 Ông D xin rút toàn bộ vốn góp về và đã được chấp thuận.
Tôi hạch toán:
1- Ghi nhận giá trị hao mòn:
Nợ TK214: 100tr
Có TK211: 100tr
2- Ghi nhận giá trị còn lại:
Nợ TK411 400tr
Có TK211: 400tr
3- Số còn lại của TSCĐ và số 500tr góp bằng tiền mặt nay trả lại:
Nợ Tk 411: 500+400=900
Có TK 111: 900
Như vậy có đúng không? Tôi đang không biết làm như vậy có đúng không? Mong các bạn giúp đỡ. Nếu phải sửa thì bây giờ làm thế nào? Vì đã nộp BCTC rồi. Tôi đang cần gấp. Xin các bạn chỉ cách hạch toán và cách điều chỉnh.