Cân bằng số dư đầu kỳ cho bảng CĐPS tài khoản

LinaBo

New Member
Hội viên mới
Nhờ các bậc tiền bối giúp em 1 vấn đề như sau:

Với các số dư đầu kỳ như sau thì làm thế nào cân đối được bảng CĐPS:
Tiền mặt (111) 1.800.710đ
Phải thu khách hàng (131) 491.000đ
Hàng tồn kho (156) 73123đ
Thuế VAT (133) 12.804đ
Phải trả người bán 1.164.305đ

Vậy từ những số liệu này có thể làm cân giữa tài sản và nguồn vốn được không? Hiện tại bên NV đang bị lệch so với TS. Từ những số liệu trên có thể tính làm sao cho 2 phần cân nhau được không?

Mong mọi người giúp đỡ.
 
Ðề: Cân bằng số dư đầu kỳ cho bảng CĐPS tài khoản

Bạn cho không đủ số liệu. Số vốn đăng ký theo giấy phép? Đây là công ty moi bắt đầu kinh doanh??? ban5 phải nói rõ thì các thành viên khác mới cân đối giúp bạn được. Những số liêu trên mà lên được Bảng CDKT là bất hợp lý vì không đủ dữ liệu
 
Ðề: Cân bằng số dư đầu kỳ cho bảng CĐPS tài khoản

Nhờ các bậc tiền bối giúp em 1 vấn đề như sau:

Với các số dư đầu kỳ như sau thì làm thế nào cân đối được bảng CĐPS:
Tiền mặt (111) 1.800.710đ
Phải thu khách hàng (131) 491.000đ
Hàng tồn kho (156) 73123đ
Thuế VAT (133) 12.804đ
Phải trả người bán 1.164.305đ

Vậy từ những số liệu này có thể làm cân giữa tài sản và nguồn vốn được không? Hiện tại bên NV đang bị lệch so với TS. Từ những số liệu trên có thể tính làm sao cho 2 phần cân nhau được không?

Mong mọi người giúp đỡ.

Số dư đầu kỳ năm nay là số dư cuối kỳ năm sau - muốn biết sao nó ko cân thì phải coi thử xem phát sinh nghiệp vụ như thế nào => coi lại năm trước!! tất cả những số liệu bạn đưa ra đều thuộc tài sản vậy bạn đòi cân giữa TS & nguồn vốn là cân cái gì :chongmat:
 
Ðề: Cân bằng số dư đầu kỳ cho bảng CĐPS tài khoản

Thì mình được yêu cầu là tính làm sao để bảng CĐ phat sinh cân nhưng ko làm được nên nhờ mọi người giúp. Vốn kinh doanh (411)500.000đ. :khocdudoi:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Số dư đầu kỳ năm nay là số dư cuối kỳ năm sau - muốn biết sao nó ko cân thì phải coi thử xem phát sinh nghiệp vụ như thế nào => coi lại năm trước!! tất cả những số liệu bạn đưa ra đều thuộc tài sản vậy bạn đòi cân giữa TS & nguồn vốn là cân cái gì :chongmat:
Số PS thì cân rồi nhưng do số dư đầu kỳ chỉ có thế nên ko cân được.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cân bằng số dư đầu kỳ cho bảng CĐPS tài khoản

Thì mình được yêu cầu là tính làm sao để bảng CĐ phat sinh cân nhưng ko làm được nên nhờ mọi người giúp. Vốn kinh doanh (411)500.000đ. :khocdudoi:
-----------------------------------------------------------------------------------------

Số PS thì cân rồi nhưng do số dư đầu kỳ chỉ có thế nên ko cân được.
có được thay đổi số liệu đã cho hay thêm tài khoản vào không bạn
 
Ðề: Cân bằng số dư đầu kỳ cho bảng CĐPS tài khoản

có được thay đổi số liệu đã cho hay thêm tài khoản vào không bạn
Yêu cầu là tính ra thêm số liệu cho các TK tương ứng bên nguồn vốn với các số đã cho để cân bảng.
 
Ðề: Cân bằng số dư đầu kỳ cho bảng CĐPS tài khoản

làm j có chuyện Vốn kinh doanh 500.000
Vkd 500.000 thì lấy đâu ra tiền mặt đến hơn 1triệu.
bạn chép y nguyên đề xem nào...thế này sao mà giải đc
 
Ðề: Cân bằng số dư đầu kỳ cho bảng CĐPS tài khoản

Yêu cầu là tính ra thêm số liệu cho các TK tương ứng bên nguồn vốn với các số đã cho để cân bảng.

thì cho thêm lợi nhuận chưa phân phối là 713.332, thế là cân
nguôn vốn: 1164.305 (331) + 500.000 (411) + 713.332 = 2.377.637
 
Ðề: Cân bằng số dư đầu kỳ cho bảng CĐPS tài khoản

làm j có chuyện Vốn kinh doanh 500.000
Vkd 500.000 thì lấy đâu ra tiền mặt đến hơn 1triệu.
bạn chép y nguyên đề xem nào...thế này sao mà giải đc
Đây là vốn kd dư đầu kỳ, còn tiền mặt là do thu được của khách hàng hoặc các khoản thu khác trong kỳ trước dư lại.
-----------------------------------------------------------------------------------------
thì cho thêm lợi nhuận chưa phân phối là 713.332, thế là cân
nguôn vốn: 1164.305 (331) + 500.000 (411) + 713.332 = 2.377.637

Lợi nhuận kỳ trước âm (245.000) nhưng khoản này tương ứng với khoản tiền vay ngắn hạn nên mình không đưa vào
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cân bằng số dư đầu kỳ cho bảng CĐPS tài khoản

Đầu kỳ Không cân nghĩa là cuối kỳ năm trước sai. Kiểm tra chi tiết. Thường thì chỉ sai ở 1 nghiệp vụ cụ thể nào đó. PS nợ - PS có = số sai ==> truy tìm.
 
Ðề: Cân bằng số dư đầu kỳ cho bảng CĐPS tài khoản

thực sự bạn chưa đưa được đúng nguyên văn của đề bài. nên các thành viên khó có thể giúp bạn được lắm. nên cho lại đề ko sót 1 chi tiết nào.
 
Ðề: Cân bằng số dư đầu kỳ cho bảng CĐPS tài khoản

cả nhà ơi cho em hỏi em mới vào làm ở cty gần làm báo cáo tài chính rồi mà em không rõ, cty em chỉ phát sinh doanh thu là 8 740 000đ, thuế đầu ra là 752 000đ,
và chi phí điện thoại và fax tổng là 13 699 568đ thuế là 1 278 958đ, báo cáo tài chính năm trước chị kế toán lập ở bảng cân đối kế toán là
1. Tài sản ngắn hạn: 212.287.635
tiền mặt : 209.882.772
tài sản ngắn hạn khác: 2.407.863(thuế GTGT khấu trừ)
Tổng cộg tài sản là: 212.287.635
Vốn chủ sở hữu là 250.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm -37.712.365
năm nay em mới vào làm và em nhập các số liệu nhưng lại không khớp có anh chị nào giúp em với em đang cần lập báo cáo kế toán gấp vì cty chuyển sang cổ phần nên phải boá cáo cho các cổ đông không thì em chết mất

 
Ðề: khi loại chi phí không hợp lí cần kê ra hay không

các a/c oi cho em hoi tinh thuế TNDN phải nộp cuối năm với: hàng tháng em tính số tạm nộp từ tháng 01/2009 đến tháng 07/2009 em lỗ, từ tháng 08/2009 đến tháng 12/2009 số tạm nộp có phát sinh lời. như vậy thì a/c cho em hỏi là cuối năm nếu em xác đinh TNDN thì như thế nào a? và cuối năm e muốn loại 1 số chi phí không hợp lí ra thi em phải làm những gì a(ý em hỏi là e có phải kê ra những khoản chi phí em muốn loại ra không a).
E cám ơn a/c nhiều lắm! các a/chị làm ơn giúp đỡ em với e xin chân thành cảm ơn các anh chị:giabo:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top