Chào mọi người, Công ty em là đại lý vé máy bay và du lịch, bên em là đại lý cấp 1. Hàng tháng hoặc quý thì bên Hãng hàng không chuyển trả cho bên em số tiền hoa hồng mà bên em chạy đủ doanh số, theo em biết thì phần tiền hoa hồng này phải kê khai thuế GTGT, nghĩa là em phải xuất hóa đơn cho phần tiền hoa hồng mà công ty em nhận được. Hóa đơn này em xuất như thế nào a? Trên hóa đơn ghi thông tin của công ty em luôn hay sao ạ? Phần nội dung thì ghi như thế nào, thuế suất là 10% luôn hay sao ạ? Và nếu em xuất 1 hóa đơn cho phần tiền hoa hồng này thì phần đầu vào của em là gì a? Có phải la hóa đơn mà bên Hãng xuất xuống cho em không? Mong mọi người chỉ dẫn giúp em. Tks