cách xuất hđ đầu ra

luu_ha

New Member
Hội viên mới
a/c cho e hỏi chút. e đang có rắc rối này đã phát sinh 3 năm nay mà giờ do có kh trả lại hđ e mới biết. nên giờ e k biết xứ lý sao.do e mới đến làm cty nên k rành lắm
công ty e là đại lý c1 vé máy bay .bán đúng giá hưởng hoa hồng. vấn đề thứ nhất e muốn hỏi là
thứ 1: thuế suất cho hh bán đúng giá của bên e là 0% hay không chịu thuế ( do kt cũ làm k chịu thuế
) mà nay e có tìm hiêu tt06/2012 có đoạn ghi " đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm."
như vậy doanh nghiệp em là thuế 0% phải k ạ?
Thứ 2: đối với lệ phí sân bay , hđ bên e xuát đúng giá nên sẽ ghi
c1: Tiền vé ; 1 .000.000
lệ phí sân bay 60.000
----------------------
cộng tiền hàng : 1.000.000
Thuế gtgt 10%: 100.000
Tổng tiền thanh toán : 1.160.000 ( bao gồm cả lệ phí)

c2: Tiền vé ; 1 .000.000
lệ phí sân bay 60.000
----------------------
cộng tiền hàng : 1.060.000 ( tiền vé +lệ phí)
Thuế gtgt 10%: 100.000
Tổng tiền thanh toán : 1.160.000

cách xuất hđ như thế nào mới là đúng ạ
e xin chân thành cám ơn, vì đã 3 năm nay bên e làm mà k thấy ai phản ứng gì nên cứ làm vậy. giờ này phát hiện ra k biết ghi thế nào mới đúng
giúp e với,k thì e sắp chết rồi!!!hu
 
Ðề: cách xuất hđ đầu ra

Thứ nhất: Thuế suất cho HH bán đúng giá của bạn thì theo thuế suất của bên giao đại lý chứ. Ngay như trường hợp 2 bạn đã nói. Câu hỏi của bạn phải là doanh thu hoa hồng hưởng từ dịch vụ bán vé đúng giá hưởng hoa hồng của bên bạn có chịu thuế hay không?
Phần doanh thu này của bạn thuộc diện không phải kê khai tính nộp thuế GTGT, không phải thuộc 0% hay không chịu thuế. Nó ở giữa 0% và không chịu thuế. Vì bạn vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Thứ 2: Hai trường hợp của bạn mình thấy cũng không hợp lý lắm. Vì cái phiếu thu cước vận chuyển hàng không do bên hãng hàng không thiết kế sẵn và đăng ký với cơ quan thuế mà. Như mình thường thấy VNairline thì tách hai phần chịu thuế và không chịu thuế. 1. Phần chịu thuế là vé máy bay và dòng tính thuế ngay sau. 2. Phần không chịu thuế là các phụ phí liên quan. Sau đó mới cộng tiền thanh toán và tiền thuế.
 
Ðề: cách xuất hđ đầu ra

sao bên mình là vừa chịu thuế vừa thuế 0% vậy bạn, mình có tìm hiểu thêm 2 nơi nữa thì họ nói là chịu thuế 0%.
thứ 2. hđ điện tử của hãng thì mình k nói, nhưng có những vé KH không chịu lấy hđ điện tử của hãng mà bắt mình xuát từ cty mình ra nên mình phải dùng hđ viết tay.
vì vậy mình đã mắc k biết viết vào đâu cái lệ phí sân bay, do k có dòng riêng cho phần lệ phí đó, và đã lỡ xuất của 3 năm rồi, nếu sai thì k biết sữa sao ,mà 3 năm nay k bên nào trả lại hđ đó chứ. nên mình băn khoăn quá, k biết làm sao nữa
ai biết chỉ dùm mình nhé
thsk
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top