Chào cả nhà nhé. Nhờ cả nhà giúp mình tý nhé.
Trong trường hợp xuất hoá đơn đầu ra sai thuế suất thì phải kê khai thuế như thế nào và hạch toán sổ sách ra sao? Cụ thể:
Công ty kinh doanh thương nghiệp, trong tháng 5/2009 xuất hoá đơn cho hàng hoá chịu thuế suất 10%, nhưng lại viết 5%. đến tháng 8/2009
Vậy trong trường hợp này phải xử lý như thế nào cho đúng:
- Phải kê khai thuế GTGT ra sao, dùng mẫu nào để kê khai?
- Xuất tiếp 1 hoá đơn bổ sung cho hoá đơn trước có được hay không (chỉ ghi phần thuế đã xuất thiếu)
Mong cả nhà giúp nhé
Trong trường hợp xuất hoá đơn đầu ra sai thuế suất thì phải kê khai thuế như thế nào và hạch toán sổ sách ra sao? Cụ thể:
Công ty kinh doanh thương nghiệp, trong tháng 5/2009 xuất hoá đơn cho hàng hoá chịu thuế suất 10%, nhưng lại viết 5%. đến tháng 8/2009
Vậy trong trường hợp này phải xử lý như thế nào cho đúng:
- Phải kê khai thuế GTGT ra sao, dùng mẫu nào để kê khai?
- Xuất tiếp 1 hoá đơn bổ sung cho hoá đơn trước có được hay không (chỉ ghi phần thuế đã xuất thiếu)
Mong cả nhà giúp nhé