CÁCH XỬ LÝ CÁC NGHIỆP VỤ THU CHI TM?

hunter_x

New Member
Hội viên mới
Các sư huynh, sư tỉ có kinh nghiệm chỉ giúp đệ mấy nghiệp vụ này với:
1. Ngày 26/05 Công ty TNHH ******** thanh toán tiền hàng ngày 01/05, st=680.000.000đ.
2. Ngày 28/05 Thanh toán tiền hàng cho công ty cổ phần Hoa Nam về lô hàng mua ngày 30/04 theo HĐ GTGT( thuế xuất 10%) số 0012587,ký hiệu HD/2010T,tổng số tiền thanh toán là 132.000.000đ.
Đệ mới ra "Lò" nên chưa có kinh nghiệm thực tế nên muốn nhờ các bậc đàn anh chỉ giúp trong 2 nghiệp vu đó xử lý như tn? phải lập các chứng từ kế toán nào? trình tự lập? kèm theo các chứng từ gốc nào? ghi vào nhưng sổ nào? trình tự ghi sổ ntn?.mọi người chỉ giúp em với. Em xin trân thành cảm ơn!hiii
 
Các sư huynh, sư tỉ có kinh nghiệm chỉ giúp đệ mấy nghiệp vụ này với:
1. Ngày 26/05 Công ty TNHH ******** thanh toán tiền hàng ngày 01/05, st=680.000.000đ.
2. Ngày 28/05 Thanh toán tiền hàng cho công ty cổ phần Hoa Nam về lô hàng mua ngày 30/04 theo HĐ GTGT( thuế xuất 10%) số 0012587,ký hiệu HD/2010T,tổng số tiền thanh toán là 132.000.000đ.
Đệ mới ra "Lò" nên chưa có kinh nghiệm thực tế nên muốn nhờ các bậc đàn anh chỉ giúp trong 2 nghiệp vu đó xử lý như tn? phải lập các chứng từ kế toán nào? trình tự lập? kèm theo các chứng từ gốc nào? ghi vào nhưng sổ nào? trình tự ghi sổ ntn?.mọi người chỉ giúp em với. Em xin trân thành cảm ơn!hiii

1.Công ty TNHH ******** thanh toán tiền hàng ngày 01/05, st=680.000.000đ: Cái này có chứng từ đó là Lệnh thanh toán hay Lệnh có. Bạn ra ngân hàng mà lấy, nếu chưa có..
Nợ 112/Có TK 131
2.Tại công ty làm một cái UNC có dấu má đàng hoàng, đem ra ngân hàng nó chuyển tiền hàng chom
Chứng từ sinh ra là cái chứng từ giao dịch có nội dung.

  • số tiền thanh toán tiền hàng
  • Phí chuyển tiền
  • Thuế của phí chuyển tiền
Tóm lại:

Nợ TK 331
Có TK 112
Phí và thuế chuyển tiền.
Nợ TK 6425
Nợ TK 133
Có TK 112
(trên đây là thanh toán qua ngân hàng nghen)
 
Ðề: Re: CÁCH XỬ LÝ CÁC NGHIỆP VỤ THU CHI TM?

Vậy nếu các nghiệp vụ này đều đc thực hiện bằng tiền mặt thì ntn hả bạn?
 
ðề: Cách xử lý các nghiệp vụ thu chi tm?

Nợ 111/Có 131 : 680tr
Nợ 331/Có 111: 132tr
Nhưng mà thanh toán bằng TM xong thì cái hóa đơn i' không được khấu trừ thuế GTGT đầu nhé. hihi
 
ðề: Cách xử lý các nghiệp vụ thu chi tm?

Một HĐ của bên bạn mà 132tr thì nên chyển khoản nhé .Không là bạn mất tiền khấu trừ 13,2tr đó
 
Ðề: ðề: Cách xử lý các nghiệp vụ thu chi tm?

Nợ 111/Có 131 : 680tr
Nợ 331/Có 111: 132tr
Nhưng mà thanh toán bằng TM xong thì cái hóa đơn i' không được khấu trừ thuế GTGT đầu nhé. hihi
sao ko đc khấu trừ thuế thế bạn ?
 
Ðề: ðề: Cách xử lý các nghiệp vụ thu chi tm?

sao ko đc khấu trừ thuế thế bạn ?

Vì theo quy định những hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20tr đồng trở lên phải thanh toán qua ngân hàng nếu ko thì thuế đầu vào của hàng hóa đó sẽ ko được khấu trừ
 
Ðề: ðề: Cách xử lý các nghiệp vụ thu chi tm?

ban ơi cho mình hỏi tí nhé? công ty của mình chuyên lấy hóa đơn về muồn mà mình phải hoàn thành chứng từ liên quan như phiếu chi .cho mình hỏi ngày tháng của phiếu chi và hóa đơn có giống nhau không? hay là ngày phiếu chi mình ghi theo ngày hạch toán hả bạn? thanks bạn nhìu.
 
ðề: Cách xử lý các nghiệp vụ thu chi tm?

Bạn hcha5 toán ngày nào thì phiếu chi bạn làm ngày đó .
 
ðề: Cách xử lý các nghiệp vụ thu chi tm?

Bên mình với nội bộ thì: có hóa đơn thì chi tiền. Nếu hóa đơn về muộn thì chi tiền ngày nào viết ngày đấy. Hóa đơn về bao giờ cũng được.
Thuế thì: Chờ cuối quý làm 1 thể. hihi. Cái nào có hóa đơn rồi thì ghi phiếu chi cùng ngày đấy luôn. Chưa có hóa đơn thì không viết phiếu chi :votay:
 
ðề: Cách xử lý các nghiệp vụ thu chi tm?

Ngày 01/05 bạn treo nợ Nợ: 131: 680.000.000
có 3331:Thuế
có 511:Tiền hàng trong hóa đơn
Đồng thời làm nghiệm vụ xuất kho hàng hóa phản ánh giá vốn
Nợ 632:
có 156:
Khi họ trả tiền nếu
Nợ 112/111:680.000.000
Có: 131: 680.000.000
Ngày mua hàng tức là ngày hóa dơn về 132.tr
Ghi sổ:
Nợ 156
Nợ 133
có: 331
Khi thanh toán
Nợ 331: 132 tr
Có 111/112
Đay là những hóa đơn trên 20 triệu bạn nên thanh toán qua ngân hàng là UNC chư k được nộp trực tiếp tiền vào TK của khách hàng như vậy bạn không được khấu trừ thuế sau này bị loại rồi còn lại nộp phạt nửa đó
phát sinh những tài khoản napf thì bạn ghi vào sổ đó, tùy theo bạn ghi theo hình thức nào chúc bạn may mắn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top