Cách kê khai thuế đối với hoá đơn bán hàng thông thường

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ðề: Cách kê khai thuế

Bạn dám chắc về điều này?
Mình nói 0% là ở một số phần mềm khi khai báo HD là phải gõ thuế suất nên nếu HD thông thường là phải gõ 0%, nhưng lên báo cáo không thể hiện thuế mà chỉ kê HD
Thêm nữa trước khi có TT60 thì HD thông thường đưa vào mẫu 05/GTGT, sau khi TT60 ra đời tì tất cả đều đưa vào mẫu 01-2/GTGT.

Sao lại không!
Bạn nên nhớ một điều là chúng ta căn cứ vào quy định để mà làm chứ không phải lệ thuộc vào mấy cái phần mềm. Phần mềm chỉ là công cụ để ta thực hiện cho đúng quy định chứ không phải dùng nó để biện minh cho việc làm sai quy định. Người ta đã bải bỏ cái mẫu mà bạn nói là vì người ta cảm thấy không cần thiết, nó không có tác dụng gì mấy trong việc tính thuế GTGT. Còn mẫu 01-2/GTGT mà bạn nói tôi hỏi bạn bạn kê hóa đơn thông thường vào chổ nào trên đó?

"Các bạn danketoan ơi cho mình hỏi là mình mua hàng không có hóa đơn GTGT thì họ ghi cho mình hóa đơn bán hàng thông thường thi mình kê khai vào mục nào để được khấu trừ thuế. Hay không kê khai chỉ đưa vào chi phí thôi."
Còn câu hỏi của bachngan thì phải kê hóa đơn, còn việc đưa vào chi phí hay hạch toán vào đâu là tùy vào đơn vị bạn, việc khấu trừ thuế ở đây là không có.
Thân chào

Còn tôi nói là không cần phải kê khai, mất thời gian mà không được gì.
 
Ðề: Cách kê khai thuế đối với hoá đơn bán hàng thông thường

Kimhoa có thể cho tôi mở rộng tầm mắt là quy định nào của thuế ban hành ngày tháng năm nào bảo rằng không kê hóa đơn thông thường?
Quy định nếu có thì theo tôi nghĩ là có hoặc không kê chứ không thể nói là không cần.
 
Ðề: Cách kê khai thuế đối với hoá đơn bán hàng thông thường

Bên mình hàng tháng vẫn kê khai thuế riêng đối với hóa đơn bán hàng thông thường vào Bảng kê 05 (cũ) nộp kèm tờ khai thuế.

Vì chị mình đã từng quyết toán với thúe có nói vẫn phải kê khai nhưng ko phải hóa đơn GTGT nên ko dược kê khai vào mẫu 01-2.
 
Ðề: Cách kê khai thuế đối với hoá đơn bán hàng thông thường

Kimhoa có thể cho tôi mở rộng tầm mắt là quy định nào của thuế ban hành ngày tháng năm nào bảo rằng không kê hóa đơn thông thường?
Quy định nếu có thì theo tôi nghĩ là có hoặc không kê chứ không thể nói là không cần.

Có cần thiết phải có văn bản nói toạch ra là cái nào quy định cho việc không kê khai hóa đơn thông thường không vậy, nhìn vào bộ hồ sơ khai thuế GTGT hàng tháng có chổ nào để cho việc kê khai hóa đơn thông thường không? Nếu có thì chỉ ra xem nào? Còn ở đây chúng ta nên quan niệm rằng không cần làm những gì không bắt buộc phải làm.
 
Ðề: Cách kê khai thuế đối với hoá đơn bán hàng thông thường

Có cần thiết phải có văn bản nói toạch ra là cái nào quy định cho việc không kê khai hóa đơn thông thường không vậy, nhìn vào bộ hồ sơ khai thuế GTGT hàng tháng có chổ nào để cho việc kê khai hóa đơn thông thường không? Nếu có thì chỉ ra xem nào? Còn ở đây chúng ta nên quan niệm rằng không cần làm những gì không bắt buộc phải làm.

Không có qui định nào cụ thể bắt buộc kê hay không kê khai những hóa đơn thông thường. Thông thường những hóa đơn đó toàn là tiếp khách không à. Chuyện gì phải đi kê khai nó cho mất thời gian.
 
Ðề: Cách kê khai thuế

mình đồng ý vói xấu xí. công ty mình cũng có mấy HD như thế. Mình vẫn kê khai vào tờ khai thuế GTGT muc 2.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT nhưng phần thuế suất ko ghi (=o%).

Hình như bạn chưa hiểu rỏ bản chất của dòng chữ màu đỏ!
 
Ðề: Cách kê khai thuế đối với hoá đơn bán hàng thông thường

Các bạn danketoan ơi cho mình hỏi là mình mua hàng không có hóa đơn GTGT thì họ ghi cho mình hóa đơn bán hàng thông thường thi mình kê khai vào mục nào để được khấu trừ thuế. Hay không kê khai chỉ đưa vào chi phí thôi.

Sao cùng một chủ đề mà nhiều ý kiến quá vậy mình cũng nhức đầu luôn,
hóa đơn bán hàng thông thường , người thì cho là kê khai , người thì cho rằng không kê khai, người cho rằng thuế suât 0%. nhức đầu quá các bạn ơi !

Các chi cục thuế Q1, Q4, Q11, Q. Tân Bình - TP. HCM , Hướng dẫn mình đối với hóa đơn bán hàng thông thường thì không kê khai báo cáo thuế hàng tháng, chỉ kê lên bảng kê 05 mẫu cũ, lưu tại đơn vị, không nộp cho cơ quan thuế, & những khoản này được đưa vào chi phí hợp lý.
Mình xin chấm hết!
 
Ðề: Cách kê khai thuế đối với hoá đơn bán hàng thông thường

Sao cùng một chủ đề mà nhiều ý kiến quá vậy mình cũng nhức đầu luôn,
hóa đơn bán hàng thông thường , người thì cho là kê khai , người thì cho rằng không kê khai, người cho rằng thuế suât 0%. nhức đầu quá các bạn ơi !

Các chi cục thuế Q1, Q4, Q11, Q. Tân Bình - TP. HCM , Hướng dẫn mình đối với hóa đơn bán hàng thông thường thì không kê khai báo cáo thuế hàng tháng, chỉ kê lên bảng kê 05 mẫu cũ, lưu tại đơn vị, không nộp cho cơ quan thuế, & những khoản này được đưa vào chi phí hợp lý.
Mình xin chấm hết!
Xin bổ sung: Đối với mẫu 05 nếu anh quản lý thuế bắt nộp thì vẫn.....phải nộp
Chi cục Cầu Giấy iem vẫn nộp nè. Mà nộp thì có mất gì đâu...có vài cái thôi mà các pác, vừa tiện theo dõi
 
Ðề: Cách kê khai thuế đối với hoá đơn bán hàng thông thường

Các bạn danketoan ơi cho mình hỏi là mình mua hàng không có hóa đơn GTGT thì họ ghi cho mình hóa đơn bán hàng thông thường thi mình kê khai vào mục nào để được khấu trừ thuế. Hay không kê khai chỉ đưa vào chi phí thôi.
Trước đây thì bạn phải kê khai thuế nhưng bây giờ không phải kê khai bạn ạ, hóa đơn thông thường chỉ là chi phí hợp lý được thôi
 
Ðề: Cách kê khai thuế đối với hoá đơn bán hàng thông thường

Trích tài liệu hướng dẫn kê khai thuế GTGT của TCT.

Căn cứ để lập bảng kê là các hoá đơn GTGT, chứng từ, biên lai nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu của HHDV mua vào trong kỳ tính thuế bao gồm cả hoá đơn GTGT đặc thù như tem vé, hoá đơn nhận lại hàng do người mua trả lại hàng, chứng từ nộp thay thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài. Các hoá đơn bán hàng thông thường (không phải hoá đơn GTGT), hoá đơn bất hợp pháp và hoá đơn quá 3 tháng chưa kê khai thì không ghi vào bảng kê này.
 
Ðề: Cách kê khai thuế đối với hoá đơn bán hàng thông thường

Các bác tiện đây cho em hỏi một câu: Có khi nào DN đi mua hoá đơn thông thường về để tăng HĐ đầu vào không? theo em biết thì HĐ thông thường đâu có được khấu trừ thuế mà chỉ tính vào CP hợp lý? Vậy khi tính vào CP hợp lý đó thì sẽ có lợi gì cho DN? cái này em chưa được rõ lắm mong các bạn chỉ bảo thêm.Thanks các bác
 
Ðề: Cách kê khai thuế đối với hoá đơn bán hàng thông thường

Các bác tiện đây cho em hỏi một câu: Có khi nào DN đi mua hoá đơn thông thường về để tăng HĐ đầu vào không? theo em biết thì HĐ thông thường đâu có được khấu trừ thuế mà chỉ tính vào CP hợp lý? Vậy khi tính vào CP hợp lý đó thì sẽ có lợi gì cho DN? cái này em chưa được rõ lắm mong các bạn chỉ bảo thêm.Thanks các bác

Nếu như dòng màu đỏ thì DN có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp => :dapghe:

Nếu hiểu theo ý, DN mua hàng hoá dịch vụ mà bên xuất sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường thì theo bài Susun :gatdau:

Tất cả những hoá đơn hợp pháp, hợp lý dù có thuế hay không thuế đều tính vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Topic closed tại đây.:xinloinhe:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top