Cách hạch toán khi điều chỉnh giảm và điều chỉnh tăng hoá đơn.

thienvy

Member
Hội viên mới
Các anh, chị ơi!
Giúp em cái này với, em có 2 trường hợp muốn nhờ các anh chị giúp đỡ, càng sớm càng tốt các anh - chị nhé, em gấp lắm rồi.

Trường hợp 1:
Tháng 8 em xuất 1 hoá đơn số tiền: 170.000.000đ (chưa thuế), đến tháng 12 em làm thanh toán tiếp theo và phát hiện hoá đơn trước bị nhầm kích thước nên sai số tiền. Tháng 12 em xuất 1 hoá đơn tiếp theo và điều chỉnh giảm giá trị hoá đơn trước trên hoá đơn này.
Cụ thể: Tổng tiền hoá đơn này 125.000.000đ (chưa thuế) - điều chỉnh giảm 55.000.000đ (chưa thuế), số tiền còn lại trên hoá đơn đó là 70.000.000đ (chưa thuế). Vậy em phải hạch toán như thế nào trên hoá đơn này.

Trường hợp 2:
Tháng 11 em xuất 1 hoá đơn (xuất trước nhưng chưa thanh toán tiền vì công ty này sang tháng 12 chuyển đổi thành Cty Cổ phần nên nợ tồn đọng phải xuất trước tháng 12) số tiền: 138.500.000đ (chưa thuế) (đã báo cáo thuế), đến đầu tháng 12 em làm thanh toán thì phát hiện mình bị nhầm đơn giá, nên chênh lệch số tiền: 780.000đ (chưa thuế) . Vậy tổng tiền thanh toán là: 139.280.000đ (chưa thuế). Các anh chị cho em hỏi em phải làm thế nào để thanh toán được số tiền này.
Em có phải xuất hoá đơn điều chỉnh tăng giá trị của hoá đơn trước không? Nếu xuất thì viết nội dung như thế nào? số tiền điều chỉnh: 780.000đ + 78.000đ (thuế) = 858.000đ có phải không ạ? Và phải hạch toán hoá đơn này như thế nào? Sau này có bị vướng mắc gì bên thuế không ạ?
Các anh chị giúp em với, em đang cần lắm, càng nhanh càng tốt nhé.
Em xin cảm ơn nhiều nhiều.
 
Ðề: Cách hạch toán khi điều chỉnh giảm và điều chỉnh tăng hoá đơn.

ủa, sao bạn điều chỉnh giảm trên hóa đơn xuất lun à? theo mình thì bạn làm giảm số tiền của hóa đơn trước trên hóa đơn xuất tiếp theo là sai rùi đó. Theo mình thì bạn nên làm biên bản hủy và thu hồi lại hóa đơn xuất sai và xuất lại tờ hóa đơn khác và làm KHBS điều chỉnh BC thuế tháng đó, rồi hạch toán bình thường thui. trường hợp 2 cũng vậy bạn nhé, nhưng bạn phải đóng tiền phạt nộp chậm vì tăng số thuế phải nộp ( 78.000 x 0.05% x số ngày nộp chậm) ^^.
 
Ðề: Cách hạch toán khi điều chỉnh giảm và điều chỉnh tăng hoá đơn.

bạn ơi, hoá đơn ở trường hợp 1 mình xuất từ tháng 8 cơ, tiền đã thanh toán rồi, nếu huỷ xuất lại thì thì hạch toán như thế nào đây (mà mình đã xuất hoá đơn điều chỉnh giảm rồi), nếu làm tờ khai bổ sung điều chỉnh BC thuế tháng 8 thì tháng 9, 10 ,11 cũng phải làm điều chỉnh. rắc rối thật, có cách nào tốt hơn ko nhỉ?
còn trường hợp 2; mình cũng không thể huỷ hoá đơn được vì hiện tại hoá đơn mình đã xuất đến cuối tháng 12 rồi mà hoá đơn này bắt buộc phải xuất ở tháng 11, mình có thể làm biên bản điều chỉnh hoá đơn để điều chỉnh số tiền chênh lệch ko nhỉ?
 
Ðề: Cách hạch toán khi điều chỉnh giảm và điều chỉnh tăng hoá đơn.

Các anh chị ơi, mọi người đi đâu hết rồi nhỉ, có ai giúp em cái vụ này với, em đang gấp lắm, nhất là ở trường hợp 2.
Cảm ơn rất nhiều nhiều.
 
Ðề: Cách hạch toán khi điều chỉnh giảm và điều chỉnh tăng hoá đơn.

Trường hợp 1:
Bạn xuất hóa đơn mới trong đó có điều chỉnh giảm cho hóa đơn trước và tổng số tiền sau điều chỉnh vẫn > 0 -> đúng quy định.
Hạch toán: theo số cuối cùng của tờ hóa đơn mà định khoản + điều chỉnh sổ chi tiết, trong trường hợp bạn có theo dõi kết quả kinh doanh chi tiết đến từng lô hàng.

Trường hợp 2:
Do bạn điều chỉnh tăng nên bạn có thể xuất hóa đơn điều chỉnh, phần nội dung ghi rõ nội dung điều chỉnh (nhầm đơn giá ...) cho hóa đơn nào ...số tiền thì chỉ cần ghi số chênh lệch điều chỉnh tăng thêm 780.000đ + 78.000đ (thuế) .
Như vậy lô hàng đó sẽ gồm 2 hóa đơn.
Giống như bạn mua 2 cái tủ, lấy 2 hóa đơn mỗi hóa đơn 1 cái tủ vậy thôi.
 
Ðề: Cách hạch toán khi điều chỉnh giảm và điều chỉnh tăng hoá đơn.

trường hợp điều chỉnh giảm hóa đơn thì hạch toán thế nào vào sổ sách ạ?
 
Ðề: Cách hạch toán khi điều chỉnh giảm và điều chỉnh tăng hoá đơn.

Mọi người giúp đỡ em trường hợp này với!
Hoá đơn em xuất ra ghi: Tiền chưa VAT 2.587.273 + VAT 258.727 = 2.486.000 đồng ( Đúng ra là : 2.846.000). Và khách hàng đã chuyển trả là: 2.486.000
Em hoạch toán thế này:
N 131: 2.846.000
C 511: 2.587.273
C 3331: 258.727

N 641: 360.000 ( xem như là khoản khuyến mãi)
C131 : 360.000

Cho em hỏi là vậy có được không ạ! Mong các anh chị giúp đỡ
Cám ơn anh chị nhiều!
 
Ðề: Cách hạch toán khi điều chỉnh giảm và điều chỉnh tăng hoá đơn.

khuyến mãi mà phải thu giảm là sao? khuyến bằng cái già thì ghi giảm cái đó chư?
vị sụ. khuyến mãi bằng hàng há thì ghi
N 641
C 156.
còn chiết khấu thương mại khi thanh toán trừ thẳng vào phỉa thu ghi
nợ 521
có 131

---------- Post added at 12:54 ---------- Previous post was at 12:49 ----------

giảm hóa đơn trường hợp nào, hàng bị trả lại hay giảm giá hàng bán
ghi
nơ 531 hàng bán bị tả lại
có 155,156,..
nợ 511
nợ 3331
có 131,112,111
 
Ðề: Cách hạch toán khi điều chỉnh giảm và điều chỉnh tăng hoá đơn.

Trường hợp của mình là hoá đơn bị ghi sai tổng tiền thanh toán. Mà hoá đơn đó lại chuyển lên kho bạc rồi, bên mua họ không đồng ý cho mình huỷ! Nên mình mới đưa ra một phương án là coi như mình khuyễn mãi cho người ta. ( Mình làm bên dịch vụ ăn uống, nên họ mới không đồng ý cho huỷ hoá đon đó!)
Có bác nào đã gặp trường hợp này rồi thì chỉ giúp em với ah!
Em cám ơn nhìu!
 
Ðề: Cách hạch toán khi điều chỉnh giảm và điều chỉnh tăng hoá đơn.

Lúc trơức mình làm bên Công ty bánh mình cũng có gặp trường hợp này ,mình xuất hóa đơn điều chỉnh giảm và hạch toán như sau
Nợ 511
Nợ 3331
Có 131 ,111,112
Và cũng đã quyết toán hóa đơn đó rồi mà thấy Cục thuế tỉnh Bình Dương không nói gì
Bãn xem thử có áp dụng cho bên bạn được không
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top