Công ty mình nhận điều chuyền từ công ty mẹ một đội sản xuất (Cty mẹ hạch toán độc lập với Cty mình)khi chuyển sang đội đó mang theo một số TS đã được công ty mẹ đánh giá lại với giá trị là 44tr cùng với BB bàn giao TSCĐ. MÌnh căn cứ vào BB này và tính Khấu hao trên giá trị 44tr từ 2008. Đến T6/09 cty mẹ lại trả mình Hoá đơn GTGT ghi "Phần GTrị đánh giá lại theo BB bàn giao GTGT: 40tr, VAT:4tr" - Lúc đầu họ k có ý định trả sau kiểm toán bắt họ mới trả. Hiện giờ mình đang lúng túng không biêt xử lý hoá đơn này ra sao ghi nhận phần thuế thi k đc vi mình đã tính Khấu hao trên giá trị 44tr. Các bạn cho mình hỏi giờ mình phải định khoản HĐơn này như thế nào? mình tính Khấu hao trên giá trị 44tr có sai không?
Mình xin cảm ơn!
Mình xin cảm ơn!