Các anh chị ơi cho em hỏi: cty em là cty dịch vụ
Trong kỳ có phát sinh nghiệp vụ là: cty em đi vận chuyển lô hàng cho cty A, ví dụ: Chứng từ phí D/O + phí THC cty em đứng ra thanh toán là 10.000 đ, vat 1.000 đ
về cty em xuất hóa đơn lại cho cty A 20.000 đ, vat 2.000 đ
vậy em hạch toán như thế nào?
em hạch toán như vầy đúng không?
nợ 156.2 : 10.000 đ
nợ 133 : 1.000 đ
có 111 : 11.000 đ
khi xuất hóa đơn :
nợ 111 : 22.000 đ
có 511 : 20.000 đ
có 3331: 2.000 đ
cuối kỳ em kết chuyển:
nợ 632: 10.000 đ
có 156.2: 10.000 đ
rồi từ 632, 511 em kết chuyển vào 911
CÁC ANH CHỊ GIÚP EM VỚI NGHIỆP VỤ NÀY XẢY RA THƯỜNG XUYÊN, CHI PHÍ ĐẦU VÀO 10.000 Đ EM KHÔNG BIẾT HẠCH TOÁN VÀO ĐÂU?
Trong kỳ có phát sinh nghiệp vụ là: cty em đi vận chuyển lô hàng cho cty A, ví dụ: Chứng từ phí D/O + phí THC cty em đứng ra thanh toán là 10.000 đ, vat 1.000 đ
về cty em xuất hóa đơn lại cho cty A 20.000 đ, vat 2.000 đ
vậy em hạch toán như thế nào?
em hạch toán như vầy đúng không?
nợ 156.2 : 10.000 đ
nợ 133 : 1.000 đ
có 111 : 11.000 đ
khi xuất hóa đơn :
nợ 111 : 22.000 đ
có 511 : 20.000 đ
có 3331: 2.000 đ
cuối kỳ em kết chuyển:
nợ 632: 10.000 đ
có 156.2: 10.000 đ
rồi từ 632, 511 em kết chuyển vào 911
CÁC ANH CHỊ GIÚP EM VỚI NGHIỆP VỤ NÀY XẢY RA THƯỜNG XUYÊN, CHI PHÍ ĐẦU VÀO 10.000 Đ EM KHÔNG BIẾT HẠCH TOÁN VÀO ĐÂU?