Thân gửi: Các anh/chị dân kế toán
E có một thắc mắc muốn nhờ các a/chị trợ giúp như sau
Quý 2/2014, Công ty có tách 1 phần hoạt động kinh doanh (xuất khẩu hàng TCMN) sang thành lập Cty mới là Cty Cổ phần (chốt số liệu đến hết quý 1/2014). Phần còn lại thì vẫn giữ nguyên mô hình hoạt động cũ là Công ty nhà nước. Do khi sang Cty mới thì có mang sang 1 phần công cụ dụng cụ, và các chi phí hdkd ngành hàng TCMN sang Cty CP (các CF trước đây đã trích treo trên TK 242, và 1 số đã hạch toán CF trong quý 1/2014).
Khi xuất hóa đơn thì đã hạch toán: Nợ 131/Có 511 (ghi tăng doanh thu)
Vậy hạch toán CF giá vốn thì như nào ạ. Có phải ghi Nợ 632/Có TK 242 không? Các khoản CF đã ghi nhận trong kỳ thì hạch toán giá vốn như nào.
Mong được anh/chị giúp đỡ.
Many thanks
E có một thắc mắc muốn nhờ các a/chị trợ giúp như sau
Quý 2/2014, Công ty có tách 1 phần hoạt động kinh doanh (xuất khẩu hàng TCMN) sang thành lập Cty mới là Cty Cổ phần (chốt số liệu đến hết quý 1/2014). Phần còn lại thì vẫn giữ nguyên mô hình hoạt động cũ là Công ty nhà nước. Do khi sang Cty mới thì có mang sang 1 phần công cụ dụng cụ, và các chi phí hdkd ngành hàng TCMN sang Cty CP (các CF trước đây đã trích treo trên TK 242, và 1 số đã hạch toán CF trong quý 1/2014).
Khi xuất hóa đơn thì đã hạch toán: Nợ 131/Có 511 (ghi tăng doanh thu)
Vậy hạch toán CF giá vốn thì như nào ạ. Có phải ghi Nợ 632/Có TK 242 không? Các khoản CF đã ghi nhận trong kỳ thì hạch toán giá vốn như nào.
Mong được anh/chị giúp đỡ.
Many thanks