cách ghi sổ tm-tgnh như thế nào

xuxu

New Member
Hội viên mới
tui có mấy vấn đề mong mọi người trả lời họ tui với :
- Thứ 1 : công ty tui làm bên dịch vụ vận tải thì mua dầu để chạy xe thì hạch toán vào tài khoản nào; chị KT cũ ko lập PC- PT thì bjờ mình làm từ đầu àh. Còn nữa vì GĐ chi tiền thu tiền nên tui ko biết hạch toán SD đầu kỳ của quỹ tiền mặt ntnào cả
- Thứ 2 : là công ty tui mua TSCĐ trong năm cơ nhưng cũng ko Dăng ký KH như thế nào cả ,vậy bjờ tui phải làm bắt đầu như thếnào,
- Thư 3 : công ty tui lại chuyền sang doanh nghiệp sx thì nhưng TSCĐ đấy phải làm thế nào ; khi làm tờ khai thuế thì có trích KH vào đó ko
cảm ơn mọi người nha , mong mọi người júp tôi gỡ rối với
 
Ðề: cách ghi sổ tm-tgnh như thế nào

kê khai thuế sao phải trích KH đâu
-----------------------------------------------------------------------------------------
kê khai thuế không trích KH đâu
 
Sửa lần cuối:
Ðề: cách ghi sổ tm-tgnh như thế nào

tui có mấy vấn đề mong mọi người trả lời họ tui với :
- Thứ 1 : công ty tui làm bên dịch vụ vận tải thì mua dầu để chạy xe thì hạch toán vào tài khoản nào; chị KT cũ ko lập PC- PT thì bjờ mình làm từ đầu àh. Còn nữa vì GĐ chi tiền thu tiền nên tui ko biết hạch toán SD đầu kỳ của quỹ tiền mặt ntnào cả
- Thứ 2 : là công ty tui mua TSCĐ trong năm cơ nhưng cũng ko Dăng ký KH như thế nào cả ,vậy bjờ tui phải làm bắt đầu như thếnào,
- Thư 3 : công ty tui lại chuyền sang doanh nghiệp sx thì nhưng TSCĐ đấy phải làm thế nào ; khi làm tờ khai thuế thì có trích KH vào đó ko
cảm ơn mọi người nha , mong mọi người júp tôi gỡ rối với

Vấn đề thứ 1: Mua dầu hạch toán vào 641, phải dựa vào các chứng từ gốc để lập phiếu thu, chi, Số dư đầu kỳ dựa vào báo cáo của năm trước.
Vấn đề thứ 2: Hiện nay ko phải đăng ký trích KH TSCĐ, bạn dựa vào QĐ 206 để trích KH, TSCĐ được dùng khi nào thì trích KH từ khi đó.
Vấn đề thứ 3: Bạn ko nói rõ TSCĐ của bạn là gì ai biết đâu mà trả lời. Nếu TSCĐ đó dùng cho bộ phận nào thì trích KH cho bộ phận đó.:mua:
 
Ðề: cách ghi sổ tm-tgnh như thế nào

Vấn đề thứ 1: Mua dầu hạch toán vào 641, phải dựa vào các chứng từ gốc để lập phiếu thu, chi, Số dư đầu kỳ dựa vào báo cáo của năm trước.
Vấn đề thứ 2: Hiện nay ko phải đăng ký trích KH TSCĐ, bạn dựa vào QĐ 206 để trích KH, TSCĐ được dùng khi nào thì trích KH từ khi đó.
Vấn đề thứ 3: Bạn ko nói rõ TSCĐ của bạn là gì ai biết đâu mà trả lời. Nếu TSCĐ đó dùng cho bộ phận nào thì trích KH cho bộ phận đó.:mua:
òuh tui cảm ơn nha ;
tui chỉ thấy HĐ ghi là mua TV nhung cũng chẳng biết làm jì . còn tháng9 vừa rùi công ty tui lại chuyển hình thức kd từ dịch vụ sang sản xuất thì lại mua máy móc về phục vụ cho sx. mà công ty tui mới thành lập đầu năm nay nên ko có số dư của các TK mà anh GĐ thì bảo tui là em thây thế nào hợp lý thì làm. mà công ty tui cũn ko có sổ lương nũa liệu mình viết phiếu chi thì có được ko hay là có HĐ jì thì kê mình những khoản chi đấy thôi.
các bạn ơi chỉ hộ tui với
 
Ðề: cách ghi sổ tm-tgnh như thế nào

xuxu nói:
tui có mấy vấn đề mong mọi người trả lời họ tui với :
- Thứ 1 : công ty tui làm bên dịch vụ vận tải thì mua dầu để chạy xe thì hạch toán vào tài khoản nào; chị KT cũ ko lập PC- PT thì bjờ mình làm từ đầu àh. Còn nữa vì GĐ chi tiền thu tiền nên tui ko biết hạch toán SD đầu kỳ của quỹ tiền mặt ntnào cả

-Mua dầu nhập kho rồi xuất dùng nhé bạn.
-Bạn dựa vào hoá đơn đầu vào + ra => lập PC, PT tương ứng.
-Bạn dựa vào số vốn ban đầu của cty tiến hàng ghi sổ 1111

xuxu nói:
- Thứ 2 : là công ty tui mua TSCĐ trong năm cơ nhưng cũng ko Dăng ký KH như thế nào cả ,vậy bjờ tui phải làm bắt đầu như thếnào,

Bạn tham khảo QĐ206 để xem loại tài sản và thời gian trích khấu hao cho tài sản đó.

xuxu nói:
- Thư 3 : công ty tui lại chuyền sang doanh nghiệp sx thì nhưng TSCĐ đấy phải làm thế nào ; khi làm tờ khai thuế thì có trích KH vào đó ko
cảm ơn mọi người nha , mong mọi người júp tôi gỡ rối với

Tờ khai thuế chỉ kê khai những HĐ đầu vào + ra, không dùng để trích khấu hao.
Cuối năm bạn trích khấu hao để đưa vào CP tính thuế TNDN thôi nhé.

òuh tui cảm ơn nha ;
tui chỉ thấy HĐ ghi là mua TV nhung cũng chẳng biết làm jì . còn tháng9 vừa rùi công ty tui lại chuyển hình thức kd từ dịch vụ sang sản xuất thì lại mua máy móc về phục vụ cho sx. mà công ty tui mới thành lập đầu năm nay nên ko có số dư của các TK mà anh GĐ thì bảo tui là em thây thế nào hợp lý thì làm. mà công ty tui cũn ko có sổ lương nũa liệu mình viết phiếu chi thì có được ko hay là có HĐ jì thì kê mình những khoản chi đấy thôi.
các bạn ơi chỉ hộ tui với

Mua TS về nhập mới ban đầu, chứ cần gì phải có số dư mới làm sổ được đâu bạn.
Chưa có sổ lương thì lập sổ lương, cty mới thành lập ban đầu chưa có sổ gì, bạn phải tự lập sổ thôi nhé.
 
Ðề: cách ghi sổ tm-tgnh như thế nào



-Mua dầu nhập kho rồi xuất dùng nhé bạn.
-Bạn dựa vào hoá đơn đầu vào + ra => lập PC, PT tương ứng.
-Bạn dựa vào số vốn ban đầu của cty tiến hàng ghi sổ 1111



Bạn tham khảo QĐ206 để xem loại tài sản và thời gian trích khấu hao cho tài sản đó.



Tờ khai thuế chỉ kê khai những HĐ đầu vào + ra, không dùng để trích khấu hao.
Cuối năm bạn trích khấu hao để đưa vào CP tính thuế TNDN thôi nhé.



Mua TS về nhập mới ban đầu, chứ cần gì phải có số dư mới làm sổ được đâu bạn.
Chưa có sổ lương thì lập sổ lương, cty mới thành lập ban đầu chưa có sổ gì, bạn phải tự lập sổ thôi nhé.

Mình thấy anh thanhdiep nói đúng rồi.
hiện giờ ban không cần nộp bảng trích KHTSCD nua mà trích đúng theo QD206 la được rồi.
Tờ khai thì dùng cho việc kê khai thuế GTGT thôi bạn ạ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top