Các hạch toán chi phí

ngocdoankt

New Member
Hội viên mới
Các bác ơi! Trong tháng này mình có một hoá đơn như thế này: chi phí dịch vụ là 100.000 đồng, thuế VAT là 10.000 đồng. Đồng thời khuyến mãi 105.000 đồng. Tổng tiền phải thanh toán là 5.000 đồng. Vậy khi đó hạch toán sẽ như thế nào. Mình hơi lúng túng ở chỗ số tiền khuyến mãi. Các bác chỉ mình với.
 
Ðề: Các hạch toán chi phí

em hạch toán như sau:
giả sử cpdv (tk642):100 đ,vat(1331):10 đ,km(tk515):105 ,thanh toán (tk331)
định khoản như sau:
N642 :100
N1331:10
C331:110
N331 :105
C 515 :105
N331:5
C111:5
CHÚC EM THÀNH CÔNG
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Các hạch toán chi phí

em hạch toán như sau:
giả sử cpdv (tk642):100 đ,vat(1331):10 đ,km(tk515):105 ,thanh toán (tk331)
định khoản như sau:
N642 :100
N1331:10
C331:110
N331 :105
C 515 :105
N331:5
C111:5
CHÚC EM THÀNH CÔNG

có 515 nữa ah??? :confuse1:
 
Ðề: Các hạch toán chi phí

em hạch toán như sau:
giả sử cpdv (tk642):100 đ,vat(1331):10 đ,km(tk515):105 ,thanh toán (tk331)
định khoản như sau:
N642 :100
N1331:10
C331:110
N331 :105
C 515 :105
N331:5
C111:5
CHÚC EM THÀNH CÔNG

Em dùng TK 711 để ghi nhận phần khuyến mại nhé.( Ko dùng tk 515)..Bạn [you] có ý kiến gì khác không ?
 
Ðề: Các hạch toán chi phí

theo tôi nghĩ cũng nên sử dụng TK711 hơn, vì khoản này nằm ngoài dự kiến của công ty, nên thuộc thu nhập khác thì hay hơn, còn TK 515 liên quan đến tài chính.
 
Ðề: Các hạch toán chi phí

Các bác ơi! Trong tháng này mình có một hoá đơn như thế này: chi phí dịch vụ là 100.000 đồng, thuế VAT là 10.000 đồng. Đồng thời khuyến mãi 105.000 đồng. Tổng tiền phải thanh toán là 5.000 đồng. Vậy khi đó hạch toán sẽ như thế nào. Mình hơi lúng túng ở chỗ số tiền khuyến mãi. Các bác chỉ mình với.

Bạn hạch toán :
Nợ TK 642 : 100.000
Nợ TK 133 : 10.000
Có TK 111,112 : 5.000
Có TK 711 : 105.000
Thân !!!
 
Ðề: Các hạch toán chi phí

Các bác ơi! Trong tháng này mình có một hoá đơn như thế này: chi phí dịch vụ là 100.000 đồng, thuế VAT là 10.000 đồng. Đồng thời khuyến mãi 105.000 đồng. Tổng tiền phải thanh toán là 5.000 đồng. Vậy khi đó hạch toán sẽ như thế nào. Mình hơi lúng túng ở chỗ số tiền khuyến mãi. Các bác chỉ mình với.

Bạn hạch toán :
Nợ TK 642 : 100.000
Nợ TK 133 : 10.000
Có TK 711 : 105.000
Có TK 331 : 5.000 (Tổng tiền phải thanh toán là 5.000 đồng)
khi thanh toán:
Nợ TK111 : 5.000
Có TK331: 5.000
 
Ðề: Các hạch toán chi phí

dồng ý hạch toán vào 711, chứ 515 chỉ dàh cho tiề lãi gởi ngân hàng thôi
 
Ðề: Các hạch toán chi phí

Ban không nói rõ là dịch vụ gì, nếu là tiền ĐT trả hàng tháng được khuyến mãi thì có thể ghi trực tiếp:
Nợ 642: 100.000
Nợ 1331: 10.000
Có 711: 105.000
Có 111(112):5.000

Còn nếu nhà cung cấp là đối tác thường xuyên của Công ty bạn, phải theo dõi công nợ thì hạch toán qua TK 331:
- Ghi nhận chi phí dịch vụ phải thanh toán:
Nợ 627,641,642: 100.000
Nợ 1331 : 10.000
Có 331 : 110.000

Khi trả tiền ghi:

Nợ 331: 110.000
Có 711: 105.000
Có 111(112): 5000
 
Ðề: Các hạch toán chi phí

Bạn hạch toán :
Nợ TK 642 : 100.000
Nợ TK 133 : 10.000
Có TK 711 : 105.000
Có TK 331 : 5.000 (Tổng tiền phải thanh toán là 5.000 đồng)
khi thanh toán:
Nợ TK111 : 5.000
Có TK331: 5.000

Đối với mấy cái dịch vụ này bạn trả tiền mới có HĐ. Ko nên hạch toán qua TK 331.
 
Ðề: Các hạch toán chi phí

Nguyệt nghĩ là
đây là hóa đơn thì minh phải chi bằng tiền mặt rồi nên mình không cần tk 331
Nguyệt nghĩ ĐK vậy nè:
N642 100
N133 10
C111 110
N111 105
C711 105
 
Ðề: Các hạch toán chi phí

Bạn Gold 9999!
Theo minh thì khoản khuyến mãi 105.000 đ nên hạch toán như sau
Nợ 331 : 105.000
Có 711 : 105.000
vì khoản tiền khuyến mãi ở đây không phải là khoản thu nhập tài chính mà là một khoản thu nhập khác. Theo em thi như vậy có đúng không bạn!!!
 
Ðề: Các hạch toán chi phí

Đối với mấy cái dịch vụ này bạn trả tiền mới có HĐ. Ko nên hạch toán qua TK 331.

Đệ biết là có 5.000đ thì phải hạch toán = tiền mặt rồi, nhưng em "ngocdoankt" nói Tổng tiền phải thanh toán là 5.000 đồng nên Đệ mới đưa vào TK331 cho đúng đó Huỳnh.
 
Ðề: Các hạch toán chi phí

Em dùng TK 711 để ghi nhận phần khuyến mại nhé.( Ko dùng tk 515)..Bạn [you] có ý kiến gì khác không ?

Nhất trí với bạn.
Số tiền khuyến mại hạch toán vào 711

Nợ 153,153,627,642...133/Có 111,711

ok:cheers1:
 
Ðề: Các hạch toán chi phí

Theo mình nghĩ, nếu hóa đơn ghi là chi phí khuyến mãi, thì bên cung cấp dịch vụ sẽ được ghi nhận là 635, tương ứng bên nhận dịch vụ sẽ ghi nhận vào 515.
Tài khoản 711 thì không ghi nhận chi phí khuyên mãi được.
 
Ðề: Các hạch toán chi phí

Theo mình nghĩ, nếu hóa đơn ghi là chi phí khuyến mãi, thì bên cung cấp dịch vụ sẽ được ghi nhận là 635, tương ứng bên nhận dịch vụ sẽ ghi nhận vào 515.
Tài khoản 711 thì không ghi nhận chi phí khuyên mãi được.

Hihi có lẽ bạn đã nhầm với Chiết khấu thanh toán.
Bạn nghiên cứu lại TT89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 có nói rõ về TK 515 : Doanh thu hoạt động tài chính và TK 711 : thu nhập khác nhé.
Thân !!!
 
Ðề: Các hạch toán chi phí

theo mình thì không dùng TK 711 đâu, mà dùng TK 515 cho nó vào doanh thu từ hoạt động tài chính.
N331:105
C515:105
-----------------------------------------------------------------------------------------
tớ cũng đồng ý với cậu fatdog.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Các hạch toán chi phí

mình gởi các bạn kết cấu tk 515 nhe
Bên nợ
- số thuế GTGT Phải nộp tính theo pp trực tiếp (nếu có)
- KC DTHĐTC thuần sang Tk 911'XDKQKD'
Bên Có
-Tiền lãi,cổ tức vả lọi nhuận được chia
-Lãi do nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty con ,cty liên doanh,cty liên kết:
- chiết khấu thanh toán được hưởng :
-Lãi tỷ giá hối đối ps trong kỳ hđkd
-Lãi tỷ giá hối đối khi bán ngoại tệ
-Lãi tỷ giá hối đối do đánh giá lại cuối năm tài chính các khoản muïc tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động kd
- KC Hoặc phân bổ lãi tỷ giá hối đoái của hoạt động đầu tư XDCB (gđ trước hoạt động ) đã hoàn thành đầu tư vào DTHĐTC
-DTHĐTC khác phát sinh trong kỳ.
Tài khoản 515 không có dư cuối kỳ.
-----------------------------------------------------------------------------------------
mình cũng thông báo cho các bạn biết kết cấu tk 515 mình mới gởi là theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Tài Chính )
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Các hạch toán chi phí

Chào cả nhà. Minh xin lỗi vì sự chậm trễ này. Mình mới đi làm nên cũng k rõ làm kế toán lắm. Rất mong được sự chỉ bảo của mọi người. Theo mình nghiệp vụ trên nên hạch toán như sau: Nợ TK642: 100.000
Nợ TK133: 10.000
Có TK 711: 105.000
Có TK 331: 5.000
Khi thanh toán cho khách hàng:
Nợ Tk 331:5.000
Có Tk 111:5.000
 
Ðề: Các hạch toán chi phí

Theo mình nghĩ, nếu hóa đơn ghi là chi phí khuyến mãi, thì bên cung cấp dịch vụ sẽ được ghi nhận là 635, tương ứng bên nhận dịch vụ sẽ ghi nhận vào 515.
Tài khoản 711 thì không ghi nhận chi phí khuyên mãi được.

Mình hoàn toàn đồng ý với fatdog, trường hợp đối với đơn vị bán hàng, sau khi giảm trừ khoản chiết khấu, khuyến mãi cho đơn vị mua hàng thì sẽ hạch toán:
1a/
Nợ TK 131 : 110.000
Có TK 5113 : 100.000
Có TK 3331 : 10.000
1b/
Nợ TK 111 : 5.000
Nợ TK 635 : 105.000
Có TK 131 : 110.000

Vì vậy đối với đơn vị mua hàng sẽ hạch toán:
1a/
Nợ TK 642 : 100.000
Nợ TK 133 : 10.000
Có TK 331 : 110.000
1b/
Nợ TK 331 : 105.000
Có TK 515 : 105.000
1c/
Nợ TK 331 : 5.000
Có TK 111 : 5.000

TK 711 chỉ được ghi nhận khi thanh lý tài sản, ...
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top