Chào mọi người, em có vài vấn đề cần mọi người tư vấn và góp ý giúp. Em làm bên công ty du lịch, bán vé may bay. Công ty em làm tour trong nước (inbound) cho các khách Trung Quốc và Công ty Trung Quốc. Các chi phí như: khăn ướt, nước suối, tiền tip cho tài xế và hướng dẫn viên, phí và lệ phí cầu đường, visa...Những chi phí này không có hóa đơn đỏ, nó chỉ có hóa đơn bán lẻ thông thường, biên lai thu lệ phí cầu đường, đặc biệt là về phần visa, nó không có hóa đơn, chỉ có biên nhận thu phí visa...Vậy các khoản này em kê vào bảng chi phí cho tour nhưng ko có hóa đơn, nó có được tính là chi phí hợp lệ để cấn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm không ạ?
Với lại bên em có là hợp động cộng tác viên cho hướng dẫn viên, Nghĩa là khi có tour bên em sẽ liên lạc hướng dẫn dắt đoàn: phí là 600k/ 1 ngày, có ghi rõ trên hợp đồng cộng tác. Nhưng do hướng dẫn viên là cá nhân nên phần tiền phí hướng dẫn này không có hóa đơn. Vậy em có thể lấy hợp đồng cộng tác + phiếu chi tiền cho hướng dẫn theo tour làm chi phí được không a?
Với lại bên em có là hợp động cộng tác viên cho hướng dẫn viên, Nghĩa là khi có tour bên em sẽ liên lạc hướng dẫn dắt đoàn: phí là 600k/ 1 ngày, có ghi rõ trên hợp đồng cộng tác. Nhưng do hướng dẫn viên là cá nhân nên phần tiền phí hướng dẫn này không có hóa đơn. Vậy em có thể lấy hợp đồng cộng tác + phiếu chi tiền cho hướng dẫn theo tour làm chi phí được không a?