các anh chị sửa dùm em định khoản này với, em cám ơn!

mikaoko

New Member
Hội viên mới
Giả sử đến ngày 18/12/N+4 công ty tiến hành nhượng bán thiết bị sản xuất với giá hóa đơn là 385.000 (Đã bao gồm VAT 10%), chi phí nhượng bán chi bằng tiền mặt 2.000, định khoản nghiệp vụ nhượng bán trên.

a) Nợ TK 214 350.000 385000/1,1
Nợ TK 133 35.000
Có TK 211 385.000

b) Nợ TK 811 2.000
Có TK 111 2.000
 
Ðề: các anh chị sửa dùm em định khoản này với, em cám ơn!

tớ có thấy sai gì đâu
 
Ðề: các anh chị sửa dùm em định khoản này với, em cám ơn!

đúng là có chỗ sai
hoạt động nhượng bán khoản thuế GTGT là thuế đầu ra (phải nộp cho nhà nước) chứ không phải đầu vào (được khấu trừ)
trước khi nhương bán là DN đã sử dụng rôi nên có phân KH TSCĐ (bạn đồn ý không)
nếu không ghi cụ thể mình sửa lại như sau
a) nợ TK 111,112 (nếu đã thanh toán) :385.000
có TK 33311: 35.000
có TK 211 :350.000 (? liệu có đúng NG TSCĐ không hay chỉ là giá bán thôi)
b) chi phí nhượng bán (bạn làm đúng rồi)
****************
đầy đủ là phải có các thông tin sau
+NG TSCĐ
+HM TSCĐ tính đến ngày nhượng bán
+giá bán
(nếu thanks cái thì mình giúp típ, hi. khò thôi)
 
Ðề: các anh chị sửa dùm em định khoản này với, em cám ơn!

Giả sử đến ngày 18/12/N+4 công ty tiến hành nhượng bán thiết bị sản xuất với giá hóa đơn là 385.000 (Đã bao gồm VAT 10%), chi phí nhượng bán chi bằng tiền mặt 2.000, định khoản nghiệp vụ nhượng bán trên.

a) Nợ TK 214 350.000 385000/1,1
Nợ TK 133 35.000
Có TK 211 385.000

b) Nợ TK 811 2.000
Có TK 111 2.000

b làm chưa đúng rùi
nợ tk 214 : đã trích hao mòn cho thiết bị này
nợ tk811 : giá trị còn lại
có tk211 : nguyên giá lúc ban đầu đưa vào sử dụng

nợ tk 131: 385 000
có tk711: 350 000
có tk3331: 35 000

nợ tk811 : 2000
có tk331: 2000

chúc may mắn ^^!
 
Ðề: các anh chị sửa dùm em định khoản này với, em cám ơn!

bài thiếu dữ kiện,muốn giúp cũng đành chịu thui :))
 
Ðề: các anh chị sửa dùm em định khoản này với, em cám ơn!

đề bài kiểu gì thế này không dữ kiện nào về khấu hao sao dk dc chứ
 
Ðề: các anh chị sửa dùm em định khoản này với, em cám ơn!

Giả sử đến ngày 18/12/N+4 công ty tiến hành nhượng bán thiết bị sản xuất với giá hóa đơn là 385.000 (Đã bao gồm VAT 10%), chi phí nhượng bán chi bằng tiền mặt 2.000, định khoản nghiệp vụ nhượng bán trên.

a) Nợ TK 214 350.000 385000/1,1
Nợ TK 133 35.000
Có TK 211 385.000

b) Nợ TK 811 2.000
Có TK 111 2.000
a. Phản ánh GTCL:
nợ tk 214 : Hao mòn TSCĐ
nợ tk811 : giá trị còn lại
có tk211 : nguyên giá TSCĐ
b. Phản ánh DThu
nợ tk 131/111/1121: 385 000
có tk711: 350 000
có tk3331: 35 000
c. Chi phí nhượng bán:
nợ tk811 : 2000
có tk111: 2000
 
Ðề: các anh chị sửa dùm em định khoản này với, em cám ơn!

a. Phản ánh GTCL:
nợ tk 214 : Hao mòn TSCĐ
nợ tk811 : giá trị còn lại
có tk211 : nguyên giá TSCĐ
b. Phản ánh DThu
nợ tk 131/111/1121: 385 000
có tk711: 350 000
có tk3331: 35 000
c. Chi phí nhượng bán:
nợ tk811 : 2000
có tk111: 2000
chuẩn mem
khi bán thì lúc nào cũng có nv này
b. Phản ánh DThu
nợ tk 131/111/1121: 385 000
có tk711: 350 000
có tk3331: 35 000
ko 711 thì 511
 
Ðề: các anh chị sửa dùm em định khoản này với, em cám ơn!

hix, mik đọc câu trả lời của bạn,thứ nhất rất hoan nghênh bạn đã nhìn ra chỗ sai của bạn topic... nhưng đọc đến phần dk của bạn thì .. oài... chán. MÌnh xin đc dk lại như sau:
Do đề bài đưa ra không thấy có khấu hao và nguyên giá nên mik ko hack toán NV đó mik chỉ hạch toán doanh thu thôi:
a,Nợ TK 131/111
Có Tk 333
Có tk 711
b, chi phí nhượng bán:
nợ tk 811
có 111
 
Ðề: các anh chị sửa dùm em định khoản này với, em cám ơn!

b làm chưa đúng rùi
nợ tk 214 : đã trích hao mòn cho thiết bị này
nợ tk811 : giá trị còn lại
có tk211 : nguyên giá lúc ban đầu đưa vào sử dụng

nợ tk 131: 385 000
có tk711: 350 000
có tk3331: 35 000

nợ tk811 : 2000
có tk331: 2000

chúc may mắn ^^!
nợ 811/ có 111: 2000
 
Ðề: các anh chị sửa dùm em định khoản này với, em cám ơn!

tớ có thấy sai gì đâu
Bạn k thấy sai thế thì bạn sai luôn rồi:D
Tớ thấy như bạn ngocloan244 làm là đúng đó.
Mà chắc có lẽ trên cái NV này sẽ có cái NV làm tăng TSCĐ này và có phân bổ trong bao nhiu năm, do đó cái NV này nó ghi ngày 18/12/N+4 bán TSCĐ để mình tự tính khâu hao chăng, theo tớ nghĩ là vậy còn thật sự thì phải xem toàn bộ cái đề rồi.
 
Ðề: các anh chị sửa dùm em định khoản này với, em cám ơn!

Bạn k thấy sai thế thì bạn sai luôn rồi:D
Tớ thấy như bạn ngocloan244 làm là đúng đó.
Mà chắc có lẽ trên cái NV này sẽ có cái NV làm tăng TSCĐ này và có phân bổ trong bao nhiu năm, do đó cái NV này nó ghi ngày 18/12/N+4 bán TSCĐ để mình tự tính khâu hao chăng, theo tớ nghĩ là vậy còn thật sự thì phải xem toàn bộ cái đề rồi.
ngocloan làm sai nghiệp vụ cuối mà đúng gì? Đề bài đã nói rõ chi phí trả bằng tiền mặt, nên ko thể là Có 331 được.
 
Ðề: các anh chị sửa dùm em định khoản này với, em cám ơn!

ngocloan làm sai nghiệp vụ cuối mà đúng gì? Đề bài đã nói rõ chi phí trả bằng tiền mặt, nên ko thể là Có 331 được.
ờ đúng rồi ^^
 
Ðề: các anh chị sửa dùm em định khoản này với, em cám ơn!

chuẩn mem
khi bán thì lúc nào cũng có nv này
b. Phản ánh DThu
nợ tk 131/111/1121: 385 000
có tk711: 350 000
có tk3331: 35 000
ko 711 thì 511
Nghiệp vụ thanh lý nhượng bán ko thường xuyên xẩy ra trong DN nên Dthu SD TK 711 Thôi bạn 511 chỉ sd trong NV bán hàng Hoá và CCDV thôi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top