em mới gia nhập diễn đàn mà hỏi anh chị thì hơi mạn phép nhưng e không hiểu bài này lắm mong anh chị giúp e với
Định khoản các nghiệpvụ kinh tế phát sinh sau :
Số dư đầu kì :
1.Tiền mặt :50 1. Vay ngắn hạn ngân hàng 00
2.Tiền gửi ngân hàng :400 2. Khoản phải trả người bán :210
3.Phải thu người mua 00 3. Phải trả người lao động :50
4.Nguyên liệu, vật liệu :200 4. Nguồn vốn kinh doanh :1200
5.Thành Phẩm : 300 5. Lợi nhuận chưa phân phối :200
6.TSCĐ hữu hình :710
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ :
1. Rút tiền gửi ngân hàng về quĩ tiền mặt để chuẩn bị trả lương cho công nhân viên :50
2. Khách hàng K thanh toán một phần số nợ từ kỳ trước bằng chuyển khoản :250 (tổng số nợ phải thu ở khách hàng K đầu kỳ là 300)
3. Xuất kho thành phẩm để chuyển đến cho khách hàng theo giá công xưởng thực tế :100
4. Mua một số vật liệu theo tổng giá thanh toán cả thuế GTGT 10% là 330, đã thanh toán bằng TGNH. Hàng đã về nhập kho
5. Vay ngắn hạn ngân hàng 200 để trả nợ bớt cho người bán
6. Trích quỹ khen thưởng từ lợi nhuận 30
7. Mua vật liệu nhập kho theo tổng giá thanh toán cả thuế GTGT 10% là 220, chưa trả tiền cho người bán
8. Vay dài hạn ngân hàng để mua một TSCĐ hữu hình theo tổng giá thanh toán cả thuế GTGT 10% là 440
9. Khách hàng M đặt trước tiền hàng bằng tiền mặt 150
10. Dùng tiền gửi ngân hàng trả bớt nợ vay ngắn hạn 200
11. Thanh toán bớt nợ cho người bán bằng tiền mặt 150
Em cảm ơn anh chị đã giúp em ( e không hiểu lắm cách làm mong anh chị giúp đỡ em nhaaaaaaaâ !!!
Định khoản các nghiệpvụ kinh tế phát sinh sau :
Số dư đầu kì :
1.Tiền mặt :50 1. Vay ngắn hạn ngân hàng 00
2.Tiền gửi ngân hàng :400 2. Khoản phải trả người bán :210
3.Phải thu người mua 00 3. Phải trả người lao động :50
4.Nguyên liệu, vật liệu :200 4. Nguồn vốn kinh doanh :1200
5.Thành Phẩm : 300 5. Lợi nhuận chưa phân phối :200
6.TSCĐ hữu hình :710
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ :
1. Rút tiền gửi ngân hàng về quĩ tiền mặt để chuẩn bị trả lương cho công nhân viên :50
2. Khách hàng K thanh toán một phần số nợ từ kỳ trước bằng chuyển khoản :250 (tổng số nợ phải thu ở khách hàng K đầu kỳ là 300)
3. Xuất kho thành phẩm để chuyển đến cho khách hàng theo giá công xưởng thực tế :100
4. Mua một số vật liệu theo tổng giá thanh toán cả thuế GTGT 10% là 330, đã thanh toán bằng TGNH. Hàng đã về nhập kho
5. Vay ngắn hạn ngân hàng 200 để trả nợ bớt cho người bán
6. Trích quỹ khen thưởng từ lợi nhuận 30
7. Mua vật liệu nhập kho theo tổng giá thanh toán cả thuế GTGT 10% là 220, chưa trả tiền cho người bán
8. Vay dài hạn ngân hàng để mua một TSCĐ hữu hình theo tổng giá thanh toán cả thuế GTGT 10% là 440
9. Khách hàng M đặt trước tiền hàng bằng tiền mặt 150
10. Dùng tiền gửi ngân hàng trả bớt nợ vay ngắn hạn 200
11. Thanh toán bớt nợ cho người bán bằng tiền mặt 150
Em cảm ơn anh chị đã giúp em ( e không hiểu lắm cách làm mong anh chị giúp đỡ em nhaaaaaaaâ !!!