Hiện tại e rất cần sự giúp đỡ của các bạn và anh chị trên đây. Hiện tại e đang học môn Thuế Ứng Dụng, Nhưng không biết khai báo thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào. Có Anh(chị) nào biết xin chỉ bảo cho em ạ:
Nghiệp vụ như sau:
Trong kì công ty có nghiệp vụ:
Nhập khẩu 10.000 lít rượu nước, đã nộp thuế TTĐB khi nhập khẩu 250 Trđ (căn cứ theo biên lai nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu ký hiệu PV/2012N, số 18050, ngày 26/05/2013).
+ Trong tháng 5/2013, đã xuất kho 2.000 lít để sản xuất ra 3.000 chai và đã bán hết 3.000 chai.
+ Trong tháng 04/2013 xuất kho 8.000 lít để sản xuất 12.000 chai.
+ Ngày 22/04/2013 xuất bán 9.000 chai với đơn giá bán chưa bao gồm thuế 156.000đ cho công ty TNHH SX-TM Nam Hưng theo hóa đơn GTGT Lv/2013N, Số 228561
Rất mong được cả nhà giúp đỡ!
Nghiệp vụ như sau:
Trong kì công ty có nghiệp vụ:
Nhập khẩu 10.000 lít rượu nước, đã nộp thuế TTĐB khi nhập khẩu 250 Trđ (căn cứ theo biên lai nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu ký hiệu PV/2012N, số 18050, ngày 26/05/2013).
+ Trong tháng 5/2013, đã xuất kho 2.000 lít để sản xuất ra 3.000 chai và đã bán hết 3.000 chai.
+ Trong tháng 04/2013 xuất kho 8.000 lít để sản xuất 12.000 chai.
+ Ngày 22/04/2013 xuất bán 9.000 chai với đơn giá bán chưa bao gồm thuế 156.000đ cho công ty TNHH SX-TM Nam Hưng theo hóa đơn GTGT Lv/2013N, Số 228561
Rất mong được cả nhà giúp đỡ!