Năm 2007 (cuối tháng 12)mình thấy có hạch toán như sau :
Nợ 2113: 50.000.000
Nợ TK 13311: 5.000.000
Có TK 331: 55.000.000
Cái này chưa khấu hao tài sản.
Tuy nhiên khi kiểm tra lại thì hóa đơn này bản chất đúng là như sau:
Trong tổng số 10 chiếc điều hòa này thì 5 chiếc mua về để bán, 5 cái để sử dụng, Vậy bây giờ phải điều chỉnh thế nào?
Nợ 2113: 50.000.000
Nợ TK 13311: 5.000.000
Có TK 331: 55.000.000
Cái này chưa khấu hao tài sản.
Tuy nhiên khi kiểm tra lại thì hóa đơn này bản chất đúng là như sau:
Trong tổng số 10 chiếc điều hòa này thì 5 chiếc mua về để bán, 5 cái để sử dụng, Vậy bây giờ phải điều chỉnh thế nào?