Bù trừ công nợ

ngthanhthao

Member
Hội viên mới
Anh/Chị ơi cho em hỏi 1 trường hợp này ạ!
Tháng 5 bên em có nhập khẩu 1 lô hàng trị giá tổng là 18.000usd. Bên bán là A
Tháng 7, bên em có xuất bán cho Bên A cùng 1 lô hàng trị giá 17.550usd.
Công nợ 2 bên bù trừ nhau. Nhưng khi bù trừ xong thì bên em còn phải nợ bên A 450usd, Sếp em bảo cái đó không phải thanh toán.
Em đang rối là không biết xử lý như thế nào cho đúng. Anh/Chị giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều
 
Anh/Chị ơi cho em hỏi 1 trường hợp này ạ!
Tháng 5 bên em có nhập khẩu 1 lô hàng trị giá tổng là 18.000usd. Bên bán là A
Tháng 7, bên em có xuất bán cho Bên A cùng 1 lô hàng trị giá 17.550usd.
Công nợ 2 bên bù trừ nhau. Nhưng khi bù trừ xong thì bên em còn phải nợ bên A 450usd, Sếp em bảo cái đó không phải thanh toán.
Em đang rối là không biết xử lý như thế nào cho đúng. Anh/Chị giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều
Nếu chỉ nghe sếp bẩu(ko có văn bản cho khoản 450$) thì vẫn treo 331
 
hỏi lại ông sếp koi khoản đó vi sao lại ko thanh toán,,,không thì thẩy đại nó vào 711 cho lành,,,sao này nếu có phát sinh thì lập búp toán đỏ điều chỉnh nó lại ko thi đúp bồ nó ln:giggle:
 
hỏi lại ông sếp koi khoản đó vi sao lại ko thanh toán,,,không thì thẩy đại nó vào 711 cho lành,,,sao này nếu có phát sinh thì lập búp toán đỏ điều chỉnh nó lại ko thi đúp bồ nó ln:giggle:
thảy nó vào 711, rồi khi quyết toán thuế.. cái khoản ấy người ta có loại khoản chi phí giá vốn không ạ?..

Sự tình là hàng khi nhập về bị lỗi, bên em xuất trả, nhưng kinh doanh lại làm theo kiểu xuất bán ( giá bằng nhau, nhưng số lượng nó ít hơn) nên nó có chênh lệch như thế đó ạ.

bên nước ngoài họ không quan trọng lắm, nhưng bên mình thuế phức tạp quá nên em phải tìm hiểu cách giải quyết cho ổn, sếp bảo em nghiên cứu mà làm,,, hicccc
 
số lượng ít hơn do sau bản thiếu hay là hỏng hay như thế nào,,, phải có biên bản chứ,,, nếu có biên bẳn thì dễ rồi lo gi
:hmm:
 
số lượng ít hơn do sau bản thiếu hay là hỏng hay như thế nào,,, phải có biên bản chứ,,, nếu có biên bẳn thì dễ rồi lo gi
:hmm:
Trường hợp này nó phức tạp như vậy nek

N 11/4/2014: nhập lô hàng A, 1.984kg* 9usd= 17.856usd, của Nhà cung cấp X
- Hàng nhập về bị lỗi, nên bên mình tạm nhập, chờ bên kia chuyển lô hàng mới sang.

N 18/5/2014: lô hàng B được chuyển để thay thế lô hàng A, ( 2.000kg*9usd= 18.000usd), lô hàng B được ký theo 1 hợp đồng mua bán khác.

N 01/7/2014: Bên mình xuất trả cho bên NCC X lô hàng A, theo hình thức ký hợp đồng mua bán. ( 1950kg * 9usd= 17.950usd)

-+ Công nợ: Bên mình đã thanh toán cho lô hàng ngày 11/4/2014 15.000 USD, và có biên bản giảm giá của NCC do hàng lỗi là 2.856 usd---> nên theo lô hàng này đã hết công nợ.

+ Mình đang vướng cho lô hàng nhập ngày 18/5 và lô xuất đi ngày 01/7, sau khi làm biên bản bù trừ công nợ. thì bên mình còn phải trả 450USD, nhưng là do chuyển hàng qua lại nên mới bị lệch, nên Sếp không thanh toán.

Haozzzzzzzz.. giúp mình với
 
Bạn cho mình hỏi kỹ tí nhé. Ý của bạn là bên shipping hay purchasing xuất trả lại. Nhưng TK là khai xuất bán lại cho bên supplier phải hơm ? Mình muốn hỏi kỹ trước khi góp ý cách làm cho bạn
Bên mình xuất trả lại với hình thức mua bán luôn, chứ không phải xuất trả lại. Vì xuất trả lại phải thông qua kiểm tra của VN control nữa., Sếp sợ phiền hà nên không làm cách đó
 
Ái za...cái này thì nhờ nó làm 1 cái agreement. Rồi 2 bên cùng kí vào, có chứng từ đó rồi. Bạn lấy cái đó mà tất toán cái cục phải treo
Hướng dẫn mình cụ thể 1 tý được không bạn? vì mình chỉ mới làm đây thôi, mà chỉ có 1 mình, không ai hướng dẫn hết. Sếp la quá trời,,, vì sắp BCTC rồi. Mình cảm ơn nhiều
 
Trường hợp này nó phức tạp như vậy nek

N 11/4/2014: nhập lô hàng A, 1.984kg* 9usd= 17.856usd, của Nhà cung cấp X
- Hàng nhập về bị lỗi, nên bên mình tạm nhập, chờ bên kia chuyển lô hàng mới sang.

N 18/5/2014: lô hàng B được chuyển để thay thế lô hàng A, ( 2.000kg*9usd= 18.000usd), lô hàng B được ký theo 1 hợp đồng mua bán khác.

N 01/7/2014: Bên mình xuất trả cho bên NCC X lô hàng A, theo hình thức ký hợp đồng mua bán. ( 1950kg * 9usd= 17.950usd)

-+ Công nợ: Bên mình đã thanh toán cho lô hàng ngày 11/4/2014 15.000 USD, và có biên bản giảm giá của NCC do hàng lỗi là 2.856 usd---> nên theo lô hàng này đã hết công nợ.

+ Mình đang vướng cho lô hàng nhập ngày 18/5 và lô xuất đi ngày 01/7, sau khi làm biên bản bù trừ công nợ. thì bên mình còn phải trả 450USD, nhưng là do chuyển hàng qua lại nên mới bị lệch, nên Sếp không thanh toán.

Haozzzzzzzz.. giúp mình với
zậy là bạn còn lãi đc 50kg+450usd là đc 900usd,,,lơi to haha. hihi bạn có thể liên lạc vs nhà cung cấp đc không xin họ cái biên bản về khoản 450usd này rồi chuyển cái cục 450usd ở kais khoản phải trả cho người bán sang thu nhập,,, nói thật thấy usd minh nghi là hàng xuất nhập khẩu rồi nên mạng phép rút lui.
 
Mình cũng từng gặp trường hợp tương tự vậy. Bạn yêu cầu phía nước ngoài làm credit note để write off 450 USD
 
Mình cũng từng gặp trường hợp tương tự vậy. Bạn yêu cầu phía nước ngoài làm credit note để write off 450 USD về lỗi hàng lỗi gì đó. Sau đó hạch toán N331/C711, N632/C156. Có credit note từ nước ngoài gửi về sau này thuế không bắt bẻ khoản này
 
Hôm qua tớ về sớm không check được tin nhắn. Bạn để lại địa chỉ mail đi, mình gởi cái mẫu đó qua cho. Chỉ cần làm cái mẫu đó 2 bên cũng kí thì xem như bạn đã đầy đủ chứng từ để tất toán cái khoản kia vào 711 rồi.
địa chỉ mail của mình là: ntthanhthao1891987@gmail.com

Cảm ơn bạn rất rất nhiều
 
Mình cũng từng gặp trường hợp tương tự vậy. Bạn yêu cầu phía nước ngoài làm credit note để write off 450 USD về lỗi hàng lỗi gì đó. Sau đó hạch toán N331/C711, N632/C156. Có credit note từ nước ngoài gửi về sau này thuế không bắt bẻ khoản này
Bạn có cái mẫu Credit note không? cho mình với.. mình phải tự làm và nhờ người ta ký thôi...

thanks pạn nhiều
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top