Bỏ sót nguyên vật liệu khi tách công ty hạch toán thế nào? Gấp, gấp!!!

kimchixinh

New Member
Hội viên mới
Công ty mình là công ty con, lúc trước công ty mẹ hạch toán gộp hết phần nội bộ. Đến 1/7 thì tiến hành tách ra để hạch toán độc lập, nhưng khi ghi nhận số dư đầu kỳ thì lại bỏ sót mất một số nguyên vật liệu. đến cuối tháng 7, khi kiểm kê thực tế thì mới phát hiện ra.
Công ty mẹ lại không muốn điều chỉnh số dư đầu kỳ vì cả 2 cty đã chạy kết chuyển hết rồi, nếu cty mình điều chỉnh thì cty mẹ cũng phải điều chỉnh nên chỉ muốn làm bút toán điều chỉnh trong kỳ thôi. Mọi người cho mình hỏi trong trường hợp này thì phải hạch toán bút toán điều chỉnh như thế nào với? Thanks cả nhà!
 
Ðề: Bỏ sót nguyên vật liệu khi tách công ty hạch toán thế nào? Gấp, gấp!!!

Mọi người ơi, giúp mình với, mình đang cần làm xong cái này để bàn giao nghỉ sinh, huhu
 
Ðề: Bỏ sót nguyên vật liệu khi tách công ty hạch toán thế nào? Gấp, gấp!!!

thì bạn làm cái hạch toán điều chỉnh hoặc làm cái bút toán phát sinh vào thời điểm bây giờ.
Bạn làm hồ sơ công ty mẹ chuyển cho công ty con vào thời điểm bây giờ, ngày tháng chuyển vật tư, nguyên liệu là bây giời vì cty mẹ vẫn đang tồn sổ sách chưa chuyển mà
 
Ðề: Bỏ sót nguyên vật liệu khi tách công ty hạch toán thế nào? Gấp, gấp!!!

thì bạn làm cái hạch toán điều chỉnh hoặc làm cái bút toán phát sinh vào thời điểm bây giờ.
Bạn làm hồ sơ công ty mẹ chuyển cho công ty con vào thời điểm bây giờ, ngày tháng chuyển vật tư, nguyên liệu là bây giời vì cty mẹ vẫn đang tồn sổ sách chưa chuyển mà

Nếu như vậy thì lại đơn giản quá, vấn đề là cả cty mẹ và công ty con đều không ghi nhận khoản này khi tách số dư đầu kỳ bạn ạ!
 
Ðề: Bỏ sót nguyên vật liệu khi tách công ty hạch toán thế nào? Gấp, gấp!!!

Cty mẹ không chịu hạch toán thì cty bạn làm đơn phương thôi. Hạch toán tăng giảm nguyên vật liệu cho vào TK 711, 811, 632...
 
Ðề: Bỏ sót nguyên vật liệu khi tách công ty hạch toán thế nào? Gấp, gấp!!!

Cty mẹ không chịu hạch toán thì cty bạn làm đơn phương thôi. Hạch toán tăng giảm nguyên vật liệu cho vào TK 711, 811, 632...

Nếu mình làm đơn phương như vậy thì khi lên báo cáo hợp nhất có ảnh hưởng gì không ? bạn có thể nói rõ cách làm của bạn được không? sao lại cho vào 711,811,632...? Thanks!
 
Ðề: Bỏ sót nguyên vật liệu khi tách công ty hạch toán thế nào? Gấp, gấp!!!

Bạn kiểm kê phát hiện thừa thì hạch toán Nợ 152, 156, 155/Có 711...
Phát hiện thiếu thì Nợ 811, 632.../Có 152, 155, 156
Mình nói không ảnh hưởng đến các TK 136, 336 thì cty mẹ không phải hạch toán đồng thời với bạn.
Khi làm báo cáo hợp nhất thì báo cáo tài chính của cty bạn có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của toàn tập đoàn.
 
Ðề: Bỏ sót nguyên vật liệu khi tách công ty hạch toán thế nào? Gấp, gấp!!!

Nếu như vậy thì lại đơn giản quá, vấn đề là cả cty mẹ và công ty con đều không ghi nhận khoản này khi tách số dư đầu kỳ bạn ạ!
Theo mình hiểu là trước số liệu của cty bạn gộp chung với Cty mẹ đúng ko, sau làm báo cáo chuyển giao sang (bằng hình thức làm chuyển giao và hồ sơ kiểm kê) nhưng kiểm kê thực tế sau không khớp với số liệu lập hồ sơ kiểm kê trước đúng ko. Nếu vậy thì phần nvl bị sót chưa có trong hồ sơ kiểm kê chuyển giao thì nó vẫn phải nằm ở báo cáo của cty mẹ. nên giờ hai bên làm cái chuyển giao thêm phần nvl này tại thời điểm bây giờ. Còn nó chẳng nằm ở hồ sơ nào thì bạn phải tìm đầu vào để nhập mới nó vào thôi chứ. Còn làm đơn phương như bạn hoaanhdao06 thì sẽ ảnh hưởng và không khớp khi hợp nhất
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top