Xin chào cả nhà mình là mem mới nhờ mọi người giúp đỡ mình chút nhe.
Tháng 8 mình có xuất 1 HĐ với VAT là 10%.
Tháng 11 này mình xem lại hợp đồng thì thuế tính với khách chỉ có 5%
Mình biết là xuất HĐ mới trong tháng 11 này với nội dung là thay thế cho HĐ Tháng 8, vì khi ở cty cũ có nhìn thấy chị kế toán làm 1 lần.
Nhưng cho mình hỏi mấy vấn đề nhe.
Thứ nhất là HĐ T8 mình thu hồi lại và gửi họ biên bản thay thế cùng với HĐ mới xuất T11 mình làm như vậy có đúng ko?
Thứ hai là mình không biết mình có cần phải làm điều chỉnh hay cần làm những j nữa không.
Có bạn nào biết hướng dẫn giúp mình với. Mình cảm ơn trước nhe.
Tháng 8 mình có xuất 1 HĐ với VAT là 10%.
Tháng 11 này mình xem lại hợp đồng thì thuế tính với khách chỉ có 5%
Mình biết là xuất HĐ mới trong tháng 11 này với nội dung là thay thế cho HĐ Tháng 8, vì khi ở cty cũ có nhìn thấy chị kế toán làm 1 lần.
Nhưng cho mình hỏi mấy vấn đề nhe.
Thứ nhất là HĐ T8 mình thu hồi lại và gửi họ biên bản thay thế cùng với HĐ mới xuất T11 mình làm như vậy có đúng ko?
Thứ hai là mình không biết mình có cần phải làm điều chỉnh hay cần làm những j nữa không.
Có bạn nào biết hướng dẫn giúp mình với. Mình cảm ơn trước nhe.