Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn t12 mới fát hiện sai từ t2!

Mschoexinh

Member
Hội viên mới
Thui, chết rồi cả nhà ơi!Cứu em với!
Híc, giờ em mới phát hiện ra là đã báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn sai suốt mấy tháng liền! Ví dụ: T1:Số còn tồn từ tháng trước:49... Số sử dụng trong tháng: 3, Số dư tháng sau: 46
Đến T2: Số còn tồn từ tháng trước:49 số sử dụng trong tháng: 3 Số dư thágn sau:46.
T3: ...
Tức là mấy tháng liền sau đó thực ra ko sử dụng hđơn nào, mà vẫn để nguyên i chang như T1.
HÍc, giờ em làm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cả năm mới phát hiện ra!T____T
Các bác làm ơn cho em hỏi giờ phải điều chỉnh như thế nào? Phải nộp những gì lên cục thuế?!!
 
Ðề: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn t12 mới fát hiện sai từ t2!

Thui, chết rồi cả nhà ơi!Cứu em với!
Híc, giờ em mới phát hiện ra là đã báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn sai suốt mấy tháng liền! Ví dụ: T1:Số còn tồn từ tháng trước:49... Số sử dụng trong tháng: 3, Số dư tháng sau: 46
Đến T2: Số còn tồn từ tháng trước:49 số sử dụng trong tháng: 3 Số dư thágn sau:46.
T3: ...
Tức là mấy tháng liền sau đó thực ra ko sử dụng hđơn nào, mà vẫn để nguyên i chang như T1.
HÍc, giờ em làm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cả năm mới phát hiện ra!T____T
Các bác làm ơn cho em hỏi giờ phải điều chỉnh như thế nào? Phải nộp những gì lên cục thuế?!!
Ko có gì nghiêm trọng sai thì sửa.
Bạn tự làm lại theo số đúng cho T12 và Quyết toán cả năm nộp cho Cơ quan Thuế.
Ở đây bạn chưa sử dụng số Hóa đơn này nhưng đã báo cáo sử dụng nếu thuế có yêu cầu giải trình cũng đơn giản. Mang cuốn Hóa đơn có những số đã báo cáo sử dụng nhưng chưa sử dụng ra là Ok.
Thân !!!
 
Ðề: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn t12 mới fát hiện sai từ t2!

bạn làm theo Hiền Triết nhưng nhớ ghi chú vào kẻo sau này (vài năm) sau đụng đến lại quên mất ko biết đường giải trình.
 
Ðề: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn t12 mới fát hiện sai từ t2!

Híc, e cảm ơn các bác. Thực ra số cuối cùng thì vẫn không sai.^_^
Nhưng mà mấy cái báo cáo gửi lên cục thuế như thế (coi như là T2, T3, T4,..) em gửi i chang T1 (mấy tháng đó ko có bán ra, ơn chúa!).
Ví dụ thế này: Tháng1: Số tồn tháng trước: 49 (từ số 5973 - 6021) số dùng trong tháng: 03 (từ số 5973 -5975) Số còn tháng sau: 46 (từ số 5975 - 6021).
Tháng 2: Số tồn tháng trước: 49 (từ số 5973 -6021) số dùng trong tháng: 03 )từ số 5973 -5975) Số còn tháng sau: 46 (từ số 5975- 6021).-> Thật ra là thág 2 ko có dùng hoá đơn nào hết!
...
Nó là như thế đấy ạ!T_T
Vậy nghĩa là e cứ tiếp tục làm báo cáo quyết toán hoá đơn năm cho đúng thôi đúng ko ạ?!
Còn mấy tờ báo cáo đã được cơ quan thuế đóng dấu (sai như trên í) vẫn để nguyên thế đúng ko ạ?
 
Ðề: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn t12 mới fát hiện sai từ t2!

Híc, e cảm ơn các bác. Thực ra số cuối cùng thì vẫn không sai.^_^
Nhưng mà mấy cái báo cáo gửi lên cục thuế như thế (coi như là T2, T3, T4,..) em gửi i chang T1 (mấy tháng đó ko có bán ra, ơn chúa!).
Ví dụ thế này: Tháng1: Số tồn tháng trước: 49 (từ số 5973 - 6021) số dùng trong tháng: 03 (từ số 5973 -5975) Số còn tháng sau: 46 (từ số 5975 - 6021).
Tháng 2: Số tồn tháng trước: 49 (từ số 5973 -6021) số dùng trong tháng: 03 )từ số 5973 -5975) Số còn tháng sau: 46 (từ số 5975- 6021).-> Thật ra là thág 2 ko có dùng hoá đơn nào hết!
...
Nó là như thế đấy ạ!T_T
Vậy nghĩa là e cứ tiếp tục làm báo cáo quyết toán hoá đơn năm cho đúng thôi đúng ko ạ?!
Còn mấy tờ báo cáo đã được cơ quan thuế đóng dấu (sai như trên í) vẫn để nguyên thế đúng ko ạ?

Bạn làm tờ khai bổ sung đi, gọi là bổ sung chứ làm như mẫu bình thường nhưng dưới dòng điền tên tháng bạn ghi là "khai bổ sung tháng ..." rồi đem nộp lại cho thuế, cái này cũng may là cty bạn ko có phát sinh nên ko bị phạt j đâu nên bạn cứ yên tâm đi nhé.
Và sau đó bạn làm quyết toán cuối năm bình thường.
 
Ðề: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn t12 mới fát hiện sai từ t2!

Ôi troì ơi. CT tớ cũng thế đây này. Nghĩa là cái BCTHSDHD của GNT vào NSNN bằng TM ý bị sai từ T1/08 cơ. Giờ làm BC quyết toán HĐ năm tớ mới phát hiện ra. Nghĩa là T1 sử dụng 4 cái và hủy 1 cái nhưng trong BC lại chỉ kê có 3 cái thôi. Cả T4+T4+T5 cũng kê sai nữa dẫn đến số tồn cuối năm sai. Giờ tớ có phải làm bảng điều chỉnh gì ko hay cứ tự động sửa số liệu đúng ở T12 và BC cuối năm luôn nhỉ. Nhân tiện cho tớ hỏi năm 2009 có phải làm Bảng DS đăng ký tiền lương nộp lên thuế ko. Cả nhà trả lời giúp tớ nha, thanks !
 
Ðề: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn t12 mới fát hiện sai từ t2!

Ôi troì ơi. CT tớ cũng thế đây này. Nghĩa là cái BCTHSDHD của GNT vào NSNN bằng TM ý bị sai từ T1/08 cơ. Giờ làm BC quyết toán HĐ năm tớ mới phát hiện ra. Nghĩa là T1 sử dụng 4 cái và hủy 1 cái nhưng trong BC lại chỉ kê có 3 cái thôi. Cả T4+T4+T5 cũng kê sai nữa dẫn đến số tồn cuối năm sai. Giờ tớ có phải làm bảng điều chỉnh gì ko hay cứ tự động sửa số liệu đúng ở T12 và BC cuối năm luôn nhỉ. Nhân tiện cho tớ hỏi năm 2009 có phải làm Bảng DS đăng ký tiền lương nộp lên thuế ko. Cả nhà trả lời giúp tớ nha, thanks !

Của em thì vướng ở Giấy NT vào NSNN. cty em mới thành lập năm 2008,Kế toán cũ cty em chỉ đến lấy Hóa đơn chứng từ về làm báo cáo thuế. Em mới vào làm ở cty, giờ đang làm Thanh quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn mới phát hiện ra mặc dù đã nộp tiền vào NS 2 lần trg năm 2008 rùi nhưng quyển Giấy NT vào NSNN vẫn còn nguyên. Kế toán cũ lại ghi nộp tiền vào 1 quyển của công ty khác với tên công ty và vẫn có liên 2 mang về để hạch toán(tất nhiên dòng người nộp tiền vẫn là tên công ty em). vậy thế có sao không và em phải giải quyết vấn đề này như thế nào a????
 
Ðề: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn t12 mới fát hiện sai từ t2!

Thui, chết rồi cả nhà ơi!Cứu em với!
Híc, giờ em mới phát hiện ra là đã báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn sai suốt mấy tháng liền! Ví dụ: T1:Số còn tồn từ tháng trước:49... Số sử dụng trong tháng: 3, Số dư tháng sau: 46
Đến T2: Số còn tồn từ tháng trước:49 số sử dụng trong tháng: 3 Số dư thágn sau:46.
T3: ...
Tức là mấy tháng liền sau đó thực ra ko sử dụng hđơn nào, mà vẫn để nguyên i chang như T1.
HÍc, giờ em làm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cả năm mới phát hiện ra!T____T
Các bác làm ơn cho em hỏi giờ phải điều chỉnh như thế nào? Phải nộp những gì lên cục thuế?!!
Hic' cái vụ này thì bạn phải làm:
- công văn điều chỉnh
- báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn thực tế
rồi nộp cho cơ quan thuế là ok!
Thân!!!:cuccu::cuccu:
 
Ðề: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn t12 mới fát hiện sai từ t2!

Bà con ơi ai có mẫu Quyết toán tình hình sử dụng hoá đơn năm cho mình với. BC 29/HD
và mẫu quyết toán năm 2008 theo QĐ 48 với
cám ơn bà con nhiều
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bà con ơi! ai có mẫu Quyết toán tình hình sử dụng hoá đơn năm cho mình với. BC 29/HD
và mẫu quyết toán năm 2008 theo QĐ 48 với
cám ơn bà con nhiều
Mail cua mình: Sunbeam1004@gmail.com
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top