ANH CHỊ ƠI CHO E HỎI GẤP MỘT CHÚT VỚI Ạ !!!!!
Tháng 10 vừa rồi cty e thanh lý hđ do có thay đổi tên doanh nghiệp .và sau đó thì in 500 tờ HĐ mới.
E đã làm tờ PHHĐ theo mẫu TB01/AC trên mạng về và nộp lên cq thuế vào ngày 12/10 ( chứ không kê và in từ PM HTKK thuế ).
Đến hôm nay thì phải làm báo cáo tình hình sử dụng HĐ và e vào HTKK làm,số liệu trong mục BC THSDHĐ vẫn là của HĐ quý cũ ( do e không khai vào phần mềm mà tự in như e đã nói )
Vì vậy mà máy bắt phải khai PHHĐ rồi mới cho kê BC THSHĐ . Nhưng khổ nỗi là phần " ngày / tháng nộp" thì phải là ngày hôm nay chứ không phải 12/10.Em đang phân vân 2 điều :
1, Vẫn khai thông báo BPHĐ bình thường và ngày tháng hôm nay bình thường mặc kệ đã nộp trực tiếp cho CQT rồi ( để còn làm BCTHSDHĐ vì hnay đã là 15/1 )
2 , Lúc e mang tờ khai TB 01/AC lên Thuế đã phát hiện trong mục " Hợp đồng đặt in " của tờ khai có 1 chút thiếu sót ( Số HĐ : 102/2012/HĐKTMT3A nhưng e lại khai thiếu chỉ là 102/2012/HĐKT3A ) nên giờ phải khai qua phần mềm thì e không biết nên lên CQ Thuế điều chỉnh sai sót trước hay là cứ mặc kệ khai sai như số HĐ đã khai vào Phần mềm ... huhu!!!!
!!!! bây giờ tâm trạng đang thực sự rối bời mà không bít phải làm sao !!!! các tiền bối đi trước giúp e với ạ!!!! sắp phải nộp thuế tháng 12 và quý IV rồi mà e thì đang loay hoay cái vấn đề này !!! cảm ơn các tiền bối trước vì đã giúp e trả lời thắc mắc ạ hihix
Tháng 10 vừa rồi cty e thanh lý hđ do có thay đổi tên doanh nghiệp .và sau đó thì in 500 tờ HĐ mới.
E đã làm tờ PHHĐ theo mẫu TB01/AC trên mạng về và nộp lên cq thuế vào ngày 12/10 ( chứ không kê và in từ PM HTKK thuế ).
Đến hôm nay thì phải làm báo cáo tình hình sử dụng HĐ và e vào HTKK làm,số liệu trong mục BC THSDHĐ vẫn là của HĐ quý cũ ( do e không khai vào phần mềm mà tự in như e đã nói )
Vì vậy mà máy bắt phải khai PHHĐ rồi mới cho kê BC THSHĐ . Nhưng khổ nỗi là phần " ngày / tháng nộp" thì phải là ngày hôm nay chứ không phải 12/10.Em đang phân vân 2 điều :
1, Vẫn khai thông báo BPHĐ bình thường và ngày tháng hôm nay bình thường mặc kệ đã nộp trực tiếp cho CQT rồi ( để còn làm BCTHSDHĐ vì hnay đã là 15/1 )
2 , Lúc e mang tờ khai TB 01/AC lên Thuế đã phát hiện trong mục " Hợp đồng đặt in " của tờ khai có 1 chút thiếu sót ( Số HĐ : 102/2012/HĐKTMT3A nhưng e lại khai thiếu chỉ là 102/2012/HĐKT3A ) nên giờ phải khai qua phần mềm thì e không biết nên lên CQ Thuế điều chỉnh sai sót trước hay là cứ mặc kệ khai sai như số HĐ đã khai vào Phần mềm ... huhu!!!!
!!!! bây giờ tâm trạng đang thực sự rối bời mà không bít phải làm sao !!!! các tiền bối đi trước giúp e với ạ!!!! sắp phải nộp thuế tháng 12 và quý IV rồi mà e thì đang loay hoay cái vấn đề này !!! cảm ơn các tiền bối trước vì đã giúp e trả lời thắc mắc ạ hihix