báo cáo thuế hàng tháng

lethuyhavt

New Member
Hội viên mới
chào diễn đàn kế toán. Mình mới vào diễn đàn được ít ngày mình rất thích chương trình này. Mình thấy diễn đàn quả là hữu ích đối với mình. Diễn đàn cho mỉnh hỏi : Khi làm báo cáo thuế hàng tháng thì nhưng chứng từ gì không được đưa vào để kê khai khấu trừ thuế. Minh mới học xong trung cấp kế toán nên không hiểu lắm.Mong diễn dàn chỉ giup nhé. Thanks.
 
Ðề: báo cáo thuế hàng tháng

Những chứng từ nào không phải là Hóa đơn GTGT, HĐ đặc thù thì bỏ hết,
 
Ðề: báo cáo thuế hàng tháng

Những chứng từ nào không phải là Hóa đơn GTGT, HĐ đặc thù thì bỏ hết,
HĐ đặc thù có được kê khai.Những hoá đơn hok phải hoá đơn đỏ thì bạn hok phải kê khai.
 
Ðề: báo cáo thuế hàng tháng

chào diễn đàn kế toán. Mình mới vào diễn đàn được ít ngày mình rất thích chương trình này. Mình thấy diễn đàn quả là hữu ích đối với mình. Diễn đàn cho mỉnh hỏi : Khi làm báo cáo thuế hàng tháng thì nhưng chứng từ gì không được đưa vào để kê khai khấu trừ thuế. Minh mới học xong trung cấp kế toán nên không hiểu lắm.Mong diễn dàn chỉ giup nhé. Thanks.
chứng từ là những HĐ GTGT do bộ tài chình phát hành hoặc do công ty tự in (có GTGT)
 
Ðề: báo cáo thuế hàng tháng

hoá đơn GTGT,hoá đơn đặc thù thì bạn kê khai
 
Ðề: báo cáo thuế hàng tháng

ban cu xem neu tren HĐ có ghi là HĐ GTGT thì kê khai, kể cả HĐ do Bộ TC hoặc các đặc thù công ty tự in theo giấy phép của Bộ TC là ok ban ah
 
Ðề: báo cáo thuế hàng tháng

3. Các chứng từ và trường hợp không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên:
Chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán.
Chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
và ngược lại:
Đối với trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong thời gian từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/03/2009 có chứng từ chứng minh việc nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán hoặc có chứng từ chuyển tiền vào tài khoản bên bán được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào
 
Ðề: báo cáo thuế hàng tháng

chào diễn đàn kế toán. Mình mới vào diễn đàn được ít ngày mình rất thích chương trình này. Mình thấy diễn đàn quả là hữu ích đối với mình. Diễn đàn cho mỉnh hỏi : Khi làm báo cáo thuế hàng tháng thì nhưng chứng từ gì không được đưa vào để kê khai khấu trừ thuế. Minh mới học xong trung cấp kế toán nên không hiểu lắm.Mong diễn dàn chỉ giup nhé. Thanks.

Nói chung những mặt hàng nào bạn mua mà có hóa đơn GTGT, hóa đơn đặt thù như là hóa đơn điện nước.. thì đưa cào khai thuế (lưu ý hòa đơn thông thường thì ko đc dưa vào để khai thuế).
 
Ðề: báo cáo thuế hàng tháng

Nói chung những mặt hàng nào bạn mua mà có hóa đơn GTGT, hóa đơn đặt thù như là hóa đơn điện nước.. thì đưa cào khai thuế (lưu ý hòa đơn thông thường thì ko đc dưa vào để khai thuế).
Hoá đơn thôg thương nhưng là hoá đơn đỏ tuy hok có thuế nhưng vẫn được kê khai bình thường bạn nhé.
 
Ðề: báo cáo thuế hàng tháng

cho mình hỏi. Mình muốn đưa 1 đề tài nào đó lên nhưng mà mình không đưa được. Mình cũng đã vô coi cách hướng dẫn rồi nhưng cũng ko được, chỉ cho mình với.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Là hóa đơn tài chính la bạn khai báo được rồi, và hóa đơn bán lẻ với điều kiện la dưới 100N
 
Sửa lần cuối:
Ðề: báo cáo thuế hàng tháng

các bạn ơi mình là học viên mới, mình cám ơn dễn đàn rất nhiều đã tạo điều kiện cho mình có cơ hội hỏi về nghiệp vụ của mình, mình chưa đi làm và hiện mình mới xin được việc ở công ty du lịch, các bạn cho mình hỏi nha, hóa đơn công ty mình trước giờ xuất 5%(chị kế toán trước xuất) đó là dịch vụ đặt vé và dịch vụ đặt phòng nhưnggiờ mình nghe nói dịch vụ đó xuất 10% như vậy có truy thu thuế không, mình đang rất bối rối mong các bạn giúp đỡ, cám ơn các bạn rất nhiều:tuivotoi:
 
Ðề: báo cáo thuế hàng tháng

các bạn ơi mình là học viên mới, mình cám ơn dễn đàn rất nhiều đã tạo điều kiện cho mình có cơ hội hỏi về nghiệp vụ của mình, mình chưa đi làm và hiện mình mới xin được việc ở công ty du lịch, các bạn cho mình hỏi nha, hóa đơn công ty mình trước giờ xuất 5%(chị kế toán trước xuất) đó là dịch vụ đặt vé và dịch vụ đặt phòng nhưnggiờ mình nghe nói dịch vụ đó xuất 10% như vậy có truy thu thuế không, mình đang rất bối rối mong các bạn giúp đỡ, cám ơn các bạn rất nhiều:tuivotoi:

Nếu đúng là thuế suất là 10% mà cty bạn chỉ xuất 5% thì cty bạn sẽ bị truy thu 5% cộng phạt chậm nộp thuế nữa. Nếu không điều chỉnh để đến khi quyết toán thuế cán bộ thuế phát hiện ra sẽ bị phạt thêm kê khai sai 10% trên số truy thu.
Thân.
 
Ðề: báo cáo thuế hàng tháng

chứng từ là những HĐ GTGT do bộ tài chình phát hành hoặc do công ty tự in (có GTGT)
các hóa đơn tài chính còn thơì hạn 6 tháng tình từ tháng ghi tren hóa đơn, tuy nhiên nêú có hóa đơn nào ma chi phí cảm thâý không hợp lệ hay thiếu thông tin về những qui định của ha thì không nên đưa vào bct, tránh tình trạng thuế xuất toán
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top