Mình có 1 thắc mắc mong các bạn trong diễn đàn giúp mình với!
Trong tháng 07/2007 mình suất hóa đơn đỏ cho 1 công ty nhưng bị sai (Ví dụ HĐ số 14) sau đó 2 bên đã lập biên bản hủy hóa đơn đỏ và mình cúng viết lại HĐ khác (ví dụ HĐ số 15). Nhưng trong khi kê khai tháng đó mình lại kê HĐ số 14 vào và không kê HĐ số 15, tiền thuế GTGt dịch vụ hàng hóa bán ra giữa 2 HĐ chênh nhau 188.000đ. Đến tháng 06/2008 cơ quan thuế gọi điện hỏi thì mình mới biết là mình nhầm và họ yêu cầu mình có công văn giải trình. Vậy cho mình hỏi trong trường hợp này mình có bị phạt không và nếu bị phạt thì hết bao nhiêu? Các bạn trả lời giúp mình với./.
Trong tháng 07/2007 mình suất hóa đơn đỏ cho 1 công ty nhưng bị sai (Ví dụ HĐ số 14) sau đó 2 bên đã lập biên bản hủy hóa đơn đỏ và mình cúng viết lại HĐ khác (ví dụ HĐ số 15). Nhưng trong khi kê khai tháng đó mình lại kê HĐ số 14 vào và không kê HĐ số 15, tiền thuế GTGt dịch vụ hàng hóa bán ra giữa 2 HĐ chênh nhau 188.000đ. Đến tháng 06/2008 cơ quan thuế gọi điện hỏi thì mình mới biết là mình nhầm và họ yêu cầu mình có công văn giải trình. Vậy cho mình hỏi trong trường hợp này mình có bị phạt không và nếu bị phạt thì hết bao nhiêu? Các bạn trả lời giúp mình với./.