báo cáo tài chính năm

nguyenthuyen

New Member
Hội viên mới
các bác ơi chết mất. cty của em bác kế toán cũ làm sổ sách giờ coi lại chán quá đi, tháng 9/2008 nhập khẩu chưa thanh toán tiền hàng đến tháng 1/2009 mới thanh toán, mà bác kế toán cũ làm báo cáo năm 2008 ko có số dư tài khoản 331, giờ em mới phát hiện ra, giờ tính sao đây các bác.
trả lời giúp nha. thanks các bác nhiều. buồn quá đi
 
Ðề: báo cáo tài chính năm

có ai biết chỉ giùm mình với nhé
mình đang rất cần
 
Ðề: báo cáo tài chính năm

các bác ơi chết mất. cty của em bác kế toán cũ làm sổ sách giờ coi lại chán quá đi, tháng 9/2008 nhập khẩu chưa thanh toán tiền hàng đến tháng 1/2009 mới thanh toán, mà bác kế toán cũ làm báo cáo năm 2008 ko có số dư tài khoản 331, giờ em mới phát hiện ra, giờ tính sao đây các bác.
trả lời giúp nha. thanks các bác nhiều. buồn quá đi
Gay nhỉ? T1 mới TT mà 2008 đã hết số dư? Vậy ở 2008 bác ý cho TT = tiền mặt à???
 
Ðề: báo cáo tài chính năm

đúng rùi
bác kt cũ cho vào tk 111, nhưng khi mình đi lấy chứng từ ngân hàng mới phát hiện là trả bằng tiền gửi ngân hàng
 
Ðề: báo cáo tài chính năm

Cty mình nhập khẩu phải thanh toán tiền hàng qua NH trước khi nhập hàng về, chỗ bạn được thanh toán sau à.
Bây giờ chỉ còn cách thu lại số tiền mặt đã thanh toán kia (lý do vì KH không nhận được tiền mặt thui) và điều chỉnh lại thanh toán tiền hàng NK qua NH vào tháng 1/09.
 
Ðề: báo cáo tài chính năm

Chắc là bác ấy ĐK thanh toán bằng tiền mặt rồi bạn ạ, mình có ý kiến điều chỉnh thế này cả nhà xem sao nhé: Mình sẽ điều chỉnh bằng bút toán ngược lại. Nợ TK 111 /Có TK hàng nhập khẩu+Có TK 133, Sau đó bổ sung bút toán nữa: Nợ TK hàng nhập khẩu, Nợ TK 133/ Có TK 331. Và bâu giờ thanh toán trả nhà cung cấp: N331/C112. Bản chất thì vẫn vậy TK 331 không hề thay đổi, TK 111 và 112 thay đổi chỉ có điều khi phát hiện ra sai sót thì mình tìm cách điều chỉnh thôi. Cả nhà cùng cho ý kiến nhé.:motsach:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: báo cáo tài chính năm

nhưng chủ yếu là cái báo cáo tài chính năm 2008 nó không thể hiện cái số dư tài khoản mình còn phải trả 331.
 
Ðề: báo cáo tài chính năm

nhưng chủ yếu là cái báo cáo tài chính năm 2008 nó không thể hiện cái số dư tài khoản mình còn phải trả 331.
Không sao, bây giờ bạn điều chỉnh thì số dư TK 331 nằm trong trạng thái bị điều chỉnh, KT có quyền điều chỉnh khi phát hiện ra sai sót của các năm trước mà.
 
Ðề: báo cáo tài chính năm

Thế Cty bạn thanh toán tiền hàng NK qua Tài khoản NH vào T01/2009 đúng không?
Vì vậy bạn làm bút toán điều chỉnh vào tháng 01/09 như sau: Nợ Tk 111/Có TK 331 (chi tiết KH): số tiền hàng NK đã thanh toán bằng tiền mặt, sau đó bạn định khoản lại Nợ TK 331 (chi tiết KH)/ Có TK 112: số tiền hàng NK.
Các bạn có đồng ý với ý kiến của mình ko???
 
Ðề: báo cáo tài chính năm

Thế Cty bạn thanh toán tiền hàng NK qua Tài khoản NH vào T01/2009 đúng không?
Vì vậy bạn làm bút toán điều chỉnh vào tháng 01/09 như sau: Nợ Tk 111/Có TK 331 (chi tiết KH): số tiền hàng NK đã thanh toán bằng tiền mặt, sau đó bạn định khoản lại Nợ TK 331 (chi tiết KH)/ Có TK 112: số tiền hàng NK.
Các bạn có đồng ý với ý kiến của mình ko???

Như này ổn á......Hà hà nhưng giải thích sao khi họ Kt nhỉ??? Chưa trả tiền đó mà tương phéng trả rồi đây lại còn là khách nước ngoài, chắc phải trả đô nữa .Vậy mà Kt ...................
 
Ðề: báo cáo tài chính năm

cụ thể là tháng 9/2008 cty nhập khẩu lô hàng trị giá 3900 usd (tỷ giá 16.560) tuơng đương >60tr chưa trả tiền, đến tháng 1/2009 có giấy báo nợ ngân hàng thanh toán tiền hàng từ tháng 9/2008 trị giá là 67.476.660. nhưng do nhầm lẫn sao đó mà bác kt cũ trả ngay bằng tiền mặt sau khi nhập hàng. và lập báo cáo tài chính năm 2008 số dư tk 331 =0.
giờ cả nhà cho ý kiến xử lý nghiệp vụ này với.
thanks cả nhà nhiều
 
Ðề: báo cáo tài chính năm

Theo em thì làm bút toán điều chỉnh Nợ TK 111/Có TK 112, còn diễn giải thì điều chỉnh cho bút toán sai đó. Hix hà càng đơn giản càng tốt nhỉ, làm nhiều quá càng thêm rắc rối, đọc xong em cũng thấy đau đầu, hem biết thế có đúng không nhỉ, các Bác cho em ý kiến
 
Ðề: báo cáo tài chính năm

Theo em thì làm bút toán điều chỉnh Nợ TK 111/Có TK 112, còn diễn giải thì điều chỉnh cho bút toán sai đó. Hix hà càng đơn giản càng tốt nhỉ, làm nhiều quá càng thêm rắc rối, đọc xong em cũng thấy đau đầu, hem biết thế có đúng không nhỉ, các Bác cho em ý kiến
không được, nếu ĐK thế này thì coi như là trả tiền bằng 112 luôn à? Nhập hàng tháng 9 mà đến tháng 1 mới trả nợ cơ mà. Cho nên cứ điều chỉnh bằng bút toán đỏ vào năm 2009 đi cho quay lại vào 331 và khi thanh toán thì là trả bằng tiền NH chứ không phải = TM (như mình đã nói ở phần trên ấy). Kế toán phát hiện ra sai sót sau đó điều chỉnh có sao đâu.
 
Ðề: báo cáo tài chính năm

Chắc chắn xếp của bạn không nắm được nguyên tắc tài chính và tình hình công nợ nên bạn phải làm thôi.
Trước hết Bạn xen lại TK 111 có bị âm không? Nếu không âm thì bạn điều chỉnh trong tháng 1/2009như của bạn (anhduchoi )
 
Ðề: báo cáo tài chính năm

Như này ổn á......Hà hà nhưng giải thích sao khi họ Kt nhỉ??? Chưa trả tiền đó mà tương phéng trả rồi đây lại còn là khách nước ngoài, chắc phải trả đô nữa .Vậy mà Kt ...................
Đâu có đâu mèo mướp..khi trả bằng tiền mặt có nghĩa là đã quy đổi roài..Vì chẳng ai thanh toán với bạn hàng nước ngoài bằng tiền VNĐ cả. Theo tui chỉ điều chỉnh như các bạn đã đưa thôi. Mình được quyền điều chỉnh mà..Hehe

 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top