Báo cáo tài chính cuối năm, help me!

Jennyvt

New Member
Hội viên mới
Em mới ra trường, nghiệp vụ kế toán còn yếu vì em làm trái ngành (^-^), mọi người giúp em với.
Công ty em làm về giáo dục (dạy ngoại ngữ) nên rất nhiều chi phí về: bàn ghế, giáo trình dạy học.... Những chi phí đó a kế toán trước cho hết vào 142 để treo và tháng nào có doanh thu thì mới phân bổ tầm 2 - 5 triệu.
Cho em hỏi phân bổ như vậy có hợp lý không? Có DT mới phân bổ còn không có DT thì lại treo vậy hả a chị???
TK 242 có số dư năm 2012 là 16.631.000 nhưng e cũng chưa thấy phân bổ luôn?
Anh chị trả lời giúp em, em cảm ơn anh chị nhiều lắm!
 
Ðề: Báo cáo tài chính cuối năm, help me!

Sao không ai giúp em hết vậy? Buồn quá đi ak ?????? :hichic::cry7::roile:
 
Ðề: Báo cáo tài chính cuối năm, help me!

Em mới ra trường, nghiệp vụ kế toán còn yếu vì em làm trái ngành (^-^), mọi người giúp em với.
Công ty em làm về giáo dục (dạy ngoại ngữ) nên rất nhiều chi phí về: bàn ghế, giáo trình dạy học.... Những chi phí đó a kế toán trước cho hết vào 142 để treo và tháng nào có doanh thu thì mới phân bổ tầm 2 - 5 triệu.
Cho em hỏi phân bổ như vậy có hợp lý không? Có DT mới phân bổ còn không có DT thì lại treo vậy hả a chị???
TK 242 có số dư năm 2012 là 16.631.000 nhưng e cũng chưa thấy phân bổ luôn?
Anh chị trả lời giúp em, em cảm ơn anh chị nhiều lắm!

142, 242 bạn phải phân bổ đều cho các tháng trong năm bắt đầu từ tháng đưa CCDC vào sử dụng chứ ko phải là tháng có doanh thu mói phân bổ. Anh ktoan trước làm như vậy là sai rồi bạn.
 
Ðề: Báo cáo tài chính cuối năm, help me!

142, 242 bạn phải phân bổ đều cho các tháng trong năm bắt đầu từ tháng đưa CCDC vào sử dụng chứ ko phải là tháng có doanh thu mói phân bổ. Anh ktoan trước làm như vậy là sai rồi bạn.

Mình đồng ý với ý kiến của thaohuyenkt. Phải phân bổ đều cho các tháng trong năm bạn ơi! (Phải lập bảng phân bổ và thời gian phân bổ tối đa không quá 2 năm) bạn nhé!
 
Ðề: Báo cáo tài chính cuối năm, help me!

Em mới ra trường, nghiệp vụ kế toán còn yếu vì em làm trái ngành (^-^), mọi người giúp em với.
Công ty em làm về giáo dục (dạy ngoại ngữ) nên rất nhiều chi phí về: bàn ghế, giáo trình dạy học.... Những chi phí đó a kế toán trước cho hết vào 142 để treo và tháng nào có doanh thu thì mới phân bổ tầm 2 - 5 triệu.
Cho em hỏi phân bổ như vậy có hợp lý không? Có DT mới phân bổ còn không có DT thì lại treo vậy hả a chị???
TK 242 có số dư năm 2012 là 16.631.000 nhưng e cũng chưa thấy phân bổ luôn?
Anh chị trả lời giúp em, em cảm ơn anh chị nhiều lắm!
Có lẽ bạn hiểu nhầm ý kế toán trước rồi. Do chưa cần chi phí nên những công cụ, dụng cụ ấy chưa được đưa vào sử dụng. Tháng nào cảm thấy cần chi phí giảm lợi nhuận thì đem ra sử dụng rồi mới khấu hao.
 
Ðề: Báo cáo tài chính cuối năm, help me!

Đã cho vào 142, 242 tức là CCDC đó đã xuất dùng , đã đưa vào sử dụng rồi nên phải phân bổ dần rồi chứ Nhím. nếu chưa dùng thì phải treo nó ở 153.
 
Ðề: Báo cáo tài chính cuối năm, help me!

Có lẽ bạn hiểu nhầm ý kế toán trước rồi. Do chưa cần chi phí nên những công cụ, dụng cụ ấy chưa được đưa vào sử dụng. Tháng nào cảm thấy cần chi phí giảm lợi nhuận thì đem ra sử dụng rồi mới khấu hao.

Đúng đấy, phải phân bổ đều các tháng chứ
 
Ðề: Báo cáo tài chính cuối năm, help me!

Đã cho vào 142, 242 tức là CCDC đó đã xuất dùng , đã đưa vào sử dụng rồi nên phải phân bổ dần rồi chứ Nhím. nếu chưa dùng thì phải treo nó ở 153.

142 và 242 là TK "CHỜ PHÂN BỔ"/COLOR]
 
Ðề: Báo cáo tài chính cuối năm, help me!

hôm bưã em có hỏi chị trên thuế thì chị ý giải thích thế này:
Tk 142, 242 có thể để treo nhưng một khi đã phân bổ thì phải phân bổ luôn.
Nhưng khó khăn của em là 6 tháng đầu năm nay a kia làm bảng cân đối thì có tháng phân bổ, có tháng không nên em không biết phải làm thế nào cho 6 tháng tiếp theo. và còn 1 cái nữa là trên sổ sách cty em ko có doanh thu mà chi phí thì nhiều, trong đó nguồn vốn nhỏ nên tk tiền mặt sắp hết (tính đến cuối t9). Quý 4 này bên e không có doanh thu nên tình hình tk 111 sẽ âm, e không biết xử lý thế nào, anh chị giúp em huhu
 
Ðề: Báo cáo tài chính cuối năm, help me!

hôm bưã em có hỏi chị trên thuế thì chị ý giải thích thế này:
Tk 142, 242 có thể để treo nhưng một khi đã phân bổ thì phải phân bổ luôn.
Nhưng khó khăn của em là 6 tháng đầu năm nay a kia làm bảng cân đối thì có tháng phân bổ, có tháng không nên em không biết phải làm thế nào cho 6 tháng tiếp theo. và còn 1 cái nữa là trên sổ sách cty em ko có doanh thu mà chi phí thì nhiều, trong đó nguồn vốn nhỏ nên tk tiền mặt sắp hết (tính đến cuối t9). Quý 4 này bên e không có doanh thu nên tình hình tk 111 sẽ âm, e không biết xử lý thế nào, anh chị giúp em huhu
Vậy bạn tìm cách xuất hóa đơn thôi, giáo dục nói ko có DT thì hơi vô lý, chẳng có nhẽ ko có học viên, cái này bạn phải lựa mà xuất đầu ra cho hợp lý vì học sinh học xong tất nhiên là ko ai yêu cầu xuất hóa đơn nên mình phải tự cân đối mà xuất sao cho hợp lý.
 
Ðề: Báo cáo tài chính cuối năm, help me!

Vậy bạn tìm cách xuất hóa đơn thôi, giáo dục nói ko có DT thì hơi vô lý, chẳng có nhẽ ko có học viên, cái này bạn phải lựa mà xuất đầu ra cho hợp lý vì học sinh học xong tất nhiên là ko ai yêu cầu xuất hóa đơn nên mình phải tự cân đối mà xuất sao cho hợp lý.
Dạ nhưng e thắc mắc một xíu chổ xuất hóa đơn này thì phải xuất làm sao ak? nếu xuất 1 HĐ 1 người thì nhiều quá mà số tiền ít, em muốn xuất chung nhiều người thì lại không biết ghi thế nào ở phần người mua hàng???
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top