cả nhà ơi giúp em với
e ko bít làm thế nào
có cái hóa đơn đầu vào từ tháng 9 trị giá hơn 80 triệu
nhiều hàng nên khi xuất người bán ghi là hàng bán kèm bảng kê số....ngày...
giờ kt làm báo cáo tài chính mơi phát hiện ra là cái bảng kê ấy tiền phần tổng cộng là 83 tr
mà hàng thực cộng ra có 47 triệu
thiếu mất 30 mấy triệu nữa
thế là em gọi điện cho người bán nhưng họ bảo thay con dấu từ tháng 3 năm nay rùi giờ ko bít sử lý sao với cái hóa đơn đó
hôm này 28 rùi còn có hai ngay nộp báo cáo tài chính
chết mất thôi
help me
ai cho em cách xử lý với
e cám ơn
e ko bít làm thế nào
có cái hóa đơn đầu vào từ tháng 9 trị giá hơn 80 triệu
nhiều hàng nên khi xuất người bán ghi là hàng bán kèm bảng kê số....ngày...
giờ kt làm báo cáo tài chính mơi phát hiện ra là cái bảng kê ấy tiền phần tổng cộng là 83 tr
mà hàng thực cộng ra có 47 triệu
thiếu mất 30 mấy triệu nữa
thế là em gọi điện cho người bán nhưng họ bảo thay con dấu từ tháng 3 năm nay rùi giờ ko bít sử lý sao với cái hóa đơn đó
hôm này 28 rùi còn có hai ngay nộp báo cáo tài chính
chết mất thôi
help me
ai cho em cách xử lý với
e cám ơn