mọi người kiểm tra giùm mình với, mình thấy nó có vấn đề nhưng ko bit sửa ntn.
mình gửi file, mọi người xem, ùi sửa giùm với. Mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!
cám ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!:
k5824633:
bảng CĐPS thì nợ có phải bằng nhau ko lệch nhésai ở đâu vậy,bạn chỉ mình sửa với!!!
mọi người kiểm tra giùm mình với, mình thấy nó có vấn đề nhưng ko bit sửa ntn.
mình gửi file, mọi người xem, ùi sửa giùm với. Mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!
cám ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!:
sao ko đính kèm file được vậy mọi người!!!!!!!
Theo như mình thấy thì bảng cân đối phát sinh của bạn thể hiện được là: Số thuế được khấu trừ là 233.229 đ, và bạn đã kết chuyển thuế là Nợ TK 3331, có TK 1331 với số tiền là 872.241, và theo như số tiền trên bảng cân đối ở tk 3331 thì công ty bạn đã nộp 6.427.271. Như vậy thì tổng phát sinh của 3331 sẽ đúng như số bạn làm là 7.299.512.
Nói tóm lại là: Khi bạn nộp thuế sẽ hạch toán là Nợ TK 3331, có TK 111 or 112 với số tiền là 6.427.271 -> Và theo như số liệu trên bảng cân đối phát sinh của bạn gửi thì bạn bị lệch mất 639.012 đồng trên bên CÓ Tk 111, Vì vậy, bạn chỉ cần xem lại và hạch toán thêm số tiền 639.012 đ vào bên có của Tk 111 nữa thì sẽ cân.
Bạn chỉ cần trừ thêm số tiền 639.012 vào bên có của TK 111 thì sẽ cân ngay, Tổng phát sinh bên Nợ của TK 111 là : 70.000.000 đ, bên Có là 135.158.277, số dư cuối kỳ bên Nợ là: 421.312.587. Bạn xem lại nhékhông đâu bạn, nếu tiếp tục ghi có vào 111 thì số tiền dư cuối kỳ sẽ giảm tiếp thì càng lệch thêm. minh đang thắc mắc là phần tiền mặt bạn cộng 5032.289 là bạn lấy từ phần nào vì đó là lý do tại sao nó lệch.
Bạn chỉ cần trừ thêm số tiền 639.012 vào bên có của TK 111 thì sẽ cân ngay, Tổng phát sinh bên Nợ của TK 111 là : 70.000.000 đ, bên Có là 135.158.277, số dư cuối kỳ bên Nợ là: 421.312.587. Bạn xem lại nhé