Bảng cân đối kt

Ðề: Bảng cân đối kt

bạn sao vậy.N 152 ,N133, C 112 cái này bạn hạch toán vào sổ và kèm theo giấy báo Nợ của ngân hàng. chỉ vậy vây, như vậy phần mềm sẽ tự động trừ đi số tiển trong tk ngân hàng của bạn,
 
Ðề: Bảng cân đối kt

bạn sao vậy.N 152 ,N133, C 112 cái này bạn hạch toán vào sổ và kèm theo giấy báo Nợ của ngân hàng. chỉ vậy vây, như vậy phần mềm sẽ tự động trừ đi số tiển trong tk ngân hàng của bạn,

thế có nghĩa là e hạch toán thừa ah a
 
Ðề: Bảng cân đối kt

Công ty bạn là công ty mới thành lập , đây là kỳ kế toán đầu tiên, nên 111.112 vốn góp bạn phải đk trong nhật ký chung, sdđky=0. bạn đk , N 111/ C 411=300,000,000,
N 112/c 411=300,000,000 mình thấy ở trong nhật ký chung của bạn chỉ ghi có 411 đầu kỳ =300,000,000
- DN bạn lỗ thì sao lại Đk N 911/C 421 cái này sai hoàn toàn, khi lỗ bạn phải Đk N 421/C 911 , mình thấy bạn có ghi là chi phí trả trước ngắn hạn mua ccdc , và chi phí trả trước dài hạn mua tscđ. 2 cái này đã mua chưa. chắc mua rồi thì bạn mới hạch toán N 133 ,vì phải có hóa đơn thì mới hạch toán vậy, nhưng mua ccdc và tscđ sao lại hạch toán vào 142,242, nếu vậy công ty bạn ko có 211 và 153 hả? vì mình ko thấy có 214. kể các cái chi phí trả trước bộ phận VP bạn đk N 142/C 141, sao ko KC 142 sang 642, cái nhật ký chung bạn đưa lên là bạn làm thủ công hay phần mềm, sao bạn đk kỳ vậy , TK có bạn ghi trước Nợ bạn ghi sau, làm vậy ko đúng trình tự nên khi kiểm tra nó loạn xạ lên. bạn kiểm tra lại đi, mình có xem qua bạn phải sửa nhiều, Ps N 112 nhỏ Hơn PS có 112 với số tiền quá lớn, cái này công ty bạn có đc ngân hàng chấp thuận ko, chắc họ cho công ty bạn hạch toản âm thì công ty bạn mới có tiền trả cho khách hàng chứ. nó có thực ps ko hay bạn ghi khống vào.
BẠN NÀY ĐK HAY NHỈ ? SAO BẠN LẠI XĐ KQ KD KIỂU K/C , N 911/ C 627, CUỐI KỲ NẾU SP CHƯA HOÀN THÀNH BẠN PHẢI KC 627,621.22 SANG 154 CHỨ.( N 154/C 621,622,627) VẬY 154 CUỐI KỲ DƯ NỢ CHUYỂN SANG KỲ SAU TÍNH TIẾP VÀO GIÁ THÀNH. CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP SAO LẠI CHO VÀO 627, PHẢI LÀ 622 CHỨ.
NHÌN MÀ MÌNH KO HIỂU BẠN LÀM J NỮA. SAO TẤT CẢ LƯƠNG BẠN LẠI CHO TẤT VÀO 627. 622 ĐÂU? CÁI KHOẢN 195,914,000 LÀ 627, HAY 622. TRONG KỲ DN ĐÃ XD CÔNG TRÌNH CHƯA, NẾU CÓ SAO KO THẤY CÓ 621( N 621/152) BẠN KIỂM TRA LẠI ĐI, LÀM NHƯ BẠN THÌ BẠN ĐỊNH TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH NHƯ THẾ NÀO? BẠN LÀM RÕ HỮNG VIỆC NÀY MỌI NG MỚI GIÚP ĐC BẠN

MÀ CÔNG TY BẠN LÀ CÔNG TY CÓ QUY MÔ LỚN HAY NHỎ VÀ VỪA, GHI SỔ THEO QDD48 HAY 15, CÔNG TY CHỈ CÓ MÌNH BẠN LÀM KT VẬY CHẮC THEO QĐ 48, NẾU THEO QĐ 48 THÌ KO CÓ TK 621,622,627 MÀ TẤT CẢ TẬP HỢP VÀO 154
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bảng cân đối kt

tất cả các hóa đơn mua vào đều bắt e hạch toán vào phiếu ktoan nên e mới loạn lên như thế, chứ cứ để e hạch toán bt thì k đến nổi như thế nào. ông ý hạch toán tháng 11 vag bắt e hạch toán t12 cũng như thê. e mới ra trường chưa bao jo đụng đến bctc. bjo làm cũng k có ng chỉ bảo, lúc nào cũng phải lên đây nhờ các a c bảo e mà.hic

---------- Post added at 11:57 ---------- Previous post was at 11:56 ----------

kinh nghiệm chưa có nên có gì sai sót mong a c chỉ bảo e vs ạ. thanks mn ạ
 
Ðề: Bảng cân đối kt

Mình hiểu rồi, cái phần xdkqd bạn ghi ( n 911/ có 627) đó là cuối tháng 11 hả, ko đc đâu lam như vậy nếu ko sửa để lâu bạn càng sai, bạn sửa lại đi, bạn cho mình biết dn ghi sổ theo qđ nào. Qđ 15 hay 48. Dn bạn đang xây dựng công trình đúng ko? Dn bạn có tscđ ko? Có ccdc ko? Dn bạn có đóng bảo hiểm cho người lao động ko? Bạn Kiểm tra lại lý thuyết lúc đi học. đây là sai về lý thuyết chứ mình chưa nói đến thực tế, công ty bạn thành lập t11 hả? NẾU VẬY CUỐI THÁNG 11 ,T12 NĂM 2012 BẠN PHẢI TÍNH ĐC KQKD ĐỂ LẬP TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH, CŨNG NHƯ XĐ KHOẢN 3331 ĐẦU RA VÀ 133 ĐƯỢC KHẤU TRỪ. MÀ BẠN DÙNG PHẦN MỀM J? VÀ HOÀN THIỆN BCTC ĐỂ KHÓA SỔ NĂM 2012, CÁI NKC BẠN ĐƯA LÊN LÀ CỦA THÁNG 11 T12 NĂM 2012 ĐÚNG KO?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bảng cân đối kt

Mình hiểu rồi, cái phần xdkqd bạn ghi ( n 911/ có 627) đó là cuối tháng 11 hả, ko đc đâu lam như vậy nếu ko sửa để lâu bạn càng sai, bạn sửa lại đi, bạn cho mình biết dn ghi sổ theo qđ nào. Qđ 15 hay 48. Dn bạn đang xây dựng công trình đúng ko? Dn bạn có tscđ ko? Có ccdc ko? Dn bạn có đóng bảo hiểm cho người lao động ko? Bạn Kiểm tra lại lý thuyết lúc đi học. đây là sai về lý thuyết chứ mình chưa nói đến thực tế, công ty bạn thành lập t11 hả? NẾU VẬY CUỐI THÁNG 11 ,T12 NĂM 2012 BẠN PHẢI TÍNH ĐC KQKD ĐỂ LẬP TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH, CŨNG NHƯ XĐ KHOẢN 3331 ĐẦU RA VÀ 133 ĐƯỢC KHẤU TRỪ. MÀ BẠN DÙNG PHẦN MỀM J? VÀ HOÀN THIỆN BCTC ĐỂ KHÓA SỔ NĂM 2012, CÁI NKC BẠN ĐƯA LÊN LÀ CỦA THÁNG 11 T12 NĂM 2012 ĐÚNG KO?

DN hạch toán theo qd 15 ạ. tscd có ít thui ạ. Bảo hiểm là công nhân tự lo ạ. đó là của t11,12 năm 2012. e dùng pm A s i a

---------- Post added at 03:21 ---------- Previous post was at 03:20 ----------

e đang sửa rùi ạ

---------- Post added at 03:25 ---------- Previous post was at 03:21 ----------

e đang sửa phần xuất kho mà k hiểu thế nào cả ạ. tất cả các hóa đơn đều hạch toán vào phiếu ktoan. vậy nếu làm cả phiếu nhập kho thì sẽ 2 tk nợ 152. như vậy nếu k nhập kho có thể xuất kho?

---------- Post added at 03:27 ---------- Previous post was at 03:25 ----------

rồi phần Nợ 142 có 141 nữa, nếu như a nói thì e lại phải tính ra xem phân bổ bao nhiêu tháng rùi tính số tiền phần bổ từng tháng để kc sang chi phí ạ
 
Ðề: Bảng cân đối kt

đúng vậy, khi em mua nvl nhập kho đùng ko? Lúc đó chứng từ kế toán là hđ và phiếu xuất kho, theo yêu cầu của công việc khi xuất kho nvl cho bộ phận nào thì e hạch toán vào chi phí cho bộ phần đó, vd: Xuất kho nvl trực tiếp đưa vào sx ( đá , gạch, xi...) e đk ( n 621 /c 152) đây là cách hạch toán của dn theo qđ 15, còn theo qđ 48( n 154/152) vì trong qđ 48 ko có tk 621.mình cứ giả sử dn theo qdd15 nha,
xuất kho cho bộ phận quản lý công trường chẳng hạn ,(đk n627/c 152) ; lương trả cho công nhân trực tiếp sx (n 622/c 334,338) ở dn xây dựng còn thêm 1 tk nứa đó là tk 623 ( bạn nghiên cứu ) cuối kỳ bạn kc sang 154 để tính giá thành công trình( bạn nhớ phải tách 154 riêng của từng công trình 1) cuối kỳ bạn kc như sau
n 154=
c 621=
c622=
c 627=
c623(nếu có)=
-
khi công trình hoàn thành và quyết toán bạn đk
n 632/c 154 và hạch toán doanh thu như dn khác, thực sự kt trong xây dựng khó lắm, mình cũng ko có nhiều kinh nghiệm trong dn xây dựng, chủ yếu bạn phải đọc giáo trình và hỏi mọi người xung quanh. Chứ mình cũng ko giúp đc bạn nhiều vì mình ko trực tiếp làm ở chỗ bạn, phải hiểu về hình thức đăng ký kd cũng như tình hình thực tế mới có thể giúp đc bạn nhiều
còn về 142 nếu số tiền nhều bạn có thể phân bổ dần theo từng tháng trách phân bổ 1 lần sẽ làm chi phí công trình lên cao , 242 cũng vậy, nhưng mình ko hiểu tại sao bạn lại dùng tk 142, 242 khi đi mua ccdc và tscđ,
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bảng cân đối kt

đúng vậy, khi em mua nvl nhập kho đùng ko? Lúc đó chứng từ kế toán là hđ và phiếu xuất kho, theo yêu cầu của công việc khi xuất kho nvl cho bộ phận nào thì e hạch toán vào chi phí cho bộ phần đó, vd: Xuất kho nvl trực tiếp đưa vào sx ( đá , gạch, xi...) e đk ( n 621 /c 152) đây là cách hạch toán của dn theo qđ 15, còn theo qđ 48( n 154/152) vì trong qđ 48 ko có tk 621.mình cứ giả sử dn theo qdd15 nha,
xuất kho cho bộ phận quản lý công trường chẳng hạn ,(đk n627/c 152) ; lương trả cho công nhân trực tiếp sx (n 622/c 334,338) ở dn xây dựng còn thêm 1 tk nứa đó là tk 623 ( bạn nghiên cứu ) cuối kỳ bạn kc sang 154 để tính giá thành công trình( bạn nhớ phải tách 154 riêng của từng công trình 1) cuối kỳ bạn kc như sau
n 154=
c 621=
c622=
c 627=
c623(nếu có)=
-
khi công trình hoàn thành và quyết toán bạn đk
n 632/c 154 và hạch toán doanh thu như dn khác, thực sự kt trong xây dựng khó lắm, mình cũng ko có nhiều kinh nghiệm trong dn xây dựng, chủ yếu bạn phải đọc giáo trình và hỏi mọi người xung quanh. Chứ mình cũng ko giúp đc bạn nhiều vì mình ko trực tiếp làm ở chỗ bạn, phải hiểu về hình thức đăng ký kd cũng như tình hình thực tế mới có thể giúp đc bạn nhiều
còn về 142 nếu số tiền nhều bạn có thể phân bổ dần theo từng tháng trách phân bổ 1 lần sẽ làm chi phí công trình lên cao , 242 cũng vậy, nhưng mình ko hiểu tại sao bạn lại dùng tk 142, 242 khi đi mua ccdc và tscđ,

cai tk 142, 242 hach toan nhu vay k phai e hach toan ma la ng khac a. thanks a nhieu a.
 
Ðề: Bảng cân đối kt

ok! Nói chung bạn phải chú ý định khoản ,bạn đk đúng thì lên sổ sẽ cân thôi, ko khó như bạn nghĩ đâu, mình thấy cái sổ nhật ký chung bạn đk nó cứ loạn xạ lên, kiểm tra lại có vấn đề j có thể hỏi mọi ng. kể cả mình. vẫn rất vui khi đc trao đổi kiến thức với mọi người, vì bây giờ mình cũng chưa lắm việc
 
Ðề: Bảng cân đối kt

trả lời giúp e cái này vs ạ. ví dụ mua quần áo BHLD chưa thuế là 14.100.000 đồng, thuế vat 1.410.000 đồng. thế mà định khoản như thế này ạ
Nợ TK 14212: 14.100.000
Nợ TK 1331: 1.410.000
Có TK 141: 15.510.000

e nhìn thế nào cũng k hiểu được.hic. mọi ng cho e ý kiến ạ
 
Ðề: Bảng cân đối kt

định khoản sai thì sẽ không cân đâu
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top